一、關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
水東鎮(zhèn)人民政府2018年財政撥款收支預(yù)算5019.28萬元。收入按資金來源分為:一般公共預(yù)算撥款5019.25萬元、無政府性基金預(yù)算撥款、無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款;按資金年度分為:當(dāng)年財政撥款收入5019.28萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務(wù)1058.23萬元,占21.08%;文化體育與傳媒支出2374.13萬元,占47.30%;社會保障和就業(yè)支出147.62萬元,占2.94%;醫(yī)療衛(wèi)生支出163.88萬元,占3.27%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1023.42萬元,占20.39%;農(nóng)林水支出192.16萬元,占3.83%;住房保障支出59.84萬元,占1.19%。
二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
水東鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算撥款5019.28萬元,比2017年預(yù)算撥款增加1458.26萬元,增長40.95%,增長原因主要是人員支出和公用支出增加及水東大景區(qū)建設(shè)配套資金投入。
(二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出1058.23萬元,占21.08%;文化體育與傳媒支出2374.13萬元,占47.30%;社會保障和就業(yè)支出147.62萬元,占2.94%;醫(yī)療衛(wèi)生支出163.88萬元,占3.27%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1023.42萬元,占20.39%;農(nóng)林水支出192.16萬元,占3.83%;住房保障支出59.84萬元,占1.19%。
(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算1058.23萬元,比2017年預(yù)算減少163.62萬元,降低13.39%,降低原因主要是加強(qiáng)內(nèi)控,控制經(jīng)費(fèi)支出,退休干部工資上化。其中:“行政運(yùn)行”預(yù)算396.87萬元,主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
2、“文化體育與傳媒支出”2018年預(yù)算2374.13萬元,比2017年預(yù)算增加1221萬元,增加105.89%,增加原因主要是水東大景區(qū)配套設(shè)施支出,增加其他支出項目所需支出等。其中:其他文化支出12.13萬元,主要用于文化站日常經(jīng)費(fèi)支出。
3.“社會保障和就業(yè)支出”2018年預(yù)算147.62萬元,比2017年預(yù)算增加47.3萬元,增長47.15%,增長原因主要是離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高等。其中:“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算17.17萬元,主要用于鎮(zhèn)機(jī)關(guān)離退休人員支出;“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”預(yù)算37.82萬元,主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年預(yù)算163.88萬元,比2017年預(yù)算增加42.27萬元,增長34.76%,增長原因主要是醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中:“行政單位醫(yī)療”預(yù)算56.88萬元,主要用鎮(zhèn)機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出及事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。
5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2018年預(yù)算1023.42萬元,比2017年預(yù)算增加352.67萬元,增長52.58%,增長原因主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出需求加大等。其中:“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”984萬元,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)日常支出。
6、“農(nóng)林水支出”2018年預(yù)算192.16萬元,比2017年預(yù)算減少47.02萬元,減少19.66%,減少原因主要是加強(qiáng)內(nèi)控,控制支出。其中:“其他農(nóng)業(yè)支出”117萬元,主要用于農(nóng)林水工作方面的支出。
7.“住房保障支出”2018年預(yù)算59.84萬元,比2017年預(yù)算增加5.66萬元,增長10.45%,增長原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中:“住房公積金”預(yù)算41.68萬元,“提租補(bǔ)貼”預(yù)算18.16萬元,主要用于鎮(zhèn)機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
水東鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算基本支出568.38萬元,其中:
工資福利支出508.46萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出36.47萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對個人和家庭的補(bǔ)助23.45萬元,主要包括:離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。
四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
水東鎮(zhèn)人民政府2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
水東鎮(zhèn)人民政府2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算管理原則,水東鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。水東鎮(zhèn)人民政府2018年收支總預(yù)算5019.28萬元,收入包括一般公共預(yù)算撥款收入等,支出包括:一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。
七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明
水東鎮(zhèn)人民政府2018年收入預(yù)算5019.28萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入5019.28萬元,占100%,比2017年預(yù)算增加1458.26萬元,增長40.95%,增長原因主要是增資及保機(jī)關(guān)運(yùn)行的需要及水東大景區(qū)配套設(shè)施建設(shè);2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款和納入專戶管理政府非稅等收入預(yù)算。
八、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明
水東鎮(zhèn)人民政府2018年支出預(yù)算5019.28萬元,比2017年預(yù)算增加1458.26萬元,增長40.95%,增長原因主要是增資及機(jī)關(guān)保運(yùn)行的需要及水東大景區(qū)配套設(shè)施建設(shè)。其中,基本支出568.38萬元,占11.32%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項目支出4450.90萬元,占88.68%,主要用于財政發(fā)展改革等支出。
九、其他重要事項情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
水東鎮(zhèn)人民政府2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算794.7萬元,主要用于保障鎮(zhèn)政府辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。
(二)國有資產(chǎn)占有使用情況。
水東鎮(zhèn)人民政府各單位共有車輛3輛,其中:一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。