宣州區(qū)供銷社2017年預算編制收支情況
一、主要職能
1、圍繞服務“三農”的宗旨,研究制定全區(qū)供銷合作社發(fā)展規(guī)劃。
2、推進供銷合作社現代流通網絡建設,強化專業(yè)合作社服務、行業(yè)協會服務、農村綜合服務。
3、按照政府授權,對重要農業(yè)生產資料和重要農副產品以及政策性、安全性商品經營進行組織、協調和管理。
4、監(jiān)督和管理社有資產,是本級集體資產和所屬企業(yè)財產的所有權代表,對供銷合作社企業(yè)和基層社改制后的剩余資產行使所有權和管理權。
5、指導農村社會化服務體系建設,探索供銷合作社經濟的多種實現形式,協調有關部門和組織,維護供銷企業(yè)合法權益。
6、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、區(qū)社概況
區(qū)供銷社現屬區(qū)直參照公務員管理的事業(yè)單位,共計19人,其中在職10人,退休9人。內設機構有辦公室(財務科、群眾工作室)、綜合管理科、合作經濟指導科和經濟發(fā)展科4個職能科室。
三、2017年工作思路及工作目標
2017年區(qū)供銷社將以科學發(fā)展觀為指導,認真貫徹落實《中共中央、國務院關于深化供銷合作社綜合改革的決定》(中發(fā)【2015】11號)、《中共安徽省委、安徽省人民政府關于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》(皖發(fā)【2015】25號)文件精神,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作,堅持為農服務宗旨,堅持社會主義市場經濟改革方向,堅持合作制基本原則,進一步深化系統改革,強力推進組織、服務、經營、管理等體制創(chuàng)新,打造服務“三農”的生力軍和綜合平臺。傾力主攻招商引資、項目建設、社有企業(yè)發(fā)展,力爭在“新網工程”建設、合作經濟建設、系統自身建設等方面取得新突破,不斷提升社有經濟實力,提高為農服務能力。
四、2017年預算安排情況
按照綜合預算管理的原則,宣州區(qū)供銷社所有收入和支出均納入部門預算管理。2017年度可支配收入132.48萬元,收入來源為財政撥款收入。支出預算132.48萬元,收支平衡。其中基本支出124.98萬元,用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出7.5萬元,用于區(qū)供銷社完成招商引資等。
五、收入支出預算總體變化情況說明
2017年收入預算132.48萬元,全部為財政撥款收入,比2016年預算減少19.02萬元,下降了12.55%,主要是社會保障和就業(yè)支出減少。2017年預算支出132.48萬元,全部為財政經費撥款支出,比2016年預算減少19.02萬元,下降了12.55%,
六、2017年收入預算情況
2017年收入預算132.48萬元,全部為財政撥款收入。
七、2017年支出預算情況
2017年支出預算132.48萬元,其中:基本支出124.98萬元,占94.33%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出7.5萬元,占5.67%,主要用于區(qū)供銷社招商引資支出。
八、2017年財政撥款預算情況
2017年財政撥款預算132.48萬元,其中:“商業(yè)服務業(yè)等支出”2017年財政撥款預算99.28萬元,占74.94%;社會保障和就業(yè)支出15.29萬元,占11.54%;醫(yī)療衛(wèi)生支出4.94萬元,占3.73%;住房保障支出12.97萬元,占9.79%。具體情況如下:
(一) “商業(yè)服務業(yè)等支出”2017年財政撥款預算99.28萬元,占74.94%,比2016年預算減少3.19萬元,減少3.11%,減少的原因主要是交通費的減少。
(二)“社會保障和就業(yè)支出”2017年財政撥款預算15.29萬元,占11.54%,比2016年預算減少20.87萬元,減少57.82%,減少的原因主要是退休人員支出減少。其中“行政事業(yè)單位離退休”支出0.08萬元,主要用于行政離退休費用,“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預算15.21萬元,主要用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險費支出。
(三)“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”4.94萬元,占3.73%。主要用于機關人員醫(yī)療保險費支出。
(四)、“住房保障支出”2017年度預算12.97萬元,占9.79%。其中:“住房公積金”預算9.51萬元,“提租補貼”預算3.46萬元,主要用于機關單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、購房補貼等住房改革方面的支出。
九、政府性基金預算支出預算情況說明
我社2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2017年機關運行經費支出預算10.45萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要的費用,主要包括:辦公費、水、電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費等。
(二)政府采購支出情況
2017年度我社無政府采購預算支出
十一、公共財政預算“三公”經費支出預算編制說明
2017年我社部門“三公經費”預算為0.9萬元,其中:公務接待費0.9萬元。比2016年預算少0.1萬元,減少10%,主要用于接待上級、外省單位業(yè)務指導和工作調研等公務往來支出。經費下降原因是由于貫徹中央八項規(guī)定和省委省政府30條要求,嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等省、市、區(qū)相關規(guī)定,嚴格控制支出?!?/span>公車購置和運行維護費”預算0萬元,比2016年預算減少5萬元,主要原因為公車改革后沒有公務車。“因公出國(境)費”預算0萬元。
名詞解釋
社會保障和就業(yè):指用于離退休人員的經費。
住房保障支出:指按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
住房公積金:指按照國家統一規(guī)定,依據規(guī)定確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
2017年部門收支預算總表
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單位:萬元
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收入
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支出
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項目
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預算數
|
項目
|
預算數
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一、一般公共預算撥款收入
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132.48
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一、一般公共服務支出
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二、政府性基金預算撥款收入
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二、外交支出
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三、納入專戶管理政府非稅收入
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三、國防支出
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四、其他收入
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四、公共安全支出
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事業(yè)收入
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五、教育支出
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經營收入
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六、科學技術支出
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上級補助收入
|
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七、文化體育與傳媒支出
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附屬單位上繳收入
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八、社會保障和就業(yè)支出
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15.29
|
其他
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九、社會保險基金支出
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
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4.94
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十一、節(jié)能環(huán)保支出
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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十三、農林水支出
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十四、交通運輸支出
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十五、資源勘探電力信息等支
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十六、商業(yè)服務業(yè)等支出
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99.28
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十七、金融支出
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十八、援助其他地區(qū)支出
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十九、國土海洋氣象等支出
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二十、住房保障支出
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12.97
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二十一、糧油物資儲備支出
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本年收入合計
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132.48
|
二十二、預備費
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|
上年結余收入
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|
二十三、國債還本付息支出
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二十四、其他支出
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|
二十五、債務發(fā)行費用支出
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|
本年支出合計
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132.48
|
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結轉下年
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收入總計
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132.48
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支出總計
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132.48
|
注:本表反映部門各項收入、支出預算安排情況。
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2017年部門收入預算總表
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單位:萬元
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功能分類科目
|
合計
|
上年結余
|
一般公共預算撥款收入
|
政府性基金預算撥款收入
|
納入專戶管理的政府非稅收入
|
其他收入
|
科目編碼
|
科目名稱
|
小計
|
事業(yè)收入
|
經營收入
|
上級補助收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他
|
|
合計
|
132.48
|
|
132.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
15.29
|
|
15.29
|
|
|
|
|
|
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20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
15.29
|
|
15.29
|
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|
|
|
|
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2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
0.08
|
|
0.08
|
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|
2080505
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
15.21
|
|
15.21
|
|
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210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
4.94
|
|
4.94
|
|
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|
|
|
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21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
4.94
|
|
4.94
|
|
|
|
|
|
|
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|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
4.94
|
|
4.94
|
|
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|
|
|
|
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|
216
|
商業(yè)服務業(yè)等支出
|
99.28
|
|
99.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21602
|
商業(yè)流通事務
|
99.28
|
|
99.28
|
|
|
|
|
|
|
|
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2160201
|
行政運行(商業(yè)流通事務)
|
91.78
|
|
91.78
|
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|
|
|
|
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2160202
|
一般行政管理事務(商業(yè)流通事務)
|
7.50
|
|
7.50
|
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|
|
|
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|
221
|
住房保障支出
|
12.97
|
|
12.97
|
|
|
|
|
|
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|
22102
|
住房改革支出
|
12.97
|
|
12.97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
9.51
|
|
9.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
3.46
|
|
3.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門各項收入預算情況。
|
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2017年部門支出預算總表
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|
單位:萬元
|
功能分類科目
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
合計
|
132.48
|
124.98
|
7.50
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
15.29
|
15.29
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
15.29
|
15.29
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
0.08
|
0.08
|
|
2080505
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
15.21
|
15.21
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
4.94
|
4.94
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
4.94
|
4.94
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
4.94
|
4.94
|
|
216
|
商業(yè)服務業(yè)等支出
|
99.28
|
91.78
|
7.50
|
21602
|
商業(yè)流通事務
|
99.28
|
91.78
|
7.50
|
2160201
|
行政運行(商業(yè)流通事務)
|
91.78
|
91.78
|
|
2160202
|
一般行政管理事務(商業(yè)流通事務)
|
7.50
|
|
7.50
|
221
|
住房保障支出
|
12.97
|
12.97
|
|
22102
|
住房改革支出
|
12.97
|
12.97
|
|
2210201
|
住房公積金
|
9.51
|
9.51
|
|
2210202
|
提租補貼
|
3.46
|
3.46
|
|
注:本表反映部門本年各項支出預算情況。
|
|
|
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|
2017年部門財政撥款收支總表
|
|
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|
|
|
單位:萬元
|
收入
|
支出
|
項目
|
預算數
|
項目
|
預算數
|
一般公共預算財政撥款
|
政府性基金預算財政撥款
|
一、上年結轉
|
|
一、一般公共服務支出
|
|
|
|
政府性基金預算撥款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、國防支出
|
|
|
|
二、本年收入
|
132.48
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
(一)公共預算撥款
|
132.48
|
五、教育支出
|
|
|
|
一般公共預算撥款
|
132.48
|
六、科學技術支出
|
|
|
|
國庫管理非稅收入
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
|
|
|
(二)政府性基金預算撥款
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
15.29
|
15.29
|
|
|
|
九、社會保險基金支出
|
|
|
|
|
|
十、醫(yī)療衛(wèi)生支出
|
4.94
|
4.94
|
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
十三、農林水支出
|
|
|
|
|
|
十四、交通運輸支出
|
|
|
|
|
|
十五、資源勘探電力信息等支
|
|
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
99.28
|
99.28
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
十九、國土海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
12.97
|
12.97
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
|
二十二、預備費
|
|
|
|
|
|
二十三、國債還本付息支出
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出
|
|
|
|
|
|
二十五、債務發(fā)行費用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
結轉下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計
|
132.48
|
支出總計
|
132.48
|
132.48
|
|
注:本表反映部門本年度財政撥款收入、支出預算情況。
|
|
|
|
|
|
2017年部門一般公共預算支出預算表
|
|
|
|
|
單位:萬元
|
功能分類科目
|
預算數
|
科目編碼
|
科目
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
合計
|
132.48
|
124.98
|
7.50
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
15.29
|
15.29
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
15.29
|
15.29
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
0.08
|
0.08
|
|
2080505
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
15.21
|
15.21
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
4.94
|
4.94
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
4.94
|
4.94
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
4.94
|
4.94
|
|
216
|
商業(yè)服務業(yè)等支出
|
99.28
|
91.78
|
7.50
|
21602
|
商業(yè)流通事務
|
99.28
|
91.78
|
7.50
|
2160201
|
行政運行(商業(yè)流通事務)
|
91.78
|
91.78
|
|
2160202
|
一般行政管理事務(商業(yè)流通事務)
|
7.50
|
|
7.50
|
221
|
住房保障支出
|
12.97
|
12.97
|
|
22102
|
住房改革支出
|
12.97
|
12.97
|
|
2210201
|
住房公積金
|
9.51
|
9.51
|
|
2210202
|
提租補貼
|
3.46
|
3.46
|
|
2017年部門一般公共預算基本支出預算表
|
|
|
單位:萬元
|
經濟分類科目
|
預算數
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
合計
|
124.98
|
|
工資福利支出
|
99.40
|
30101
|
基本工資
|
38.64
|
30102
|
津貼補貼
|
37.39
|
30103
|
獎金
|
3.22
|
3010401
|
養(yǎng)老保險
|
15.21
|
3010403
|
醫(yī)療保險
|
4.94
|
|
商品和服務支出
|
3.03
|
30201
|
辦公費
|
0.50
|
30205
|
水費
|
0.50
|
30206
|
電費
|
1.00
|
30228
|
工會經費
|
0.95
|
30229
|
福利費
|
0.08
|
|
對個人和家庭的補助
|
22.55
|
30305
|
生活補助
|
1.96
|
30311
|
住房公積金
|
9.51
|
30312
|
提租補貼
|
3.46
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
7.62
|
2017年部門政府性基金預算收支預算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元
|
科目編碼
|
科目名稱
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政府性基金財政撥款收入
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本年政府性基金財政撥款支出
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合計
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基本支出
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項目支出
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注:區(qū)供銷社沒有政府性基金撥款收入,也沒有使用政府性基金預算安排的支出,固本表無數據”。
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2017年部門“三公”經費預算表
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單位:萬元
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項目
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預算數
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合計
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0.90
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因公出國(境)費
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0.0
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公務接待費
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0.9
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公務用車購置及運行費
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0.0
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其中:公務用車運行費
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0.0
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公務用車購置費
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0.0
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