索引號: | 組配分類: | 本部門決算 | |
發(fā)布機構: | 宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 | 主題分類: | |
名稱: | 宣州區(qū)政務服務中心2017年部門決算公開 | 文號: | |
生成日期: | 2018-08-27 | 發(fā)布日期: | 2018-08-27 |
索引號: | |
組配分類: | 本部門決算 |
發(fā)布機構: | 宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 |
主題分類: | |
名稱: | 宣州區(qū)政務服務中心2017年部門決算公開 |
文號: | |
生成日期: | 2018-08-27 |
發(fā)布日期: | 2018-08-27 |
宣州區(qū)人民政府政務服務中心
2017年部門決算
2018年8月
目 錄
第一部分 宣州區(qū)人民政府政務服務中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 宣州區(qū)人民政府政務服務中心2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 宣州區(qū)人民政府政務服務中心2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
宣州區(qū)人民政府政務服務中心2017年部門決算情況
第一部分 宣州區(qū)人民政府政務服務中心概況
一、部門職責
1.代表區(qū)政府對職能部門行政審批工作實施監(jiān)督和協(xié)調,確保為公民、法人和其他社會組織提供優(yōu)質、高效、便捷的行政服務。
2.負責履行涉及國內外投資者申請投資生產性、經營性項目及各類經濟組織、城鄉(xiāng)居民申領有關證照所需的行政審批和便民事項的組織、協(xié)調、監(jiān)督、管理、咨詢和綜合服務職能。
3.負責制定中心的各項規(guī)章制度、管理辦法,并組織實施;受理對窗口及工作人員的投訴事件;為各窗口開展業(yè)務提供后勤保障服務。
4.負責對進入中心窗口的服務項目的確定、調整,對辦理情況進行協(xié)調、督查;負責對涉及兩個以上部門行政審批項目聯(lián)合審批的組織協(xié)調。
5.負責各單位派駐中心窗口工作人員的日常管理和年度考核;負責協(xié)調相關部門對進駐中心窗口工作人員的選派和調整。
6.負責對投資項目各項行政審批、許可事項提供政策咨詢與指導。
7.負責協(xié)調市、區(qū)相關部門及中介機構辦理或代辦投資項目從項目備案(核準)至項目建成投產的所有置業(yè)手續(xù)。
8.對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道的為民服務中心進行業(yè)務指導。
9.完成區(qū)政府交辦的其他事項。
二、機構設置
宣州區(qū)人民政府政務服務中心為區(qū)政府派出機構。中心共有編制17人,其中行政編6名,事業(yè)編制11名(宣州區(qū)社會管理服務信息中心編制7人,投資建設代辦服務中心編制4人)。目前在崗在編人數(shù)為12人,見習大學生2人。
第二部分 宣州區(qū)人民政府政務服務中心2017年部門決算表
收入支出決算總表
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|
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公開01表 |
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部門:宣城市宣州區(qū)政務服務中心 |
|
|
|
單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、財政撥款收入 |
1 |
257.86 |
一、一般公共服務支出 |
35 |
233.99 |
其中:政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
37 |
0.00 |
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、經營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
9.98 |
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
43 |
4.08 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
9.81 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、債務還本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、債務付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合計 |
24 |
257.86 |
本年支出合計 |
58 |
257.86 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
0.00 |
結余分配 |
59 |
0.00 |
年初結轉和結余 |
26 |
0.00 |
其中:提取職工福利基金 |
60 |
0.00 |
其中:項目支出結轉和結余 |
27 |
0.00 |
轉入事業(yè)基金 |
61 |
0.00 |
|
28 |
|
年末結轉和結余 |
62 |
0.00 |
|
29 |
|
其中:項目支出結轉和結余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
總計 |
31 |
257.86 |
總計 |
65 |
257.86 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
|||||
|
|||||
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
部門:宣城市宣州區(qū)政務服務中心 |
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計 |
257.86 |
257.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務支出 |
233.99 |
233.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服務支出 |
233.99 |
233.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
233.99 |
233.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
9.81 |
9.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
9.81 |
9.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
7.85 |
7.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租補貼 |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
||
部門:宣城市宣州區(qū)政務服務中心 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
257.86 |
257.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服務支出 |
233.99 |
233.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服務支出 |
233.99 |
233.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
233.99 |
233.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
9.81 |
9.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
9.81 |
9.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公積金 |
7.85 |
7.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租補貼 |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
||||
部門:宣城市宣州區(qū)政務服務中心 |
|
|
|
單位:萬元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|||
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
257.86 |
一、一般公共服務支出 |
32 |
233.99 |
233.99 |
0.00 |
|||
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
|||
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
40 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
|||
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
9.81 |
9.81 |
0.00 |
|||
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22 |
|
二十二、債務還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23 |
|
二十三、債務付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
本年收入合計 |
24 |
257.86 |
本年支出合計 |
55 |
257.86 |
257.86 |
0.00 |
|||
年初財政撥款結轉和結余 |
25 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
一、一般公共預算財政撥款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|||
二、政府性基金預算財政撥款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|||
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|||
總計 |
29 |
257.86 |
總計 |
60 |
257.86 |
257.86 |
0.00 |
|||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門:宣城市宣州區(qū)政務服務中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||||||||
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
|||||
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
257.86 |
257.86 |
0.00 |
257.86 |
257.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
233.99 |
233.99 |
0.00 |
233.99 |
233.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
233.99 |
233.99 |
0.00 |
233.99 |
233.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
233.99 |
233.99 |
0.00 |
233.99 |
233.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.81 |
9.81 |
0.00 |
9.81 |
9.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.81 |
9.81 |
0.00 |
9.81 |
9.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.85 |
7.85 |
0.00 |
7.85 |
7.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租補貼 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
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注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
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公開06表 |
|
部門:宣城市宣州區(qū)政務服務中心 |
|
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單位:萬元 |
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人員經費 |
公用經費 |
|||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
110.04 |
302 |
商品和服務支出 |
59.58 |
310 |
其他資本性支出 |
8.69 |
30101 |
基本工資 |
35.16 |
30201 |
辦公費 |
11.19 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
30102 |
津貼補貼 |
20.04 |
30202 |
印刷費 |
3.21 |
31002 |
辦公設備購置 |
8.69 |
30103 |
獎金 |
20.32 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
30104 |
其他社會保障繳費 |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
30106 |
伙食補助費 |
18.52 |
30205 |
水費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30206 |
電費 |
15.00 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0.00 |
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
7.21 |
30207 |
郵電費 |
1.95 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
8.79 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
79.56 |
30211 |
差旅費 |
1.83 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
30301 |
離休費 |
0.00 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
30302 |
退休費 |
0.00 |
30213 |
維修(護)費 |
0.00 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.12 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31020 |
產權參股 |
0.00 |
30305 |
生活補助 |
0.41 |
30216 |
培訓費 |
1.19 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
1.02 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
0.00 |
30308 |
助學金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補貼 |
0.00 |
30309 |
獎勵金 |
51.44 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
財政貼息 |
0.00 |
30310 |
生產補貼 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
0.84 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
30311 |
住房公積金 |
11.55 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
0.00 |
307 |
債務利息支出 |
0.00 |
30312 |
提租補貼 |
1.96 |
30228 |
工會經費 |
1.80 |
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
30313 |
購房補貼 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
30707 |
國外債務付息 |
0.00 |
30314 |
采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物業(yè)服務補貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
4.00 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
14.20 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
17.42 |
|
|
|
人員經費合計 |
189.60 |
公用經費合計 |
68.27 |
|||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
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公開07表 |
|
部門:宣城市宣州區(qū)政務服務中心 |
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單位:萬元 |
||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||||||||
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
|||||
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
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注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況,本單位沒有此項支出。 |
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
|
|
公開08表 |
部門:宣城市宣州區(qū)政務服務中心 |
|
單位:萬元 |
項目 |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
合計 |
1.80 |
1.02 |
因公出國(境)費 |
0.00 |
0.00 |
公務接待費 |
1.80 |
1.02 |
公務用車購置及運行費 |
0.00 |
0.00 |
其中:公務用車運行維護費 |
0.00 |
0.00 |
公務用車購置 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經費年初預算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
第三部分 宣州區(qū)人民政府政務服務中心2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計257.86萬元、支出總計257.68萬元。與2016年相比,收、支總計各增加33.93萬元,增長15.15%,主要原因:一是增人增資;二是互聯(lián)網+政務服務平臺、中介超市平臺、投資服務單一窗口運行經費增加。
二、收入決算情況說明
2017年度收入合計257.68萬元,其中:財政撥款收入257.68萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
2017年度支出合計257.68萬元,其中:基本支出257.68萬元,占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計257.68萬元,支出總計257.68萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加33.93萬元,增長15.15%,主要原因:一是增人增資;二是互聯(lián)網+政務服務平臺、中介超市平臺、投資服務單一窗口運行經費增加。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款收入257.86萬元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入增加33.93萬元,增長15.15%。主要原因:一是增人增資;二是互聯(lián)網+政務服務平臺、中介超市平臺、投資服務單一窗口運行經費增加。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出257.86萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加33.93萬元,增長15.15%。。主要原因:一是增人增資;二是互聯(lián)網+政務服務平臺、中介超市平臺、投資服務單一窗口運行經費增加。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2017年一般公共預算財政撥款支出257.86萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出233.99萬元,占90.74%;社會保障和就業(yè)(類)支出9.98萬元,占3.87%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)支出4.08萬元,占1.58%;住房保障(類)支出9.81萬元,占3.80%。
(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為243.77萬元,支出決算為257.86萬元,完成年初預算的105.78%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因: 一是增人增資;二是互聯(lián)網+政務服務平臺、中介超市平臺、投資服務單一窗口運行經費增加。其中:基本支出231.43萬元,占89.75%;具體情況如下:
1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為217.34萬元,支出決算為233.99萬元,完成年初預算的107.66%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是增人增資;二是互聯(lián)網+政務服務平臺、中介超市平臺、投資服務單一窗口運行經費增加。
2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項)。年初預算為12.54萬元,支出決算為9.98萬元,完成年初預算的79.6%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是10月開始實行養(yǎng)老保險制度改革,預算時包括在職人員養(yǎng)老保險。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出257.86萬元,其中人員經費189.60萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經費68.27萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
宣州區(qū)政務服務中心2017年度沒有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2017年度宣州區(qū)政務服務中心機關運行經費68.27萬元,比2016年增加27.96萬元,增長69.36%,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務。
(二)政府采購支出情況
2017年度宣州區(qū)政務服務中心政府采購支出總額3.02萬元,主要用于本單位采購辦公用品。
(三)國有資產占有使用情況
2017年度宣州區(qū)政務服務中心沒有國有資產占有使用情況。
(四)關于2017年度預算績效情況說明
宣州區(qū)政務服務中心項目支出按規(guī)定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。區(qū)政務服務中心2017年度納入部門預算的項目支出0個項目,涉及資金0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
三、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
聯(lián)系方式:宣州區(qū)政務服務中心政務公開電子郵箱:xzzw2011@163.com。
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