索引號: | 11341703003249434A/201808-00003 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構(gòu): | 濟川街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 宣州區(qū)濟川街道辦事處2017年部門決算情況說明 | 文號: | |
生成日期: | 2018-08-18 | 發(fā)布日期: | 2018-08-18 |
索引號: | 11341703003249434A/201808-00003 |
組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構(gòu): | 濟川街道辦事處 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 宣州區(qū)濟川街道辦事處2017年部門決算情況說明 |
文號: | |
生成日期: | 2018-08-18 |
發(fā)布日期: | 2018-08-18 |
第一部分 濟川街道辦事處概況
一、部門職責(zé):宣州區(qū)濟川街道辦作為宣州區(qū)人民政府派出機構(gòu),其主要職責(zé)是:
(1)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,組織實施上級黨組織的決議,討論決定本街道社區(qū)建設(shè)、經(jīng)濟發(fā)展、精神文明建設(shè)、維護社會治安綜合治理等方面的重大問題,對街轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性的工作負(fù)全面責(zé)任。
(2)領(lǐng)導(dǎo)本街道企業(yè)、事業(yè)單位、居民委員會,以及各類無主管企業(yè)、民辦非企業(yè)單位、社會團體等單位的黨組織和黨員參與社區(qū)建設(shè);對離職、失業(yè)和流動黨員實行屬地管理;對區(qū)職能部門派駐的社區(qū)管理和服務(wù)機構(gòu)黨的工作實行雙重領(lǐng)導(dǎo)。
(3)領(lǐng)導(dǎo)街道、社區(qū)思想政治工作和精神文明建設(shè)。
(4)領(lǐng)導(dǎo)街道辦事處,支持其依法獨立行使各項行政管理職權(quán)。
(5)堅持黨管干部的原則,按照干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)本街道干部的教育、培養(yǎng)、考核和監(jiān)督工作;負(fù)責(zé)對居委委員會工作人員的教育和管理,對區(qū)派駐街道機構(gòu)負(fù)責(zé)人的獎勵、任免提出意見和建議。
(6)負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè),組織開展黨紀(jì)、政紀(jì)教育,對違法、違紀(jì)案件進行查處。
(7)領(lǐng)導(dǎo)工會、共青團、婦聯(lián)等群眾組織,支持其按各自章程開展工作;宣傳和貫徹黨的統(tǒng)戰(zhàn)政策,做好黨的統(tǒng)戰(zhàn)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置從決算單位構(gòu)成看,濟川街道辦事處2017年度部門決算包括:街道本級決算1個,詳細(xì)情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
宣州區(qū)濟川街道辦事處本級 |
第二部分 濟川街道辦事處2017年部門決算表
收入支出決算總表 |
|||||
公開01表 |
|||||
部門:宣城市宣州區(qū)濟川街道辦事處 |
單位:萬元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、財政撥款收入 |
1 |
2,407.17 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
181.97 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
37 |
0.00 |
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
41 |
9.00 |
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
204.63 |
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
43 |
51.00 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
1,852.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
45.00 |
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
63.57 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合計 |
24 |
2,407.17 |
本年支出合計 |
58 |
2,407.17 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
0.00 |
其中:提取職工福利基金 |
60 |
0.00 |
其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
0.00 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
61 |
0.00 |
|
28 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
62 |
0.00 |
|
29 |
|
其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
總計 |
31 |
2,407.17 |
總計 |
65 |
2,407.17 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
— 1 — |
收入決算表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開02表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)濟川街道辦事處 |
單位:萬元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
合計 |
2,407.17 |
2,407.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
181.97 |
181.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
20101 |
人大事務(wù) |
12.20 |
12.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2010101 |
行政運行 |
12.20 |
12.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2010301 |
行政運行 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
9.77 |
9.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2010501 |
行政運行 |
9.77 |
9.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
59.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2013101 |
行政運行 |
59.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
207 |
文化體育與傳媒支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
20701 |
文化 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2070199 |
其他文化支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
204.63 |
204.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
204.63 |
204.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
147.70 |
147.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
17.51 |
17.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ |
39.42 |
39.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
21007 |
計劃生育事務(wù) |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,852.00 |
1,852.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
1,852.00 |
1,852.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1,852.00 |
1,852.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
21301 |
農(nóng)業(yè) |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
21303 |
水利 |
23.30 |
23.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2130399 |
其他水利支出 |
23.30 |
23.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
63.57 |
63.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
63.57 |
63.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
51.19 |
51.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2210202 |
提租補貼 |
12.38 |
12.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—2.%d — |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出決算表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開03表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)濟川街道辦事處 |
單位:萬元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
合計 |
2,407.17 |
736.48 |
1,670.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
181.97 |
181.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
20101 |
人大事務(wù) |
12.20 |
12.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2010101 |
行政運行 |
12.20 |
12.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 |
行政運行 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
9.77 |
9.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2010501 |
行政運行 |
9.77 |
9.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
59.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2013101 |
行政運行 |
59.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
207 |
文化體育與傳媒支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
20701 |
文化 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2070199 |
其他文化支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
204.63 |
204.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
204.63 |
204.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
147.70 |
147.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
17.51 |
17.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ |
39.42 |
39.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
21007 |
計劃生育事務(wù) |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,852.00 |
181.31 |
1,670.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
1,852.00 |
181.31 |
1,670.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1,852.00 |
181.31 |
1,670.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
21301 |
農(nóng)業(yè) |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
21303 |
水利 |
23.30 |
23.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2130399 |
其他水利支出 |
23.30 |
23.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
63.57 |
63.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
63.57 |
63.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
51.19 |
51.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2210202 |
提租補貼 |
12.38 |
12.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 3.%d — |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開04表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)濟川街道辦事處 |
單位:萬元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
2,407.17 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
181.97 |
181.97 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
38 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
204.63 |
204.63 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
40 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
1,852.00 |
1,852.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
63.57 |
63.57 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合計 |
24 |
2,407.17 |
本年支出合計 |
55 |
2,407.17 |
2,407.17 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
總計 |
29 |
2,407.17 |
總計 |
60 |
2,407.17 |
2,407.17 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 4 — |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開05表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)濟川街道辦事處 |
單位:萬元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||||||||||||||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||||||||||
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,407.17 |
736.48 |
1,670.69 |
2,407.17 |
736.48 |
1,670.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
181.97 |
181.97 |
0.00 |
181.97 |
181.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
20101 |
人大事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.20 |
12.20 |
0.00 |
12.20 |
12.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2010101 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.20 |
12.20 |
0.00 |
12.20 |
12.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2010301 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.77 |
9.77 |
0.00 |
9.77 |
9.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2010501 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.77 |
9.77 |
0.00 |
9.77 |
9.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.00 |
59.00 |
0.00 |
59.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2013101 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.00 |
59.00 |
0.00 |
59.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
207 |
文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
20701 |
文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2070199 |
其他文化支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204.63 |
204.63 |
0.00 |
204.63 |
204.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204.63 |
204.63 |
0.00 |
204.63 |
204.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
147.70 |
147.70 |
0.00 |
147.70 |
147.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.51 |
17.51 |
0.00 |
17.51 |
17.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.42 |
39.42 |
0.00 |
39.42 |
39.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
21007 |
計劃生育事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,852.00 |
181.31 |
1,670.69 |
1,852.00 |
181.31 |
1,670.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,852.00 |
181.31 |
1,670.69 |
1,852.00 |
181.31 |
1,670.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,852.00 |
181.31 |
1,670.69 |
1,852.00 |
181.31 |
1,670.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
21301 |
農(nóng)業(yè) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.30 |
23.30 |
0.00 |
23.30 |
23.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2130399 |
其他水利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.30 |
23.30 |
0.00 |
23.30 |
23.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.57 |
63.57 |
0.00 |
63.57 |
63.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.57 |
63.57 |
0.00 |
63.57 |
63.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.19 |
51.19 |
0.00 |
51.19 |
51.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2210202 |
提租補貼 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.38 |
12.38 |
0.00 |
12.38 |
12.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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— 5.%d — |
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|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
|||||||||
公開06表 |
|||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)濟川街道辦事處 |
單位:萬元 |
||||||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
318.52 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
148.80 |
310 |
其他資本性支出 |
9.37 |
|
30101 |
基本工資 |
138.55 |
30201 |
辦公費 |
22.84 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
119.43 |
30202 |
印刷費 |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
9.37 |
|
30103 |
獎金 |
11.14 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
9.00 |
30205 |
水費 |
0.20 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30206 |
電費 |
5.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
39.42 |
30207 |
郵電費 |
9.27 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.99 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
259.78 |
30211 |
差旅費 |
16.54 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
165.21 |
30213 |
維修(護)費 |
3.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30215 |
會議費 |
2.20 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
|
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
1.82 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
17.88 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費 |
31.00 |
30218 |
專用材料費 |
13.25 |
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補貼 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
財政貼息 |
0.00 |
|
30310 |
生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
18.99 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
|
30311 |
住房公積金 |
51.19 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租補貼 |
12.38 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.00 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30313 |
購房補貼 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
30707 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
3.82 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物業(yè)服務(wù)補貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
0.00 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
33.99 |
|
|
|
|
人員經(jīng)費合計 |
578.30 |
公用經(jīng)費合計 |
158.17 |
||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
|||||||||
— 6 — |
|||||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||||||||||||||
公開07表 |
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部門:宣城市宣州區(qū)濟川街道辦事處 |
單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
||||||||||||||||||||
— 7.%d — |
||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
|
|||||||||||||||||||
公開08表 |
|
|||||||||||||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)濟川街道辦事處 |
單位:萬元 |
|
||||||||||||||||||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|||||||||||||||||
合計 |
26.65 |
21.70 |
|
|||||||||||||||||
因公出國(境)費 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
公務(wù)接待費 |
21.95 |
17.88 |
|
|||||||||||||||||
公務(wù)用車購置及運行費 |
4.70 |
3.82 |
|
|||||||||||||||||
其中:公務(wù)用車運行維護費 |
4.70 |
3.82 |
|
|||||||||||||||||
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
— 8 — |
|
|||||||||||||||||||
|
第三部分 濟川街道辦事處2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計2407.17萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計2407.17萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2016年相比,收、支總計各增加1010.51萬元,增長72.35%,主要原因:因非稅收入繳納(850萬元)及創(chuàng)建國家文明城增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
二、收入決算情況說明
2017年度收入合計2407.17萬元,其中:財政撥款收入2407.17萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
2017年度支出合計2407.17萬元,其中:一般公共服務(wù)支出181.97萬元,占7.56%;文化與傳媒支出9萬元,占0.38%;社會保障和就業(yè)支出204.63萬元,占8.5%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51萬元,占2.12%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1852萬元,占76.94%;農(nóng)林水支出45萬元,占1.86%;住房保障支出63.57萬元,占2.64%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計2407.17萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計2407.17萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余)。與2016年相比,財政撥款收、支總計各各增加1010.51萬元,增長72.35%,主要原因:因非稅收入繳納(850萬元)及創(chuàng)建國家文明城增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2407.17萬元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入增加1010.51萬元,增長增長72.35%,主要原因:因非稅收入繳納(850萬元)及創(chuàng)建國家文明城增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2407.17萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1010.51萬元,增長增長72.35%,主要原因:因非稅收入繳納(850萬元)及創(chuàng)建國家文明城增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出2407.17萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出181.97萬元,占7.56%;文化與傳媒支出9萬元,占0.38%;社會保障和就業(yè)支出204.63萬元,占8.5%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51萬元,占2.12%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1852萬元,占76.94%;農(nóng)林水支出45萬元,占1.86%;住房保障支出63.57萬元,占2.64%。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1681.82萬元,支出決算為2407.17萬元,完成年初預(yù)算的143.13%。其中: 一般公共服務(wù)支出1440.77萬元,占85.67%;文化與傳媒支出7.75萬元,占0.46%;社會保障和就業(yè)支出54.49萬元,占3.24%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出31.07萬元,占1.85%;農(nóng)林水支出102.75萬元,占6.11%;住房保障支出44.99萬元,占2.67%。具體情況如下:
1、“一般公共服務(wù)支出”年初預(yù)算為1440.77萬元,支出決算為181.97萬元,完成年初預(yù)算的12.63%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
2、“文化與傳媒支出” 年初預(yù)算為7.75萬元,支出決算9萬元,完成年初預(yù)算的116.13%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是津補貼調(diào)整。
3、“社會保障和就業(yè)支出”年初預(yù)算為54.49萬元,支出決算204.63萬元,完成年初預(yù)算的266.29%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”年初預(yù)算為31.07萬元,支出決算51萬元,完成年初預(yù)算的164.15%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資及津補貼調(diào)整。
5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”年初預(yù)算為0萬元,支出決算1852萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于創(chuàng)建國家文明城市投入大幅度增加及非稅收入的繳納。
6、“農(nóng)林水支出” 年初預(yù)算為102.75萬元,支出決算為45萬元,完成年初預(yù)算的43.8%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年未啟用防汛抗旱經(jīng)費。
7、“住房保障支出”年初預(yù)算為44.99萬元,支出決算63.57萬元,完成年初預(yù)算的141.3%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年新增工作人員使得工資支出調(diào)增,以及獎金發(fā)放數(shù)額的增加使得公積金繳費基數(shù)增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出736.47萬元,其中人員經(jīng)費578.3萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費158.17萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
濟川街道辦事處無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2017年度,濟川街道辦事處機關(guān)運行經(jīng)費支出158.17萬元,同比2016年略有下降,主要原因是倡導(dǎo)厲行節(jié)約、節(jié)省開支。
(二)政府采購支出情況。
2017年度,濟川街道辦事處政府采購支出總額9.37萬元,其中:政府采購貨物支出9.37萬元,無政府采購服務(wù)支出和政府采購工程支出。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年12月31日,濟川街道辦事處共有車輛2輛,其中:應(yīng)急公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
(四)關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,2017年度濟川街道辦事處暫無納入部門預(yù)算績效自評的項目支出。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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