索引號: | 組配分類: | 本部門決算 | |
發(fā)布機構(gòu): | 宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 | 主題分類: | |
名稱: | 宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2016年部門決算公開 | 文號: | |
生成日期: | 2017-08-25 | 發(fā)布日期: | 2017-08-25 |
索引號: | |
組配分類: | 本部門決算 |
發(fā)布機構(gòu): | 宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 |
主題分類: | |
名稱: | 宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2016年部門決算公開 |
文號: | |
生成日期: | 2017-08-25 |
發(fā)布日期: | 2017-08-25 |
宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2016年部門決算情況
一、部門主要職能
1、代表區(qū)政府對職能部門行政審批工作實施監(jiān)督和協(xié)調(diào),確保為公民、法人和其他社會組織提供優(yōu)質(zhì)、高效、便捷的行政服務(wù)。
2、負(fù)責(zé)履行涉及國內(nèi)外投資者申請投資生產(chǎn)性、經(jīng)營性項目及各類經(jīng)濟組織、城鄉(xiāng)居民申領(lǐng)有關(guān)證、照所需的行政審批和便民事項的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理、咨詢和綜合服務(wù)職能。
3、負(fù)責(zé)制定中心的各項規(guī)章制度、管理辦法,并組織實施;受理對窗口及工作人員的投訴事件;為各窗口開展業(yè)務(wù)提供后勤保障服務(wù)。
4、負(fù)責(zé)對進入中心窗口的服務(wù)項目的確定、調(diào)整,對辦理情況進行協(xié)調(diào)、督查;負(fù)責(zé)對涉及兩個以上部門行政審批項目聯(lián)合審批的組織協(xié)調(diào)。
5、負(fù)責(zé)各單位派駐中心窗口工作人員的日常管理和年度考核;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門對進駐中心窗口工作人員的選派和調(diào)整。
6、負(fù)責(zé)對投資項目各項行政審批、許可事項提供政策咨詢與指導(dǎo)。
7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市、區(qū)相關(guān)部門及中介機構(gòu)辦理或代辦投資項目從項目備案(核準(zhǔn))至項目建成投產(chǎn)的所有置業(yè)手續(xù)。
8、對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道的為民服務(wù)中心進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
9、完成區(qū)政府交辦的其他事項。
二、部門概況
宣州區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心為區(qū)政府派出機。內(nèi)設(shè)辦公室、投資服務(wù)科、綜合管理科,下設(shè)社會管理服務(wù)信息中心二級機構(gòu),共有編制11人(其中行政編4名,7名事業(yè)編制在宣州區(qū)社會管理服務(wù)信息中心)。目前在崗在編人數(shù)為11人。
三、宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2016年度部門決算報表
收入支出決算公開表 |
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財決公開01表 |
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部門:宣城市宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 |
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|
金額單位:萬元 |
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收入 |
支出 |
|||||||||||||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
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欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|||||||||||
一、財政撥款收入 |
1 |
223.93 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
217.13 |
|||||||||||
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|||||||||||
二、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
37 |
0.00 |
|||||||||||
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|||||||||||
四、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|||||||||||
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
0.00 |
|||||||||||
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
41 |
0.00 |
|||||||||||
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
0.00 |
|||||||||||
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
43 |
0.00 |
|||||||||||
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0.00 |
|||||||||||
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
|||||||||||
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
0.00 |
|||||||||||
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
47 |
0.00 |
|||||||||||
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|||||||||||
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|||||||||||
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
6.80 |
|||||||||||
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
0.00 |
|||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|||||||||||
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
|||||||||||
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
|||||||||||
本年收入合計 |
24 |
223.93 |
本年支出合計 |
58 |
223.93 |
|||||||||||
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
|||||||||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
0.00 |
其中:提取職工福利基金 |
60 |
0.00 |
|||||||||||
其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
0.00 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
61 |
0.00 |
|||||||||||
|
28 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
62 |
0.00 |
|||||||||||
|
29 |
|
其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
0.00 |
|||||||||||
|
30 |
|
|
64 |
|
|||||||||||
總計 |
31 |
223.93 |
總計 |
65 |
223.93 |
|||||||||||
收入決算公開表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財決公開02表 |
||||||
部門:宣城市宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
合計 |
223.93 |
223.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
217.13 |
217.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
217.13 |
217.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
217.13 |
217.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2210201 |
住房公積金 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2210203 |
購房補貼 |
1.29 |
1.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
支出決算公開表
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財決公開03表 |
|
部門:宣城市宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
223.93 |
223.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
217.13 |
217.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
217.13 |
217.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
217.13 |
217.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公積金 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210203 |
購房補貼 |
1.29 |
1.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
財政撥款收入支出決算公開表
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
財決公開04表 |
|
部門:宣城市宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
223.93 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
217.13 |
217.13 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
24 |
223.93 |
本年支出合計 |
55 |
223.93 |
223.93 |
0.00 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
總計 |
29 |
223.93 |
總計 |
60 |
223.93 |
223.93 |
0.00 |
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財決公開05表 |
|||||||||||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||||||||||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||||||||||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||||||||
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
223.93 |
223.93 |
0.00 |
223.93 |
223.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
217.13 |
217.13 |
0.00 |
217.13 |
217.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
217.13 |
217.13 |
0.00 |
217.13 |
217.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
217.13 |
217.13 |
0.00 |
217.13 |
217.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2210203 |
購房補貼 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.29 |
1.29 |
0.00 |
1.29 |
1.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
財決公開06表 |
|
部門:宣城市宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
80.30 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
59.77 |
310 |
其他資本性支出 |
12.25 |
|
30101 |
基本工資 |
34.65 |
30201 |
辦公費 |
16.72 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
27.02 |
30202 |
印刷費 |
4.58 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
12.25 |
|
30103 |
獎金 |
0.40 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
2.40 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
3.56 |
30205 |
水費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30206 |
電費 |
15.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本 養(yǎng)老保險繳費 |
5.16 |
30207 |
郵電費 |
16.28 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
4.25 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.87 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
69.11 |
30211 |
差旅費 |
0.30 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30213 |
維修(護)費 |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
|
30305 |
生活補助 |
22.40 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
1.76 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補貼 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
20.56 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
財政貼息 |
0.00 |
|
30310 |
生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.08 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
|
30311 |
住房公積金 |
5.51 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租補貼 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
1.14 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30313 |
購房補貼 |
1.29 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
30707 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
0.90 |
399 |
其他支出 |
2.50 |
|
30315 |
物業(yè)服務(wù)補貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
2.69 |
39906 |
贈與 |
2.50 |
|
30399 |
其他對個人和 家庭的補助支出 |
19.36 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.32 |
|
|
|
|
人員經(jīng)費合計 |
149.41 |
公用經(jīng)費合計 |
74.52 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
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公開07表 |
|
部門宣城市宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 |
|
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|
金額單位:萬元 |
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項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱(項目) |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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類 |
款 |
項 |
合計 |
|
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說明:本部門沒有政府性基金收入和支出,故本表無數(shù)據(jù)
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
部門:宣城市宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 |
金額單位:萬元 |
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
合計 |
5.70 |
2.66 |
因公出國(境)費 |
0.00 |
0.00 |
公務(wù)接待費 |
2.90 |
1.76 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
2.80 |
0.90 |
其中:公務(wù)用車運行維護費 |
2.80 |
0.90 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
0.00 |
四、宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2016年度部門決算說明
(一)2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計223.93萬元,支出總計223.93萬元。與2015年相比,收、支總計各增加100.33萬元,主要原因是:增人增資及社會服務(wù)管理信息化平臺經(jīng)費。
(二)2016年度收入決算情況說明
本年收入合計223.93萬元,均為財政撥款收入。
(三)2016年度支出決算情況說明
本年支出合計223.93萬元,其中:一般公共服務(wù)支出為217.13萬元,住房保障支出為6.8萬元。
(四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度收入總計223.93萬元,均為財政撥款收入,支出總計223.93萬元。與2015年相比,收、支總計各增加100.33萬元,主要用于增人增資及社會服務(wù)管理信息化平臺經(jīng)費。
(六)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出223.93萬元。一般公共服務(wù)支出2016年度決算217.13萬元,主要用于中心人員工資、社會服務(wù)管理信息化平臺運行費、大廳水電、物業(yè)及為民服務(wù)全程代理制工作等工作經(jīng)費。“住房保障支出”2016年度決算6.8萬元,主要用于中心機關(guān)人員按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、購房補貼等。
(七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2016年度沒有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2016年度宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費40.31萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨及單位的正常辦公費用。
2、政府采購情況
2016年度宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心政府采購支出總額12.25萬元,為政府采購電腦等辦公用品。
五、名詞解釋:
(一)財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。
?。ǘ┗局С觯褐笧楸U蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位運行,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
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