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        宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局
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        索引號: 組配分類: 本部門決算
        發(fā)布機構(gòu): 宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 主題分類:
        名稱: 宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2016年部門決算公開 文號:
        生成日期: 2017-08-25 發(fā)布日期: 2017-08-25
        索引號:
        組配分類: 本部門決算
        發(fā)布機構(gòu): 宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局
        主題分類:
        名稱: 宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2016年部門決算公開
        文號:
        生成日期: 2017-08-25
        發(fā)布日期: 2017-08-25
        宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2016年部門決算公開
        發(fā)布時間:2017-08-25 00:00 來源:宣州區(qū)政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

        宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2016年部門決算情況

         

        一、部門主要職能

          1、代表區(qū)政府對職能部門行政審批工作實施監(jiān)督和協(xié)調(diào),確保為公民、法人和其他社會組織提供優(yōu)質(zhì)、高效、便捷的行政服務(wù)。

          2、負(fù)責(zé)履行涉及國內(nèi)外投資者申請投資生產(chǎn)性、經(jīng)營性項目及各類經(jīng)濟組織、城鄉(xiāng)居民申領(lǐng)有關(guān)證、照所需的行政審批和便民事項的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理、咨詢和綜合服務(wù)職能。

          3、負(fù)責(zé)制定中心的各項規(guī)章制度、管理辦法,并組織實施;受理對窗口及工作人員的投訴事件;為各窗口開展業(yè)務(wù)提供后勤保障服務(wù)。

          4、負(fù)責(zé)對進入中心窗口的服務(wù)項目的確定、調(diào)整,對辦理情況進行協(xié)調(diào)、督查;負(fù)責(zé)對涉及兩個以上部門行政審批項目聯(lián)合審批的組織協(xié)調(diào)。

          5、負(fù)責(zé)各單位派駐中心窗口工作人員的日常管理和年度考核;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門對進駐中心窗口工作人員的選派和調(diào)整。

          6、負(fù)責(zé)對投資項目各項行政審批、許可事項提供政策咨詢與指導(dǎo)。

          7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市、區(qū)相關(guān)部門及中介機構(gòu)辦理或代辦投資項目從項目備案(核準(zhǔn))至項目建成投產(chǎn)的所有置業(yè)手續(xù)。

          8、對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道的為民服務(wù)中心進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

          9、完成區(qū)政府交辦的其他事項。

        二、部門概況

        宣州區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心為區(qū)政府派出機。內(nèi)設(shè)辦公室、投資服務(wù)科、綜合管理科,下設(shè)社會管理服務(wù)信息中心二級機構(gòu),共有編制11人(其中行政編4名,7名事業(yè)編制在宣州區(qū)社會管理服務(wù)信息中心)。目前在崗在編人數(shù)為11人。

        三、宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2016年度部門決算報表 

          

        收入支出決算公開表

         

         

         

         

         

        財決公開01

        部門:宣城市宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心

         

         

         

         

        金額單位:萬元

        收入

        支出

        項目

        行次

        金額

        項目

        行次

        金額

        欄次

         

        1

        欄次

         

        2

        一、財政撥款收入

        1

        223.93

        一、一般公共服務(wù)支出

        35

        217.13

          其中:政府性基金預(yù)算財政撥款

        2

        0.00

        二、外交支出

        36

        0.00

        二、上級補助收入

        3

        0.00

        三、國防支出

        37

        0.00

        三、事業(yè)收入

        4

        0.00

        四、公共安全支出

        38

        0.00

        四、經(jīng)營收入

        5

        0.00

        五、教育支出

        39

        0.00

        五、附屬單位上繳收入

        6

        0.00

        六、科學(xué)技術(shù)支出

        40

        0.00

        六、其他收入

        7

        0.00

        七、文化體育與傳媒支出

        41

        0.00

         

        8

         

        八、社會保障和就業(yè)支出

        42

        0.00

         

        9

         

        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        43

        0.00

         

        10

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

        44

        0.00

         

        11

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        45

        0.00

         

        12

         

        十二、農(nóng)林水支出

        46

        0.00

         

        13

         

        十三、交通運輸支出

        47

        0.00

         

        14

         

        十四、資源勘探信息等支出

        48

        0.00

         

        15

         

        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

        49

        0.00

         

        16

         

        十六、金融支出

        50

        0.00

         

        17

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

        51

        0.00

         

        18

         

        十八、國土海洋氣象等支出

        52

        0.00

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        53

        6.80

         

        20

         

        二十、糧油物資儲備支出

        54

        0.00

         

        21

         

        二十一、其他支出

        55

        0.00

         

        22

         

        二十二、債務(wù)還本支出

        56

        0.00

         

        23

         

        二十三、債務(wù)付息支出

        57

        0.00

        本年收入合計

        24

        223.93

        本年支出合計

        58

        223.93

        用事業(yè)基金彌補收支差額

        25

        0.00

        結(jié)余分配

        59

        0.00

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        26

        0.00

          其中:提取職工福利基金

        60

        0.00

          其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        27

        0.00

                轉(zhuǎn)入事業(yè)基金

        61

        0.00

         

        28

         

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        62

        0.00

         

        29

         

          其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        63

        0.00

         

        30

         

         

        64

         

        總計

        31

        223.93

        總計

        65

        223.93

         

        收入決算公開表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        財決公開02

        部門:宣城市宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心

         

         

         

         

         

         

        金額單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        本年收入合計

        財政撥款收入

        上級補助收入

        事業(yè)收入

        經(jīng)營收入

        附屬單位上繳收入

        其他收入

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合計

        223.93

        223.93

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        201

        一般公共服務(wù)支出

        217.13

        217.13

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20199

        其他一般公共服務(wù)支出

        217.13

        217.13

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2019999

          其他一般公共服務(wù)支出

        217.13

        217.13

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        6.80

        6.80

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        6.80

        6.80

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

          住房公積金

        5.51

        5.51

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210203

          購房補貼

        1.29

        1.29

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         


         

         

        支出決算公開表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        財決公開03

        部門:宣城市宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心

         

         

         

         

         

        金額單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        本年支出合計

        基本支出

        項目支出

        上繳上級支出

        經(jīng)營支出

        對附屬單位補助支出

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合計

        223.93

        223.93

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        201

        一般公共服務(wù)支出

        217.13

        217.13

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20199

        其他一般公共服務(wù)支出

        217.13

        217.13

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2019999

          其他一般公共服務(wù)支出

        217.13

        217.13

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        6.80

        6.80

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        6.80

        6.80

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

          住房公積金

        5.51

        5.51

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210203

          購房補貼

        1.29

        1.29

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

         

         

        財政撥款收入支出決算公開表

         

         

         

         

         

         

         

         

        財決公開04

        部門:宣城市宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心

         

         

         

         

         

         

        金額單位:萬元

            

            

        項目

        行次

        金額

        項目

        行次

        小計

        一般公共預(yù)算財政撥款

        政府性基金預(yù)算財政撥款

        欄次

         

        1

        欄次

         

        2

        3

        4

        一、一般公共預(yù)算財政撥款

        1

        223.93

        一、一般公共服務(wù)支出

        32

        217.13

        217.13

        0.00

        二、政府性基金預(yù)算財政撥款

        2

        0.00

        二、外交支出

        33

        0.00

        0.00

        0.00

         

        3

         

        三、國防支出

        34

        0.00

        0.00

        0.00

         

        4

         

        四、公共安全支出

        35

        0.00

        0.00

        0.00

         

        5

         

        五、教育支出

        36

        0.00

        0.00

        0.00

         

        6

         

        六、科學(xué)技術(shù)支出

        37

        0.00

        0.00

        0.00

         

        7

         

        七、文化體育與傳媒支出

        38

        0.00

        0.00

        0.00

         

        8

         

        八、社會保障和就業(yè)支出

        39

        0.00

        0.00

        0.00

         

        9

         

        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        40

        0.00

        0.00

        0.00

         

        10

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

        41

        0.00

        0.00

        0.00

         

        11

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        42

        0.00

        0.00

        0.00

         

        12

         

        十二、農(nóng)林水支出

        43

        0.00

        0.00

        0.00

         

        13

         

        十三、交通運輸支出

        44

        0.00

        0.00

        0.00

         

        14

         

        十四、資源勘探信息等支出

        45

        0.00

        0.00

        0.00

         

        15

         

        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

        46

        0.00

        0.00

        0.00

         

        16

         

        十六、金融支出

        47

        0.00

        0.00

        0.00

         

        17

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

        48

        0.00

        0.00

        0.00

         

        18

         

        十八、國土海洋氣象等支出

        49

        0.00

        0.00

        0.00

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        50

        6.80

        6.80

        0.00

         

        20

         

        二十、糧油物資儲備支出

        51

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21

         

        二十一、其他支出

        52

        0.00

        0.00

        0.00

         

        22

         

        二十二、債務(wù)還本支出

        53

        0.00

        0.00

        0.00

         

        23

         

        二十三、債務(wù)付息支出

        54

        0.00

        0.00

        0.00

        本年收入合計

        24

        223.93

        本年支出合計

        55

        223.93

        223.93

        0.00

        年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        25

        0.00

        年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        56

        0.00

        0.00

        0.00

        一、一般公共預(yù)算財政撥款

        26

        0.00

         

        57

         

         

         

        二、政府性基金預(yù)算財政撥款

        27

        0.00

         

        58

         

         

         

         

        28

         

         

        59

         

         

         

        總計

        29

        223.93

        總計

        60

        223.93

        223.93

        0.00

         

         

         

         

         

         

         

         

        一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        財決公開05

        部門:宣城市宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        金額單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        本年收入

        本年支出

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        合計

        基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項目支出結(jié)余

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        13

        合計

        0.00

        0.00

        0.00

        223.93

        223.93

        0.00

        223.93

        223.93

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        201

        一般公共服務(wù)支出

        0.00

        0.00

        0.00

        217.13

        217.13

        0.00

        217.13

        217.13

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20199

        其他一般公共服務(wù)支出

        0.00

        0.00

        0.00

        217.13

        217.13

        0.00

        217.13

        217.13

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2019999

         其他一般公共服務(wù)支出

        0.00

        0.00

        0.00

        217.13

        217.13

        0.00

        217.13

        217.13

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        0.00

        0.00

        0.00

        6.80

        6.80

        0.00

        6.80

        6.80

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        0.00

        0.00

        0.00

        6.80

        6.80

        0.00

        6.80

        6.80

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

          住房公積金

        0.00

        0.00

        0.00

        5.51

        5.51

        0.00

        5.51

        5.51

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210203

          購房補貼

        0.00

        0.00

        0.00

        1.29

        1.29

        0.00

        1.29

        1.29

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

         

         

         

        一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        財決公開06

        部門:宣城市宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心

         

         

         

         

         

         

        金額單位:萬元

        人員經(jīng)費

        公用經(jīng)費

        科目編碼

        科目名稱

        金額

        科目編碼

        科目名稱

        金額

        科目編碼

        科目名稱

        金額

        301

        工資福利支出

        80.30

        302

        商品和服務(wù)支出

        59.77

        310

        其他資本性支出

        12.25

        30101

          基本工資

        34.65

        30201

          辦公費

        16.72

        31001

          房屋建筑物購建

        0.00

        30102

          津貼補貼

        27.02

        30202

          印刷費

        4.58

        31002

          辦公設(shè)備購置

        12.25

        30103

          獎金

        0.40

        30203

          咨詢費

        0.00

        31003

          專用設(shè)備購置

        0.00

        30104

          其他社會保障繳費

        2.40

        30204

          手續(xù)費

        0.00

        31005

          基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

        0.00

        30106

          伙食補助費

        3.56

        30205

          水費

        0.00

        31006

          大型修繕

        0.00

        30107

          績效工資

        0.00

        30206

          電費

        15.00

        31007

          信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

        0.00

        30108

          機關(guān)事業(yè)單位基本

        養(yǎng)老保險繳費

        5.16

        30207

          郵電費

        16.28

        31008

          物資儲備

        0.00

        30109

          職業(yè)年金繳費

        4.25

        30208

          取暖費

        0.00

        31009

          土地補償

        0.00

        30199

          其他工資福利支出

        2.87

        30209

          物業(yè)管理費

        0.00

        31010

          安置補助

        0.00

        303

        對個人和家庭的補助

        69.11

        30211

          差旅費

        0.30

        31011

          地上附著物和青苗補償

        0.00

        30301

          離休費

        0.00

        30212

          因公出國(境)費用

        0.00

        31012

          拆遷補償

        0.00

        30302

          退休費

        0.00

        30213

          維修()

        0.00

        31013

          公務(wù)用車購置

        0.00

        30303

          退職(役)費

        0.00

        30214

          租賃費

        0.00

        31019

          其他交通工具購置

        0.00

        30304

          撫恤金

        0.00

        30215

          會議費

        0.00

        31020

          產(chǎn)權(quán)參股

        0.00

        30305

          生活補助

        22.40

        30216

          培訓(xùn)費

        0.00

        31099

          其他資本性支出

        0.00

        30306

          救濟費

        0.00

        30217

          公務(wù)接待費

        1.76

        304

        對企事業(yè)單位的補貼

        0.00

        30307

          醫(yī)療費

        0.00

        30218

          專用材料費

        0.00

        30401

          企業(yè)政策性補貼

        0.00

        30308

          助學(xué)金

        0.00

        30224

          被裝購置費

        0.00

        30402

          事業(yè)單位補貼

        0.00

        30309

          獎勵金

        20.56

        30225

          專用燃料費

        0.00

        30403

          財政貼息

        0.00

        30310

          生產(chǎn)補貼

        0.00

        30226

          勞務(wù)費

        0.08

        30499

          其他對企事業(yè)單位的補貼

        0.00

        30311

          住房公積金

        5.51

        30227

          委托業(yè)務(wù)費

        0.00

        307

        債務(wù)利息支出

        0.00

        30312

          提租補貼

        0.00

        30228

          工會經(jīng)費

        1.14

        30701

          國內(nèi)債務(wù)付息

        0.00

        30313

          購房補貼

        1.29

        30229

          福利費

        0.00

        30707

          國外債務(wù)付息

        0.00

        30314

          采暖補貼

        0.00

        30231

          公務(wù)用車運行維護費

        0.90

        399

        其他支出

        2.50

        30315

          物業(yè)服務(wù)補貼

        0.00

        30239

          其他交通費用

        2.69

        39906

          贈與

        2.50

        30399

          其他對個人和

        家庭的補助支出

        19.36

        30240

          稅金及附加費用

        0.00

         

         

         

         

         

         

        30299

          其他商品和服務(wù)支出

        0.32

         

         

         

        人員經(jīng)費合計

        149.41

        公用經(jīng)費合計

        74.52

         

         


         

        政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開07

        部門宣城市宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心

         

         

         

        金額單位:萬元

        項目

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        本年收入

        本年支出

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        支出功能分類科目編碼

        科目名稱(項目)

        小計

        基本支出 

        項目支出

        合計

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        說明:本部門沒有政府性基金收入和支出,故本表無數(shù)據(jù)

        一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

        部門:宣城市宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心

        金額單位:萬元

        項目

        預(yù)算數(shù)

        決算數(shù)

        合計

        5.70

        2.66

        因公出國(境)費

        0.00

        0.00

        公務(wù)接待費

        2.90

        1.76

        公務(wù)用車購置及運行費

        2.80

        0.90

            其中:公務(wù)用車運行維護費

        2.80

        0.90

                  公務(wù)用車購置

        0.00

        0.00

         

         

        四、宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2016年度部門決算說明

        (一)2016年度收入支出決算情況說明

        2016年度收入總計223.93萬元,支出總計223.93萬元。與2015年相比,收、支總計各增加100.33萬元,主要原因是:增人增資及社會服務(wù)管理信息化平臺經(jīng)費。

        (二)2016年度收入決算情況說明

        本年收入合計223.93萬元,均為財政撥款收入。

        (三)2016年度支出決算情況說明

        本年支出合計223.93萬元,其中:一般公共服務(wù)支出為217.13萬元,住房保障支出為6.8萬元。

        (四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

        2016年度收入總計223.93萬元,均為財政撥款收入,支出總計223.93萬元。與2015年相比,收、支總計各增加100.33萬元,主要用于增人增資及社會服務(wù)管理信息化平臺經(jīng)費

        (六)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        2016年度財政撥款基本支出223.93萬元。一般公共服務(wù)支出2016年度決算217.13萬元,主要用于中心人員工資、社會服務(wù)管理信息化平臺運行費、大廳水電、物業(yè)及為民服務(wù)全程代理制工作等工作經(jīng)費。“住房保障支出”2016年度決算6.8萬元,主要用于中心機關(guān)人員按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、購房補貼等。

         (七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

        宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2016年度沒有政府性基金收入和支出。

        (八)其他重要事項的情況說明

        1、機關(guān)運行經(jīng)費

          2016年度宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費40.31萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨及單位的正常辦公費用。

        2、政府采購情況

        2016年度宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心政府采購支出總額12.25萬元,為政府采購電腦等辦公用品。

        五、名詞解釋:

        (一)財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。

         ?。ǘ┗局С觯褐笧楸U蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

         ?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位運行,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

         

         

         

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