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        水東鎮(zhèn)人民政府
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        索引號(hào): 11341703003249952J/201809-00001 組配分類: 政府決算
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 水東鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2017年決算公開 文號(hào):
        生成日期: 2018-09-20 發(fā)布日期: 2018-09-20
        索引號(hào): 11341703003249952J/201809-00001
        組配分類: 政府決算
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 水東鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2017年決算公開
        文號(hào):
        生成日期: 2018-09-20
        發(fā)布日期: 2018-09-20
        宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2017年決算公開
        發(fā)布時(shí)間:2018-09-20 00:00 來(lái)源:宣州區(qū)政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

         

        安徽省財(cái)政廳2017年部門決算

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2018年8月

         

         

         

        第一部分 安徽省財(cái)政廳概況

        一、部門職責(zé)

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        第二部分 安徽省財(cái)政廳2017年部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        第三部分 安徽省財(cái)政廳2017年度部門決算情況說(shuō)明

        一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

        二、收入決算情況說(shuō)明

        三、支出決算情況說(shuō)明

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

        八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

        第四部分 名詞解釋

         

        安徽省宣城市水東鎮(zhèn)人民政府2017部門決算情況

             

        第一部分 安徽省宣城市水東鎮(zhèn)人民政府概況

        一、部門職責(zé)

        宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)是:(1)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,組織實(shí)施上級(jí)黨組織的決議,討論決定本鎮(zhèn)建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、精神文明建設(shè)、維護(hù)社會(huì)治安綜合治理等方面的重大問(wèn)題,對(duì)鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性的工作全面負(fù)責(zé)。(2)領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、村委、社區(qū)、社會(huì)團(tuán)體等單位的黨組織和黨員參與水東鎮(zhèn)建設(shè)。(3)領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)區(qū)思想政治工作和精神文明建設(shè)。(4)領(lǐng)導(dǎo)水東鎮(zhèn)各部門,支持其依法獨(dú)立行使管理職權(quán)。(5)堅(jiān)持黨管干部的原則,按照干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)本部門工作,負(fù)責(zé)鎮(zhèn)區(qū)重點(diǎn)工作。(6)負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè),組織開展黨紀(jì)、政紀(jì)教育,對(duì)違法、違紀(jì)案件進(jìn)行查處。(7)領(lǐng)導(dǎo)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾組織,支持其按各自章程開展工作;宣傳和貫徹黨的政策。(8)根據(jù)黨的政策,結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際情況,制定經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策與方針,促進(jìn)本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        從決算單位構(gòu)成看,安徽省宣城市水東鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算包括:安徽省宣城市水東鎮(zhèn)人民政府本級(jí)預(yù)算,無(wú)變動(dòng)。

         

        第二部分 安徽省宣城市水東鎮(zhèn)2017年部門決算表

         

         

         





        水東鎮(zhèn)無(wú)政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排發(fā)支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

        第三部分 安徽省宣城市水東鎮(zhèn)2017年度部門決算情況說(shuō)明

        一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2017年度收入總計(jì)4244.83萬(wàn)元,支出總計(jì)4244.83萬(wàn)元。與2016年相比,收入減少3580.73,支出減少3580.73萬(wàn)元。減少主要原因:一是可有財(cái)力有所減少,二是嚴(yán)格控制支出,三是政府性基金收入及支出2017年均無(wú)。

        二、收入決算情況說(shuō)明

        2017年度收入合計(jì)4244.83萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入4244.83萬(wàn)元,占100%;無(wú)事業(yè)收入;無(wú)經(jīng)營(yíng)收入;無(wú)其他收入。

        三、支出決算情況說(shuō)明

        2017年度支出合計(jì)4244.83萬(wàn)元,其中:基本支出2512.86萬(wàn)元,占59.20%;項(xiàng)目支出1731.97萬(wàn)元,占40.8%;無(wú)經(jīng)營(yíng)支出。

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4244.83萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)4244.83萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余)。與2016年相比,收入減少3580.73,支出減少3580.73萬(wàn)元,財(cái)政撥款收支總計(jì)均有所減少主要原因:一是可用財(cái)力減少;二是嚴(yán)格控制支出;三是政府性基金收入及支出2017年均無(wú)。

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

        (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

        2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4244.83萬(wàn)元,占本年收入的100%。與2016年相比收入減少3580.73萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入有所減少。主要原因:一是可用財(cái)力有所減少;二是2017年無(wú)政府性基金收入。

        (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

        2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4244.83萬(wàn)元,占本年支出的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少3580.73萬(wàn)元。主要原因一是嚴(yán)格控制支出;二是可用財(cái)力有所減少;三是2017年無(wú)政府性基金支出。

        (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

        2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4244.83萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出2247.13萬(wàn)元,占52.94%;文化體育與傳媒(類)支出11.00萬(wàn)元,占0.26%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出109.76萬(wàn)元,占2.59%;農(nóng)林水(類)支出121.58萬(wàn)元,占2.86%;住房保障(類)支出89.46萬(wàn)元,占2.10%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)支出55.51萬(wàn)元,占1.31%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出1610.39萬(wàn)元,占37.94%。

        (四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

        2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3516.02萬(wàn)元,支出決算為4244.83萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的119.2%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是水東大景區(qū)建設(shè)配套項(xiàng)目投入資金加大;二是人員支出增加及辦公費(fèi)用增加。其中:基本支出2512.86萬(wàn)元,占59.20%;項(xiàng)目支出1731.97萬(wàn)元,占40.8%。具體情況如下:

        1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為364.20萬(wàn)元,支出決算為383.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的105.20%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

        2.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為2955.68萬(wàn)元,支出決算為1864萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的52.92%,決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因是可用財(cái)力減少。

        3.文化體育與傳媒(類)文化(款)文化創(chuàng)作與保護(hù)(項(xiàng)),年初預(yù)算為1153.13萬(wàn)元,支出決算為11.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.95%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是可用財(cái)力減少;二是水東鎮(zhèn)加強(qiáng)大景區(qū)減少,文化保護(hù)支出并入水東鎮(zhèn)大景區(qū)減少項(xiàng)目中,列入城建支出中。

        4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)年初預(yù)算為100.32萬(wàn)元,支出決算為109.76萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的1.09%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是水東鎮(zhèn)人員增加所需保險(xiǎn)費(fèi)用增加;二是宣州區(qū)2017.10月養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金正式繳納。

        5.醫(yī)療衛(wèi)生支出(類)年初預(yù)算為121.61萬(wàn)元,支出決算為55.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的45.65%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是水東鎮(zhèn)可用財(cái)力有所減少,二是嚴(yán)格控制支出。

        6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)年初預(yù)算為670.75萬(wàn)元,支出決算為1610.39萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的240.09%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是水東鎮(zhèn)大景區(qū)配套設(shè)施建設(shè)有所增加;二是水東鎮(zhèn)為歷史文化古鎮(zhèn),歷史文化建筑修復(fù)保護(hù)有所增加;三是宣州區(qū)爭(zhēng)創(chuàng)文明城市,水東鎮(zhèn)路面修復(fù)有所增加。

        7.農(nóng)林水支出(類)年初預(yù)算為239.18萬(wàn)元,支出決算為121.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的50.83%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是水東鎮(zhèn)嚴(yán)格控制支出加;二是可用財(cái)力有所減少。

        7.住房保障支出(類)年初預(yù)算為54.18萬(wàn)元,支出決算為89.46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的165.12%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資增加,住房公積金及提租補(bǔ)貼增加。


        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        2017年度財(cái)政撥款基本支出2512.86萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)907.72萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼;公用經(jīng)費(fèi)1605.14萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。

        七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

        宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

        八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

        2017年度,安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出544.8萬(wàn)元,2016年水東鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出466.41萬(wàn)元,比2016年減少78.39萬(wàn)元,減少14.39%,主要原因:一是2017年工資支出增加,二是2017年退休老干部工資上化。

        (二)政府采購(gòu)支出情況。

        2017年政府采購(gòu)固定資產(chǎn)支出13.13萬(wàn)元,國(guó)有資產(chǎn)無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上設(shè)備。

        (三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

        截至2017年12月31日,安徽省宣州區(qū)水東鎮(zhèn)共有車輛3輛,其中:一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛(城管用車)。也未購(gòu)置大型設(shè)備,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上設(shè)備。
              (四)關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

        2017年宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府未編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

        第四部分 名詞解釋

        一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

        二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

        三、上級(jí)補(bǔ)助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

        四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

        五、經(jīng)營(yíng)收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

        六、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

        七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

        八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

        十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

        十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
            十三、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

        十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待支出。

        十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        (可根據(jù)本部門預(yù)算實(shí)際情況增加或減少相關(guān)名詞解釋)

        安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2017一般公共預(yù)算財(cái)政

        撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

         

        一、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        單位:萬(wàn)元

        項(xiàng)  目

        預(yù) 算 數(shù)

        決 算 數(shù)

        合  計(jì)

        53.00

        49.82

        因公出國(guó)(境)費(fèi)

        0.00

        1.69

        公務(wù)接待費(fèi)

        37.00

        36.90

        公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

        16.00

        12.92

          其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

        16.00

        12.92

               公務(wù)用車購(gòu)置

                                              

        、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

        (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。

        安徽省宣城市水東鎮(zhèn)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為53.00萬(wàn)元,支出決算為49.82萬(wàn)元,完成預(yù)算的94%,決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制支出。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出,本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為匯總數(shù)據(jù)。

        (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。

        安徽省宣城市水東鎮(zhèn)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算1.69萬(wàn)元,占3.39%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算36.90萬(wàn)元,占74.07%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算12.92萬(wàn)元,占25.93%。具體情況如下:

        1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出1.69萬(wàn)元,與2016年度決算相比,增加1.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)169%,增長(zhǎng)的原因是2016年原水東鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)李業(yè)軍(現(xiàn)為水東鎮(zhèn)鎮(zhèn)黨委書記)因邀赴臺(tái)灣交流學(xué)習(xí),2017年報(bào)銷費(fèi)用及差旅費(fèi)。2017年安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)因公出國(guó)(境)團(tuán)組1次,累計(jì)出國(guó)(境)1人次。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)根據(jù)省外辦批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國(guó)(境)計(jì)劃,按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排。主要是用于原水東鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)李業(yè)軍(現(xiàn)為水東鎮(zhèn)鎮(zhèn)黨委書記)因邀赴臺(tái)灣交流學(xué)習(xí),2017年報(bào)銷費(fèi)用及差旅費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》(財(cái)行〔2014〕104號(hào))、《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法》(財(cái)行〔2014〕527號(hào))等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

        (二)公務(wù)接待費(fèi)支出36.90萬(wàn)元, 與2016年度決算相比,減少(增加)0.1萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0.27%,下降(增長(zhǎng))的原因是嚴(yán)格控制支出。2017年安徽省宣城市水東鎮(zhèn)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共738批次,5374人次。主要是用于上級(jí)部門檢查及招商引資支出。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府30條要求,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》(財(cái)行〔2014〕2066號(hào))相關(guān)規(guī)定。

        (三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出12.92萬(wàn)元,與2016年度決算相比,減少1.61萬(wàn)元,下降12.46%,下降(增長(zhǎng))的原因是嚴(yán)格控制支出。2017年沒有安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,主要用于公務(wù)。2017年底,安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛(2輛政府公務(wù)用車,1輛城管執(zhí)法用車)。


         

         

         

                


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