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        濟川街道辦事處
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        索引號: 11341703003249434A/201808-00003 組配分類: 政府決算
        發(fā)布機構(gòu): 濟川街道辦事處 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 宣州區(qū)濟川街道辦事處2017年部門決算情況說明 文號:
        生成日期: 2018-08-18 發(fā)布日期: 2018-08-18
        索引號: 11341703003249434A/201808-00003
        組配分類: 政府決算
        發(fā)布機構(gòu): 濟川街道辦事處
        主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 宣州區(qū)濟川街道辦事處2017年部門決算情況說明
        文號:
        生成日期: 2018-08-18
        發(fā)布日期: 2018-08-18
        宣州區(qū)濟川街道辦事處2017年部門決算情況說明
        發(fā)布時間:2018-08-18 00:00 來源:宣州區(qū)政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]


        第一部分 濟川街道辦事處概況

        一、部門職責(zé):宣州區(qū)濟川街道辦作為宣州區(qū)人民政府派出機構(gòu),其主要職責(zé)是:

        1)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,組織實施上級黨組織的決議,討論決定本街道社區(qū)建設(shè)、經(jīng)濟發(fā)展、精神文明建設(shè)、維護社會治安綜合治理等方面的重大問題,對街轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性的工作負(fù)全面責(zé)任。

        2)領(lǐng)導(dǎo)本街道企業(yè)、事業(yè)單位、居民委員會,以及各類無主管企業(yè)、民辦非企業(yè)單位、社會團體等單位的黨組織和黨員參與社區(qū)建設(shè);對離職、失業(yè)和流動黨員實行屬地管理;對區(qū)職能部門派駐的社區(qū)管理和服務(wù)機構(gòu)黨的工作實行雙重領(lǐng)導(dǎo)。

        3)領(lǐng)導(dǎo)街道、社區(qū)思想政治工作和精神文明建設(shè)。

        4)領(lǐng)導(dǎo)街道辦事處,支持其依法獨立行使各項行政管理職權(quán)。

        5)堅持黨管干部的原則,按照干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)本街道干部的教育、培養(yǎng)、考核和監(jiān)督工作;負(fù)責(zé)對居委委員會工作人員的教育和管理,對區(qū)派駐街道機構(gòu)負(fù)責(zé)人的獎勵、任免提出意見和建議。

        6)負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè),組織開展黨紀(jì)、政紀(jì)教育,對違法、違紀(jì)案件進行查處。

        7)領(lǐng)導(dǎo)工會、共青團、婦聯(lián)等群眾組織,支持其按各自章程開展工作;宣傳和貫徹黨的統(tǒng)戰(zhàn)政策,做好黨的統(tǒng)戰(zhàn)工作。

            二、機構(gòu)設(shè)置從決算單位構(gòu)成看,濟川街道辦事處2017年度部門決算包括:街道本級決算1個,詳細(xì)情況見下表:

          序號

          單位名稱

          1

          宣州區(qū)濟川街道辦事處本級

          

          第二部分 濟川街道辦事處2017年部門決算表

        收入支出決算總表

        公開01

        部門:宣城市宣州區(qū)濟川街道辦事處

        單位:萬元

        收入

        支出

        項目

        行次

        金額

        項目

        行次

        金額

        欄次

        1

        欄次

        2

        一、財政撥款收入

        1

        2,407.17

        一、一般公共服務(wù)支出

        35

        181.97

          其中:政府性基金預(yù)算財政撥款

        2

        0.00

        二、外交支出

        36

        0.00

        二、上級補助收入

        3

        0.00

        三、國防支出

        37

        0.00

        三、事業(yè)收入

        4

        0.00

        四、公共安全支出

        38

        0.00

        四、經(jīng)營收入

        5

        0.00

        五、教育支出

        39

        0.00

        五、附屬單位上繳收入

        6

        0.00

        六、科學(xué)技術(shù)支出

        40

        0.00

        六、其他收入

        7

        0.00

        七、文化體育與傳媒支出

        41

        9.00

        8

        八、社會保障和就業(yè)支出

        42

        204.63

        9

        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        43

        51.00

        10

        十、節(jié)能環(huán)保支出

        44

        0.00

        11

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        45

        1,852.00

        12

        十二、農(nóng)林水支出

        46

        45.00

        13

        十三、交通運輸支出

        47

        0.00

        14

        十四、資源勘探信息等支出

        48

        0.00

        15

        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

        49

        0.00

        16

        十六、金融支出

        50

        0.00

        17

        十七、援助其他地區(qū)支出

        51

        0.00

        18

        十八、國土海洋氣象等支出

        52

        0.00

        19

        十九、住房保障支出

        53

        63.57

        20

        二十、糧油物資儲備支出

        54

        0.00

        21

        二十一、其他支出

        55

        0.00

        22

        二十二、債務(wù)還本支出

        56

        0.00

        23

        二十三、債務(wù)付息支出

        57

        0.00

        本年收入合計

        24

        2,407.17

        本年支出合計

        58

        2,407.17

        用事業(yè)基金彌補收支差額

        25

        0.00

        結(jié)余分配

        59

        0.00

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        26

        0.00

          其中:提取職工福利基金

        60

        0.00

          其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        27

        0.00

                轉(zhuǎn)入事業(yè)基金

        61

        0.00

        28

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        62

        0.00

        29

          其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        63

        0.00

        30

        64

        總計

        31

        2,407.17

        總計

        65

        2,407.17

        注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

        1

         

         

         

        收入決算表

         

        公開02

         

        部門:宣城市宣州區(qū)濟川街道辦事處

        單位:萬元

         

        科目編碼

        科目名稱

        本年收入合計

        財政撥款收入

        上級補助收入

        事業(yè)收入

        經(jīng)營收入

        附屬單位上繳收入

        其他收入

         

         

         

         

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

         

        合計

        2,407.17

        2,407.17

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        201

        一般公共服務(wù)支出

        181.97

        181.97

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20101

        人大事務(wù)

        12.20

        12.20

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2010101

          行政運行

        12.20

        12.20

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20103

        政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

        101.00

        101.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2010301

          行政運行

        101.00

        101.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20105

        統(tǒng)計信息事務(wù)

        9.77

        9.77

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2010501

          行政運行

        9.77

        9.77

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20131

        黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

        59.00

        59.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2013101

          行政運行

        59.00

        59.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        207

        文化體育與傳媒支出

        9.00

        9.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20701

        文化

        9.00

        9.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2070199

          其他文化支出

        9.00

        9.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        204.63

        204.63

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        204.63

        204.63

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2080501

          歸口管理的行政單位離退休

        147.70

        147.70

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2080502

          事業(yè)單位離退休

        17.51

        17.51

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2080505

          機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★

        39.42

        39.42

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        51.00

        51.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21007

        計劃生育事務(wù)

        20.00

        20.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2100799

          其他計劃生育事務(wù)支出

        20.00

        20.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療★

        31.00

        31.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2101101

          行政單位醫(yī)療★

        23.00

        23.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療★

        8.00

        8.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        212

        城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        1,852.00

        1,852.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21203

        城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

        1,852.00

        1,852.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2120303

          小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

        1,852.00

        1,852.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        213

        農(nóng)林水支出

        45.00

        45.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21301

        農(nóng)業(yè)

        21.70

        21.70

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2130199

          其他農(nóng)業(yè)支出

        21.70

        21.70

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21303

        水利

        23.30

        23.30

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2130399

          其他水利支出

        23.30

        23.30

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        221

        住房保障支出

        63.57

        63.57

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        22102

        住房改革支出

        63.57

        63.57

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2210201

          住房公積金

        51.19

        51.19

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2210202

          提租補貼

        12.38

        12.38

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

         

         

        2.%d

         

        支出決算表

         

        公開03

         

        部門:宣城市宣州區(qū)濟川街道辦事處

        單位:萬元

         

        科目編碼

        科目名稱

        本年支出合計

        基本支出

        項目支出

        上繳上級支出

        經(jīng)營支出

        對附屬單位補助支出

         

         

         

         

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

         

        合計

        2,407.17

        736.48

        1,670.69

        0.00

        0.00

        0.00

         

        201

        一般公共服務(wù)支出

        181.97

        181.97

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20101

        人大事務(wù)

        12.20

        12.20

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2010101

          行政運行

        12.20

        12.20

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20103

        政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

        101.00

        101.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2010301

          行政運行

        101.00

        101.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20105

        統(tǒng)計信息事務(wù)

        9.77

        9.77

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2010501

          行政運行

        9.77

        9.77

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20131

        黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

        59.00

        59.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2013101

          行政運行

        59.00

        59.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        207

        文化體育與傳媒支出

        9.00

        9.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20701

        文化

        9.00

        9.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2070199

          其他文化支出

        9.00

        9.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        204.63

        204.63

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        204.63

        204.63

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2080501

          歸口管理的行政單位離退休

        147.70

        147.70

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2080502

          事業(yè)單位離退休

        17.51

        17.51

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2080505

          機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★

        39.42

        39.42

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        51.00

        51.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21007

        計劃生育事務(wù)

        20.00

        20.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2100799

          其他計劃生育事務(wù)支出

        20.00

        20.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療★

        31.00

        31.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2101101

          行政單位醫(yī)療★

        23.00

        23.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療★

        8.00

        8.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        212

        城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        1,852.00

        181.31

        1,670.69

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21203

        城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

        1,852.00

        181.31

        1,670.69

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2120303

          小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

        1,852.00

        181.31

        1,670.69

        0.00

        0.00

        0.00

         

        213

        農(nóng)林水支出

        45.00

        45.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21301

        農(nóng)業(yè)

        21.70

        21.70

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2130199

          其他農(nóng)業(yè)支出

        21.70

        21.70

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21303

        水利

        23.30

        23.30

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2130399

          其他水利支出

        23.30

        23.30

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        221

        住房保障支出

        63.57

        63.57

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        22102

        住房改革支出

        63.57

        63.57

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2210201

          住房公積金

        51.19

        51.19

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2210202

          提租補貼

        12.38

        12.38

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        注:本表反映部門本年度各項支出情況。

         

         

        3.%d

         

        公開04

         

        部門:宣城市宣州區(qū)濟川街道辦事處

        單位:萬元

         

            

            

         

        項目

        行次

        金額

        項目

        行次

        小計

        一般公共預(yù)算財政撥款

        政府性基金預(yù)算財政撥款

         

         

        欄次

        1

        欄次

        2

        3

        4

         

        一、一般公共預(yù)算財政撥款

        1

        2,407.17

        一、一般公共服務(wù)支出

        32

        181.97

        181.97

        0.00

         

        二、政府性基金預(yù)算財政撥款

        2

        0.00

        二、外交支出

        33

        0.00

        0.00

        0.00

         

        3

        三、國防支出

        34

        0.00

        0.00

        0.00

         

        4

        四、公共安全支出

        35

        0.00

        0.00

        0.00

         

        5

        五、教育支出

        36

        0.00

        0.00

        0.00

         

        6

        六、科學(xué)技術(shù)支出

        37

        0.00

        0.00

        0.00

         

        7

        七、文化體育與傳媒支出

        38

        9.00

        9.00

        0.00

         

        8

        八、社會保障和就業(yè)支出

        39

        204.63

        204.63

        0.00

         

        9

        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        40

        51.00

        51.00

        0.00

         

        10

        十、節(jié)能環(huán)保支出

        41

        0.00

        0.00

        0.00

         

        11

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        42

        1,852.00

        1,852.00

        0.00

         

        12

        十二、農(nóng)林水支出

        43

        45.00

        45.00

        0.00

         

        13

        十三、交通運輸支出

        44

        0.00

        0.00

        0.00

         

        14

        十四、資源勘探信息等支出

        45

        0.00

        0.00

        0.00

         

        15

        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

        46

        0.00

        0.00

        0.00

         

        16

        十六、金融支出

        47

        0.00

        0.00

        0.00

         

        17

        十七、援助其他地區(qū)支出

        48

        0.00

        0.00

        0.00

         

        18

        十八、國土海洋氣象等支出

        49

        0.00

        0.00

        0.00

         

        19

        十九、住房保障支出

        50

        63.57

        63.57

        0.00

         

        20

        二十、糧油物資儲備支出

        51

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21

        二十一、其他支出

        52

        0.00

        0.00

        0.00

         

        22

        二十二、債務(wù)還本支出

        53

        0.00

        0.00

        0.00

         

        23

        二十三、債務(wù)付息支出

        54

        0.00

        0.00

        0.00

         

        本年收入合計

        24

        2,407.17

        本年支出合計

        55

        2,407.17

        2,407.17

        0.00

         

        年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        25

        0.00

        年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        56

        0.00

        0.00

        0.00

         

        一、一般公共預(yù)算財政撥款

        26

        0.00

        57

         

        二、政府性基金預(yù)算財政撥款

        27

        0.00

        58

         

        28

        59

         

        總計

        29

        2,407.17

        總計

        60

        2,407.17

        2,407.17

        0.00

         

        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

         

         

        4

         

         

        一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        公開05

        部門:宣城市宣州區(qū)濟川街道辦事處

        單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        本年收入

        本年支出

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        合計

        基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項目支出結(jié)余

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        13

        合計

        0.00

        0.00

        0.00

        2,407.17

        736.48

        1,670.69

        2,407.17

        736.48

        1,670.69

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        201

        一般公共服務(wù)支出

        0.00

        0.00

        0.00

        181.97

        181.97

        0.00

        181.97

        181.97

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20101

        人大事務(wù)

        0.00

        0.00

        0.00

        12.20

        12.20

        0.00

        12.20

        12.20

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010101

          行政運行

        0.00

        0.00

        0.00

        12.20

        12.20

        0.00

        12.20

        12.20

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20103

        政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

        0.00

        0.00

        0.00

        101.00

        101.00

        0.00

        101.00

        101.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010301

          行政運行

        0.00

        0.00

        0.00

        101.00

        101.00

        0.00

        101.00

        101.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20105

        統(tǒng)計信息事務(wù)

        0.00

        0.00

        0.00

        9.77

        9.77

        0.00

        9.77

        9.77

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010501

          行政運行

        0.00

        0.00

        0.00

        9.77

        9.77

        0.00

        9.77

        9.77

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20131

        黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

        0.00

        0.00

        0.00

        59.00

        59.00

        0.00

        59.00

        59.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2013101

          行政運行

        0.00

        0.00

        0.00

        59.00

        59.00

        0.00

        59.00

        59.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        207

        文化體育與傳媒支出

        0.00

        0.00

        0.00

        9.00

        9.00

        0.00

        9.00

        9.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20701

        文化

        0.00

        0.00

        0.00

        9.00

        9.00

        0.00

        9.00

        9.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2070199

          其他文化支出

        0.00

        0.00

        0.00

        9.00

        9.00

        0.00

        9.00

        9.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        0.00

        0.00

        0.00

        204.63

        204.63

        0.00

        204.63

        204.63

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        0.00

        0.00

        0.00

        204.63

        204.63

        0.00

        204.63

        204.63

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080501

          歸口管理的行政單位離退休

        0.00

        0.00

        0.00

        147.70

        147.70

        0.00

        147.70

        147.70

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080502

          事業(yè)單位離退休

        0.00

        0.00

        0.00

        17.51

        17.51

        0.00

        17.51

        17.51

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080505

          機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★

        0.00

        0.00

        0.00

        39.42

        39.42

        0.00

        39.42

        39.42

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        0.00

        0.00

        0.00

        51.00

        51.00

        0.00

        51.00

        51.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21007

        計劃生育事務(wù)

        0.00

        0.00

        0.00

        20.00

        20.00

        0.00

        20.00

        20.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2100799

          其他計劃生育事務(wù)支出

        0.00

        0.00

        0.00

        20.00

        20.00

        0.00

        20.00

        20.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療★

        0.00

        0.00

        0.00

        31.00

        31.00

        0.00

        31.00

        31.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101101

          行政單位醫(yī)療★

        0.00

        0.00

        0.00

        23.00

        23.00

        0.00

        23.00

        23.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療★

        0.00

        0.00

        0.00

        8.00

        8.00

        0.00

        8.00

        8.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        212

        城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        0.00

        0.00

        0.00

        1,852.00

        181.31

        1,670.69

        1,852.00

        181.31

        1,670.69

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21203

        城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

        0.00

        0.00

        0.00

        1,852.00

        181.31

        1,670.69

        1,852.00

        181.31

        1,670.69

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2120303

          小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

        0.00

        0.00

        0.00

        1,852.00

        181.31

        1,670.69

        1,852.00

        181.31

        1,670.69

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        213

        農(nóng)林水支出

        0.00

        0.00

        0.00

        45.00

        45.00

        0.00

        45.00

        45.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21301

        農(nóng)業(yè)

        0.00

        0.00

        0.00

        21.70

        21.70

        0.00

        21.70

        21.70

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130199

          其他農(nóng)業(yè)支出

        0.00

        0.00

        0.00

        21.70

        21.70

        0.00

        21.70

        21.70

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21303

        水利

        0.00

        0.00

        0.00

        23.30

        23.30

        0.00

        23.30

        23.30

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130399

          其他水利支出

        0.00

        0.00

        0.00

        23.30

        23.30

        0.00

        23.30

        23.30

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        0.00

        0.00

        0.00

        63.57

        63.57

        0.00

        63.57

        63.57

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        0.00

        0.00

        0.00

        63.57

        63.57

        0.00

        63.57

        63.57

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

          住房公積金

        0.00

        0.00

        0.00

        51.19

        51.19

        0.00

        51.19

        51.19

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210202

          提租補貼

        0.00

        0.00

        0.00

        12.38

        12.38

        0.00

        12.38

        12.38

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

        5.%d

         

         

        一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

        公開06

        部門:宣城市宣州區(qū)濟川街道辦事處

        單位:萬元

        人員經(jīng)費

        公用經(jīng)費

        科目編碼

        科目名稱

        金額

        科目編碼

        科目名稱

        金額

        科目編碼

        科目名稱

        金額

        301

        工資福利支出

        318.52

        302

        商品和服務(wù)支出

        148.80

        310

        其他資本性支出

        9.37

        30101

          基本工資

        138.55

        30201

          辦公費

        22.84

        31001

          房屋建筑物購建

        0.00

        30102

          津貼補貼

        119.43

        30202

          印刷費

        0.00

        31002

          辦公設(shè)備購置

        9.37

        30103

          獎金

        11.14

        30203

          咨詢費

        0.00

        31003

          專用設(shè)備購置

        0.00

        30104

          其他社會保障繳費

        0.00

        30204

          手續(xù)費

        0.00

        31005

          基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

        0.00

        30106

          伙食補助費

        9.00

        30205

          水費

        0.20

        31006

          大型修繕

        0.00

        30107

          績效工資

        0.00

        30206

          電費

        5.00

        31007

          信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

        0.00

        30108

          機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

        39.42

        30207

          郵電費

        9.27

        31008

          物資儲備

        0.00

        30109

          職業(yè)年金繳費

        0.00

        30208

          取暖費

        0.00

        31009

          土地補償

        0.00

        30199

          其他工資福利支出

        0.99

        30209

          物業(yè)管理費

        0.00

        31010

          安置補助

        0.00

        303

        對個人和家庭的補助

        259.78

        30211

          差旅費

        16.54

        31011

          地上附著物和青苗補償

        0.00

        30301

          離休費

        0.00

        30212

          因公出國(境)費用

        0.00

        31012

          拆遷補償

        0.00

        30302

          退休費

        165.21

        30213

          維修()

        3.00

        31013

          公務(wù)用車購置

        0.00

        30303

          退職(役)費

        0.00

        30214

          租賃費

        0.00

        31019

          其他交通工具購置

        0.00

        30304

          撫恤金

        0.00

        30215

          會議費

        2.20

        31020

          產(chǎn)權(quán)參股

        0.00

        30305

          生活補助

        0.00

        30216

          培訓(xùn)費

        1.82

        31099

          其他資本性支出

        0.00

        30306

          救濟費

        0.00

        30217

          公務(wù)接待費

        17.88

        304

        對企事業(yè)單位的補貼

        0.00

        30307

          醫(yī)療費

        31.00

        30218

          專用材料費

        13.25

        30401

          企業(yè)政策性補貼

        0.00

        30308

          助學(xué)金

        0.00

        30224

          被裝購置費

        0.00

        30402

          事業(yè)單位補貼

        0.00

        30309

          獎勵金

        0.00

        30225

          專用燃料費

        0.00

        30403

          財政貼息

        0.00

        30310

          生產(chǎn)補貼

        0.00

        30226

          勞務(wù)費

        18.99

        30499

          其他對企事業(yè)單位的補貼

        0.00

        30311

          住房公積金

        51.19

        30227

          委托業(yè)務(wù)費

        0.00

        307

        債務(wù)利息支出

        0.00

        30312

          提租補貼

        12.38

        30228

          工會經(jīng)費

        0.00

        30701

          國內(nèi)債務(wù)付息

        0.00

        30313

          購房補貼

        0.00

        30229

          福利費

        0.00

        30707

          國外債務(wù)付息

        0.00

        30314

          采暖補貼

        0.00

        30231

          公務(wù)用車運行維護費

        3.82

        399

        其他支出

        0.00

        30315

          物業(yè)服務(wù)補貼

        0.00

        30239

          其他交通費用

        0.00

        39906

          贈與

        0.00

        30399

          其他對個人和家庭的補助支出

        0.00

        30240

          稅金及附加費用

        0.00

        30299

          其他商品和服務(wù)支出

        33.99

        人員經(jīng)費合計

        578.30

        公用經(jīng)費合計

        158.17

        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

        6

         

        政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        公開07

        部門:宣城市宣州區(qū)濟川街道辦事處

        單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        本年收入

        本年支出

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        合計

        基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項目支出結(jié)余

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        13

        合計

        注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

        7.%d

        一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

         

        公開08

         

        部門:宣城市宣州區(qū)濟川街道辦事處

        單位:萬元

         

        項目

        預(yù)算數(shù)

        決算數(shù)

         

        合計

        26.65

        21.70

         

        因公出國(境)費

        0.00

        0.00

         

        公務(wù)接待費

        21.95

        17.88

         

        公務(wù)用車購置及運行費

        4.70

        3.82

         

            其中:公務(wù)用車運行維護費

        4.70

        3.82

         

                  公務(wù)用車購置

        0.00

        0.00

         

        注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

         

         

        8

         

         

         

        第三部分 濟川街道辦事處2017年度部門決算情況說明

         

        一、收入支出決算總體情況說明

          2017年度收入總計2407.17萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計2407.17萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2016年相比,收、支總計各增加1010.51萬元,增長72.35%,主要原因:因非稅收入繳納(850萬元)及創(chuàng)建國家文明城增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

        二、收入決算情況說明

          2017年度收入合計2407.17萬元,其中:財政撥款收入2407.17萬元,占100%

        三、支出決算情況說明

          2017年度支出合計2407.17萬元,其中:一般公共服務(wù)支出181.97萬元,占7.56%;文化與傳媒支出9萬元,占0.38%;社會保障和就業(yè)支出204.63萬元,占8.5%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51萬元,占2.12%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1852萬元,占76.94%;農(nóng)林水支出45萬元,占1.86%;住房保障支出63.57萬元,2.64%

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2017年度財政撥款收入總計2407.17萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計2407.17萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余)。與2016年相比,財政撥款收、支總計各各增加1010.51萬元,增長72.35%,主要原因:因非稅收入繳納(850萬元)及創(chuàng)建國家文明城增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

            五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

          (一)一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

         

          2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2407.17萬元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入增加1010.51萬元,增長增長72.35%,主要原因:因非稅收入繳納(850萬元)及創(chuàng)建國家文明城增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

          (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

          2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2407.17萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1010.51萬元,增長增長72.35%,主要原因:因非稅收入繳納(850萬元)及創(chuàng)建國家文明城增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

          (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

          2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出2407.17萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出181.97萬元,占7.56%;文化與傳媒支出9萬元,占0.38%;社會保障和就業(yè)支出204.63萬元,占8.5%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51萬元,占2.12%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1852萬元,占76.94%;農(nóng)林水支出45萬元,占1.86%;住房保障支出63.57萬元,2.64%

        (四)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

          2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1681.82萬元,支出決算為2407.17萬元,完成年初預(yù)算的143.13%。其中: 一般公共服務(wù)支出1440.77萬元,占85.67%;文化與傳媒支出7.75萬元,占0.46%;社會保障和就業(yè)支出54.49萬元,占3.24%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出31.07萬元,占1.85%;農(nóng)林水支出102.75萬元,占6.11%;住房保障支出44.99萬元,占2.67%。具體情況如下:

          1、“一般公共服務(wù)支出”年初預(yù)算為1440.77萬元,支出決算為181.97萬元,完成年初預(yù)算的12.63%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

        2、“文化與傳媒支出” 年初預(yù)算為7.75萬元,支出決算9萬元,完成年初預(yù)算的116.13%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是津補貼調(diào)整。

        3、“社會保障和就業(yè)支出”年初預(yù)算為54.49萬元,支出決算204.63萬元,完成年初預(yù)算的266.29%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

          4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”年初預(yù)算為31.07萬元,支出決算51萬元,完成年初預(yù)算的164.15%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資及津補貼調(diào)整。

          5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”年初預(yù)算為0萬元,支出決算1852萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于創(chuàng)建國家文明城市投入大幅度增加及非稅收入的繳納。

            6、“農(nóng)林水支出” 年初預(yù)算為102.75萬元,支出決算為45萬元,完成年初預(yù)算的43.8%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年未啟用防汛抗旱經(jīng)費。

        7、“住房保障支出”年初預(yù)算為44.99萬元,支出決算63.57萬元,完成年初預(yù)算的141.3%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年新增工作人員使得工資支出調(diào)增,以及獎金發(fā)放數(shù)額的增加使得公積金繳費基數(shù)增加。

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

          2017年度財政撥款基本支出736.47萬元,其中人員經(jīng)費578.3萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費158.17萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

        七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

          濟川街道辦事處無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

        八、其他重要事項的情況說明

          (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

          2017年度,濟川街道辦事處機關(guān)運行經(jīng)費支出158.17萬元,同比2016年略有下降,主要原因是倡導(dǎo)厲行節(jié)約、節(jié)省開支。

          (二)政府采購支出情況。

          2017年度,濟川街道辦事處政府采購支出總額9.37萬元,其中:政府采購貨物支出9.37萬元,無政府采購服務(wù)支出和政府采購工程支出。

          (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

          截至20171231日,濟川街道辦事處共有車輛2輛,其中:應(yīng)急公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

          (四)關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

          根據(jù)預(yù)算績效管理要求,2017年度濟川街道辦事處暫無納入部門預(yù)算績效自評的項目支出。

         

        第四部分 名詞解釋

         

        一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

        二、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        三、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

        四、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        五、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

         


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