索引號(hào): | 11341703003249952J/201809-00001 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 水東鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2017年決算公開 | 文號(hào): | |
生成日期: | 2018-09-20 | 發(fā)布日期: | 2018-09-20 |
索引號(hào): | 11341703003249952J/201809-00001 |
組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 水東鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2017年決算公開 |
文號(hào): | |
生成日期: | 2018-09-20 |
發(fā)布日期: | 2018-09-20 |
安徽省財(cái)政廳2017年部門決算
2018年8月
目 錄
第一部分 安徽省財(cái)政廳概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 安徽省財(cái)政廳2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 安徽省財(cái)政廳2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
安徽省宣城市水東鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況
第一部分 安徽省宣城市水東鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)是:(1)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,組織實(shí)施上級(jí)黨組織的決議,討論決定本鎮(zhèn)建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、精神文明建設(shè)、維護(hù)社會(huì)治安綜合治理等方面的重大問(wèn)題,對(duì)鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性的工作全面負(fù)責(zé)。(2)領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、村委、社區(qū)、社會(huì)團(tuán)體等單位的黨組織和黨員參與水東鎮(zhèn)建設(shè)。(3)領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)區(qū)思想政治工作和精神文明建設(shè)。(4)領(lǐng)導(dǎo)水東鎮(zhèn)各部門,支持其依法獨(dú)立行使管理職權(quán)。(5)堅(jiān)持黨管干部的原則,按照干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)本部門工作,負(fù)責(zé)鎮(zhèn)區(qū)重點(diǎn)工作。(6)負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè),組織開展黨紀(jì)、政紀(jì)教育,對(duì)違法、違紀(jì)案件進(jìn)行查處。(7)領(lǐng)導(dǎo)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾組織,支持其按各自章程開展工作;宣傳和貫徹黨的政策。(8)根據(jù)黨的政策,結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際情況,制定經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策與方針,促進(jìn)本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,安徽省宣城市水東鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算包括:安徽省宣城市水東鎮(zhèn)人民政府本級(jí)預(yù)算,無(wú)變動(dòng)。
第二部分 安徽省宣城市水東鎮(zhèn)2017年部門決算表
水東鎮(zhèn)無(wú)政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排發(fā)支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 安徽省宣城市水東鎮(zhèn)2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)4244.83萬(wàn)元,支出總計(jì)4244.83萬(wàn)元。與2016年相比,收入減少3580.73,支出減少3580.73萬(wàn)元。減少主要原因:一是可有財(cái)力有所減少,二是嚴(yán)格控制支出,三是政府性基金收入及支出2017年均無(wú)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2017年度收入合計(jì)4244.83萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入4244.83萬(wàn)元,占100%;無(wú)事業(yè)收入;無(wú)經(jīng)營(yíng)收入;無(wú)其他收入。
三、支出決算情況說(shuō)明
2017年度支出合計(jì)4244.83萬(wàn)元,其中:基本支出2512.86萬(wàn)元,占59.20%;項(xiàng)目支出1731.97萬(wàn)元,占40.8%;無(wú)經(jīng)營(yíng)支出。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4244.83萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)4244.83萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余)。與2016年相比,收入減少3580.73,支出減少3580.73萬(wàn)元,財(cái)政撥款收支總計(jì)均有所減少主要原因:一是可用財(cái)力減少;二是嚴(yán)格控制支出;三是政府性基金收入及支出2017年均無(wú)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4244.83萬(wàn)元,占本年收入的100%。與2016年相比收入減少3580.73萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入有所減少。主要原因:一是可用財(cái)力有所減少;二是2017年無(wú)政府性基金收入。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4244.83萬(wàn)元,占本年支出的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少3580.73萬(wàn)元。主要原因一是嚴(yán)格控制支出;二是可用財(cái)力有所減少;三是2017年無(wú)政府性基金支出。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4244.83萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出2247.13萬(wàn)元,占52.94%;文化體育與傳媒(類)支出11.00萬(wàn)元,占0.26%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出109.76萬(wàn)元,占2.59%;農(nóng)林水(類)支出121.58萬(wàn)元,占2.86%;住房保障(類)支出89.46萬(wàn)元,占2.10%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)支出55.51萬(wàn)元,占1.31%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出1610.39萬(wàn)元,占37.94%。
(四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3516.02萬(wàn)元,支出決算為4244.83萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的119.2%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是水東大景區(qū)建設(shè)配套項(xiàng)目投入資金加大;二是人員支出增加及辦公費(fèi)用增加。其中:基本支出2512.86萬(wàn)元,占59.20%;項(xiàng)目支出1731.97萬(wàn)元,占40.8%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為364.20萬(wàn)元,支出決算為383.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的105.20%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
2.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為2955.68萬(wàn)元,支出決算為1864萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的52.92%,決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因是可用財(cái)力減少。
3.文化體育與傳媒(類)文化(款)文化創(chuàng)作與保護(hù)(項(xiàng)),年初預(yù)算為1153.13萬(wàn)元,支出決算為11.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.95%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是可用財(cái)力減少;二是水東鎮(zhèn)加強(qiáng)大景區(qū)減少,文化保護(hù)支出并入水東鎮(zhèn)大景區(qū)減少項(xiàng)目中,列入城建支出中。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)年初預(yù)算為100.32萬(wàn)元,支出決算為109.76萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的1.09%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是水東鎮(zhèn)人員增加所需保險(xiǎn)費(fèi)用增加;二是宣州區(qū)2017.10月養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金正式繳納。
5.醫(yī)療衛(wèi)生支出(類)年初預(yù)算為121.61萬(wàn)元,支出決算為55.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的45.65%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是水東鎮(zhèn)可用財(cái)力有所減少,二是嚴(yán)格控制支出。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)年初預(yù)算為670.75萬(wàn)元,支出決算為1610.39萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的240.09%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是水東鎮(zhèn)大景區(qū)配套設(shè)施建設(shè)有所增加;二是水東鎮(zhèn)為歷史文化古鎮(zhèn),歷史文化建筑修復(fù)保護(hù)有所增加;三是宣州區(qū)爭(zhēng)創(chuàng)文明城市,水東鎮(zhèn)路面修復(fù)有所增加。
7.農(nóng)林水支出(類)年初預(yù)算為239.18萬(wàn)元,支出決算為121.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的50.83%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是水東鎮(zhèn)嚴(yán)格控制支出加;二是可用財(cái)力有所減少。
7.住房保障支出(類)年初預(yù)算為54.18萬(wàn)元,支出決算為89.46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的165.12%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資增加,住房公積金及提租補(bǔ)貼增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款基本支出2512.86萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)907.72萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼;公用經(jīng)費(fèi)1605.14萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2017年度,安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出544.8萬(wàn)元,2016年水東鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出466.41萬(wàn)元,比2016年減少78.39萬(wàn)元,減少14.39%,主要原因:一是2017年工資支出增加,二是2017年退休老干部工資上化。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2017年政府采購(gòu)固定資產(chǎn)支出13.13萬(wàn)元,國(guó)有資產(chǎn)無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上設(shè)備。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年12月31日,安徽省宣州區(qū)水東鎮(zhèn)共有車輛3輛,其中:一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛(城管用車)。也未購(gòu)置大型設(shè)備,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上設(shè)備。
(四)關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2017年宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府未編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(可根據(jù)本部門預(yù)算實(shí)際情況增加或減少相關(guān)名詞解釋)
安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2017年一般公共預(yù)算財(cái)政
撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
一、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 |
預(yù) 算 數(shù) |
決 算 數(shù) |
合 計(jì) |
53.00 |
49.82 |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
0.00 |
1.69 |
公務(wù)接待費(fèi) |
37.00 |
36.90 |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
16.00 |
12.92 |
其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
16.00 |
12.92 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|
二、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。
安徽省宣城市水東鎮(zhèn)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為53.00萬(wàn)元,支出決算為49.82萬(wàn)元,完成預(yù)算的94%,決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制支出。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出,本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為匯總數(shù)據(jù)。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。
安徽省宣城市水東鎮(zhèn)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算1.69萬(wàn)元,占3.39%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算36.90萬(wàn)元,占74.07%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算12.92萬(wàn)元,占25.93%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出1.69萬(wàn)元,與2016年度決算相比,增加1.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)169%,增長(zhǎng)的原因是2016年原水東鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)李業(yè)軍(現(xiàn)為水東鎮(zhèn)鎮(zhèn)黨委書記)因邀赴臺(tái)灣交流學(xué)習(xí),2017年報(bào)銷費(fèi)用及差旅費(fèi)。2017年安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)因公出國(guó)(境)團(tuán)組1次,累計(jì)出國(guó)(境)1人次。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)根據(jù)省外辦批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國(guó)(境)計(jì)劃,按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排。主要是用于原水東鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)李業(yè)軍(現(xiàn)為水東鎮(zhèn)鎮(zhèn)黨委書記)因邀赴臺(tái)灣交流學(xué)習(xí),2017年報(bào)銷費(fèi)用及差旅費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》(財(cái)行〔2014〕104號(hào))、《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法》(財(cái)行〔2014〕527號(hào))等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出36.90萬(wàn)元, 與2016年度決算相比,減少(增加)0.1萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0.27%,下降(增長(zhǎng))的原因是嚴(yán)格控制支出。2017年安徽省宣城市水東鎮(zhèn)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共738批次,5374人次。主要是用于上級(jí)部門檢查及招商引資支出。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府30條要求,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》(財(cái)行〔2014〕2066號(hào))相關(guān)規(guī)定。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出12.92萬(wàn)元,與2016年度決算相比,減少1.61萬(wàn)元,下降12.46%,下降(增長(zhǎng))的原因是嚴(yán)格控制支出。2017年沒有安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,主要用于公務(wù)。2017年底,安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛(2輛政府公務(wù)用車,1輛城管執(zhí)法用車)。
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