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        敬亭山街道辦事處
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        索引號: 11341703003249354N/201909-00032 組配分類: 政府決算
        發(fā)布機構(gòu): 敬亭山街道辦事處 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 敬亭山街道辦事處2018年部門決算 文號:
        生成日期: 2019-09-04 發(fā)布日期: 2019-09-04
        索引號: 11341703003249354N/201909-00032
        組配分類: 政府決算
        發(fā)布機構(gòu): 敬亭山街道辦事處
        主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 敬亭山街道辦事處2018年部門決算
        文號:
        生成日期: 2019-09-04
        發(fā)布日期: 2019-09-04
        敬亭山街道辦事處2018年部門決算
        發(fā)布時間:2019-09-04 14:50 來源:宣州區(qū)政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]



         

        第一部分   敬亭山街道辦事處概況

        一、部門職責

        二、機構(gòu)設(shè)置

        第二部分  敬亭山街道辦事處2018年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

        七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        第三部分  敬亭山街道辦事處2018年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

        八、其他重要事項的情況說明

        第四部分  名詞解釋

        敬亭山街道辦事處2018年度部門決算情況

         

        第一部分 敬亭山街道辦事處概況

        一、部門職責

        落實國家政策,嚴格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟管理職能,加強政策引導(dǎo),制定發(fā)展規(guī)劃,服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,搞好市場監(jiān)管,大力促進社會事業(yè)發(fā)展,發(fā)展辦事處經(jīng)濟、文化和社會事業(yè),提供公共服務(wù),維護社會穩(wěn)定,構(gòu)建社會主義和諧社會。

          1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示,制訂具體的管理辦法并組織實施。

          2.指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)(村)居委會的工作,支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設(shè),向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求。

          3.抓好社區(qū)文化建設(shè),開展文明街道、文明單位,文明小區(qū)建設(shè)活動,組織(村)居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動。

          4.負責街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作,加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化,保護老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

          5.協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、殘疾人就業(yè)等工作;積極開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。

          6.會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計劃生育工作,完成區(qū)下達的各項計劃生育指標任務(wù)。

          7.協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。

          8.負責在轄區(qū)開展普法教育工作,做好民事調(diào)解,開展法律咨詢、服務(wù)等工作,維護居民的合法權(quán)益,搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作。

          9.負責本轄區(qū)的城市管理工作,發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運動,綠化、美化、凈化城市環(huán)境,協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護工作。

          10.負責本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作,維護轄區(qū)的良好秩序。

          11.負責研究轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃,協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。

          12.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。

          13.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

        二、機構(gòu)設(shè)置

        從決算單位構(gòu)成看,宣州區(qū)敬亭山街道辦事處2018年度部門決算包括辦事處本級決算,與2018預(yù)算比較,增加(減少)0戶,無變化。納入宣州區(qū)敬亭山街道辦事處2018年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:

          序號

          單位名稱

          1

          宣州區(qū)敬亭山街道辦事處本級

        第二部分敬亭山街道辦事處2018年度部門決算表

        收入支出決算總表

         

         

         

         

         

        公開01

        部門:宣城市宣州區(qū)敬亭山街道辦事處

         

         

        單位:萬元

        收入

        支出

        項目

        行次

        金額

        項目

        行次

        金額

        欄次

        1

        欄次

        2

        一、財政撥款收入

        1

        787.51

        一、一般公共服務(wù)支出

        35

        459.11

          其中:政府性基金預(yù)算財政撥款

        2

        0.00

        二、外交支出

        36

        0.00

        二、上級補助收入

        3

        0.00

        三、國防支出

        37

        0.00

        三、事業(yè)收入

        4

        0.00

        四、公共安全支出

        38

        0.00

        四、經(jīng)營收入

        5

        0.00

        五、教育支出

        39

        0.00

        五、附屬單位上繳收入

        6

        0.00

        六、科學(xué)技術(shù)支出

        40

        0.00

        六、其他收入

        7

        0.00

        七、文化體育與傳媒支出

        41

        6.08

        8

        八、社會保障和就業(yè)支出

        42

        112.52

        9

        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        43

        10.22

        10

        十、節(jié)能環(huán)保支出

        44

        0.00

        11

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        45

        141.09

        12

        十二、農(nóng)林水支出

        46

        0.00

        13

        十三、交通運輸支出

        47

        0.00

        14

        十四、資源勘探信息等支出

        48

        0.00

        15

        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

        49

        0.00

        16

        十六、金融支出

        50

        0.00

        17

        十七、援助其他地區(qū)支出

        51

        0.00

        18

        十八、國土海洋氣象等支出

        52

        0.00

        19

        十九、住房保障支出

        53

        58.49

        20

        二十、糧油物資儲備支出

        54

        0.00

        21

        二十一、其他支出

        55

        0.00

        22

        二十二、債務(wù)還本支出

        56

        0.00

        23

        二十三、債務(wù)付息支出

        57

        0.00

        本年收入合計

        24

        787.51

        本年支出合計

        58

        787.51

        用事業(yè)基金彌補收支差額

        25

        0.00

        結(jié)余分配

        59

        0.00

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        26

        0.00

          其中:提取職工福利基金

        60

        0.00

          其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        27

        0.00

                轉(zhuǎn)入事業(yè)基金

        61

        0.00

        28

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        62

        0.00

        29

          其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        63

        0.00

        30

        64

        總計

        31

        787.51

        總計

        65

        787.51

        收入決算表

                                                    

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開02

        部門:宣城市宣州區(qū)敬亭山街道辦事處

         

         

         

         

         

        單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        本年收入合計

        財政撥款收入

        上級補助收入

        事業(yè)收入

        經(jīng)營收入

        附屬單位上繳收入

        其他收入

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合計

        787.51

        787.51

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        201

        一般公共服務(wù)支出

        459.11

        459.11

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20101

        人大事務(wù)

        11.44

        11.44

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010101

          行政運行

        11.44

        11.44

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20103

        政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

        393.85

        393.85

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010301

          行政運行

        393.85

        393.85

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20105

        統(tǒng)計信息事務(wù)

        3.00

        3.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010501

          行政運行

        3.00

        3.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20131

        黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

        50.82

        50.82

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2013101

          行政運行

        50.82

        50.82

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        207

        文化體育與傳媒支出

        6.08

        6.08

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20701

        文化

        6.08

        6.08

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2070199

          其他文化支出

        6.08

        6.08

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        112.52

        112.52

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        110.61

        110.61

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080505

          機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

        108.70

        108.70

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080506

          機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

        1.91

        1.91

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20899

        其他社會保障和就業(yè)支出

        1.91

        1.91

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2089901

          其他社會保障和就業(yè)支出

        1.91

        1.91

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        10.22

        10.22

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

        10.22

        10.22

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101101

          行政單位醫(yī)療

        7.22

        7.22

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療

        3.00

        3.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        212

        城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        141.09

        141.09

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21201

        城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

        141.09

        141.09

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2120199

          其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

        141.09

        141.09

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        58.49

        58.49

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        58.49

        58.49

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

          住房公積金

        42.49

        42.49

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210202

          提租補貼

        16.00

        16.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        支出決算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開03

        部門:宣城市宣州區(qū)敬亭山街道辦事處

         

         

         

         

        單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        本年支出合計

        基本支出

        項目支出

        上繳上級支出

        經(jīng)營支出

        對附屬單位補助支出

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合計

        787.51

        787.51

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        201

        一般公共服務(wù)支出

        459.11

        459.11

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20101

        人大事務(wù)

        11.44

        11.44

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010101

          行政運行

        11.44

        11.44

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20103

        政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

        393.85

        393.85

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010301

          行政運行

        393.85

        393.85

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20105

        統(tǒng)計信息事務(wù)

        3.00

        3.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010501

          行政運行

        3.00

        3.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20131

        黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

        50.82

        50.82

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2013101

          行政運行

        50.82

        50.82

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        207

        文化體育與傳媒支出

        6.08

        6.08

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20701

        文化

        6.08

        6.08

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2070199

          其他文化支出

        6.08

        6.08

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        112.52

        112.52

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        110.61

        110.61

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080505

          機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

        108.70

        108.70

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080506

          機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

        1.91

        1.91

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20899

        其他社會保障和就業(yè)支出

        1.91

        1.91

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2089901

          其他社會保障和就業(yè)支出

        1.91

        1.91

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        10.22

        10.22

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

        10.22

        10.22

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101101

          行政單位醫(yī)療

        7.22

        7.22

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療

        3.00

        3.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        212

        城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        141.09

        141.09

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21201

        城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

        141.09

        141.09

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2120199

          其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

        141.09

        141.09

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        58.49

        58.49

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        58.49

        58.49

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

          住房公積金

        42.49

        42.49

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210202

          提租補貼

        16.00

        16.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        財政撥款收入支出決算總表

         

         

         

         

         

         

         

        公開04

        部門:宣城市宣州區(qū)敬亭山街道辦事處

         

         

         

        單位:萬元

            

            

        項目

        行次

        金額

        項目

        行次

        小計

        一般公共預(yù)算財政撥款

        政府性基金預(yù)算財政撥款

        欄次

        1

        欄次

        2

        3

        4

        一、一般公共預(yù)算財政撥款

        1

        787.51

        一、一般公共服務(wù)支出

        32

        459.11

        459.11

        0.00

        二、政府性基金預(yù)算財政撥款

        2

        0.00

        二、外交支出

        33

        0.00

        0.00

        0.00

        3

        三、國防支出

        34

        0.00

        0.00

        0.00

        4

        四、公共安全支出

        35

        0.00

        0.00

        0.00

        5

        五、教育支出

        36

        0.00

        0.00

        0.00

        6

        六、科學(xué)技術(shù)支出

        37

        0.00

        0.00

        0.00

        7

        七、文化體育與傳媒支出

        38

        6.08

        6.08

        0.00

        8

        八、社會保障和就業(yè)支出

        39

        112.52

        112.52

        0.00

        9

        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        40

        10.22

        10.22

        0.00

        10

        十、節(jié)能環(huán)保支出

        41

        0.00

        0.00

        0.00

        11

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        42

        141.09

        141.09

        0.00

        12

        十二、農(nóng)林水支出

        43

        0.00

        0.00

        0.00

        13

        十三、交通運輸支出

        44

        0.00

        0.00

        0.00

        14

        十四、資源勘探信息等支出

        45

        0.00

        0.00

        0.00

        15

        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

        46

        0.00

        0.00

        0.00

        16

        十六、金融支出

        47

        0.00

        0.00

        0.00

        17

        十七、援助其他地區(qū)支出

        48

        0.00

        0.00

        0.00

        18

        十八、國土海洋氣象等支出

        49

        0.00

        0.00

        0.00

        19

        十九、住房保障支出

        50

        58.49

        58.49

        0.00

        20

        二十、糧油物資儲備支出

        51

        0.00

        0.00

        0.00

        21

        二十一、其他支出

        52

        0.00

        0.00

        0.00

        22

        二十二、債務(wù)還本支出

        53

        0.00

        0.00

        0.00

        23

        二十三、債務(wù)付息支出

        54

        0.00

        0.00

        0.00

        本年收入合計

        24

        787.51

        本年支出合計

        55

        787.51

        787.51

        0.00

        年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        25

        0.00

        年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        56

        0.00

        0.00

        0.00

        一、一般公共預(yù)算財政撥款

        26

        0.00

        57

        二、政府性基金預(yù)算財政撥款

        27

        0.00

        58

        28

        59

        總計

        29

        787.51

        總計

        60

        787.51

        787.51

        0.00

        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

         

        一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

         

         

         

         

         

         

        公開05

        部門:宣城市宣州區(qū)敬亭山街道辦事處

        單位:萬元

         

        科目編碼

        科目名稱

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        本年收入

        本年支出

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

         

        合計

        基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

         

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項目支出結(jié)余

         

         

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        13

         

        合計

        0.00

        0.00

        0.00

        787.51

        787.51

        0.00

        787.51

        787.51

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        201

        一般公共服務(wù)支出

        0.00

        0.00

        0.00

        459.11

        459.11

        0.00

        459.11

        459.11

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20101

        人大事務(wù)

        0.00

        0.00

        0.00

        11.44

        11.44

        0.00

        11.44

        11.44

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2010101

          行政運行

        0.00

        0.00

        0.00

        11.44

        11.44

        0.00

        11.44

        11.44

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20103

        政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

        0.00

        0.00

        0.00

        393.85

        393.85

        0.00

        393.85

        393.85

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2010301

          行政運行

        0.00

        0.00

        0.00

        393.85

        393.85

        0.00

        393.85

        393.85

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20105

        統(tǒng)計信息事務(wù)

        0.00

        0.00

        0.00

        3.00

        3.00

        0.00

        3.00

        3.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2010501

          行政運行

        0.00

        0.00

        0.00

        3.00

        3.00

        0.00

        3.00

        3.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20131

        黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

        0.00

        0.00

        0.00

        50.82

        50.82

        0.00

        50.82

        50.82

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2013101

          行政運行

        0.00

        0.00

        0.00

        50.82

        50.82

        0.00

        50.82

        50.82

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        207

        文化體育與傳媒支出

        0.00

        0.00

        0.00

        6.08

        6.08

        0.00

        6.08

        6.08

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20701

        文化

        0.00

        0.00

        0.00

        6.08

        6.08

        0.00

        6.08

        6.08

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2070199

          其他文化支出

        0.00

        0.00

        0.00

        6.08

        6.08

        0.00

        6.08

        6.08

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        0.00

        0.00

        0.00

        112.52

        112.52

        0.00

        112.52

        112.52

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        0.00

        0.00

        0.00

        110.61

        110.61

        0.00

        110.61

        110.61

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2080505

          機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

        0.00

        0.00

        0.00

        108.70

        108.70

        0.00

        108.70

        108.70

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2080506

          機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

        0.00

        0.00

        0.00

        1.91

        1.91

        0.00

        1.91

        1.91

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20899

        其他社會保障和就業(yè)支出

        0.00

        0.00

        0.00

        1.91

        1.91

        0.00

        1.91

        1.91

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2089901

          其他社會保障和就業(yè)支出

        0.00

        0.00

        0.00

        1.91

        1.91

        0.00

        1.91

        1.91

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        0.00

        0.00

        0.00

        10.22

        10.22

        0.00

        10.22

        10.22

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

        0.00

        0.00

        0.00

        10.22

        10.22

        0.00

        10.22

        10.22

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2101101

          行政單位醫(yī)療

        0.00

        0.00

        0.00

        7.22

        7.22

        0.00

        7.22

        7.22

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療

        0.00

        0.00

        0.00

        3.00

        3.00

        0.00

        3.00

        3.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        212

        城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        0.00

        0.00

        0.00

        141.09

        141.09

        0.00

        141.09

        141.09

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21201

        城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

        0.00

        0.00

        0.00

        141.09

        141.09

        0.00

        141.09

        141.09

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2120199

          其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

        0.00

        0.00

        0.00

        141.09

        141.09

        0.00

        141.09

        141.09

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        221

        住房保障支出

        0.00

        0.00

        0.00

        58.49

        58.49

        0.00

        58.49

        58.49

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        22102

        住房改革支出

        0.00

        0.00

        0.00

        58.49

        58.49

        0.00

        58.49

        58.49

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2210201

          住房公積金

        0.00

        0.00

        0.00

        42.49

        42.49

        0.00

        42.49

        42.49

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2210202

          提租補貼

        0.00

        0.00

        0.00

        16.00

        16.00

        0.00

        16.00

        16.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

         

         

         

        一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開06

        部門:宣城市宣州區(qū)敬亭山街道辦事處

         

         

         

         

         

        單位:萬元

        人員經(jīng)費

        公用經(jīng)費

        科目編碼

        科目名稱

        金額

        科目編碼

        科目名稱

        金額

        科目編碼

        科目名稱

        金額

        301

        工資福利支出

        503.84

        302

        商品和服務(wù)支出

        199.17

        307

        債務(wù)利息及費用支出

        0.00

        30101

          基本工資

        106.17

        30201

          辦公費

        8.00

        30701

          國內(nèi)債務(wù)付息

        0.00

        30102

          津貼補貼

        111.76

        30202

          印刷費

        8.42

        30702

          國外債務(wù)付息

        0.00

        30103

          獎金

        8.57

        30203

          咨詢費

        0.00

        30703

          國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用

        0.00

        30106

          伙食補助費

        9.00

        30204

          手續(xù)費

        0.05

        30704

          國外債務(wù)發(fā)行費用

        0.00

        30107

          績效工資

        19.95

        30205

          水費

        0.09

        310

        資本性支出

        0.00

        30108

          機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

        108.70

        30206

          電費

        2.97

        31001

          房屋建筑物購建

        0.00

        30109

          職業(yè)年金繳費

        1.91

        30207

          郵電費

        8.91

        31002

          辦公設(shè)備購置

        0.00

        30110

          職工基本醫(yī)療保險繳費

        0.00

        30208

          取暖費

        0.00

        31003

          專用設(shè)備購置

        0.00

        30111

          公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

        0.00

        30209

          物業(yè)管理費

        0.33

        31005

          基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

        0.00

        30112

          其他社會保障繳費

        1.91

        30211

          差旅費

        1.24

        31006

          大型修繕

        0.00

        30113

          住房公積金

        58.49

        30212

          因公出國(境)費用

        0.00

        31007

          信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

        0.00

        30114

          醫(yī)療費

        10.22

        30213

          維修()

        105.40

        31008

          物資儲備

        0.00

        30199

          其他工資福利支出

        67.17

        30214

          租賃費

        34.48

        31009

          土地補償

        0.00

        303

        對個人和家庭的補助

        84.50

        30215

          會議費

        0.00

        31010

          安置補助

        0.00

        30301

          離休費

        0.00

        30216

          培訓(xùn)費

        1.34

        31011

          地上附著物和青苗補償

        0.00

        30302

          退休費

        0.00

        30217

          公務(wù)接待費

        13.97

        31012

          拆遷補償

        0.00

        30303

          退職(役)費

        0.00

        30218

          專用材料費

        0.00

        31013

          公務(wù)用車購置

        0.00

        30304

          撫恤金

        0.00

        30224

          被裝購置費

        0.00

        31019

          其他交通工具購置

        0.00

        30305

          生活補助

        16.58

        30225

          專用燃料費

        0.00

        31021

          文物和陳列品購置

        0.00

        30306

          救濟費

        0.00

        30226

          勞務(wù)費

        0.00

        31022

          無形資產(chǎn)購置

        0.00

        30307

          醫(yī)療費補助

        0.00

        30227

          委托業(yè)務(wù)費

        0.00

        31099

          其他資本性支出

        0.00

        30308

          助學(xué)金

        0.00

        30228

          工會經(jīng)費

        8.59

        312

        對企業(yè)補助

        0.00

        30309

          獎勵金

        46.87

        30229

          福利費

        0.00

        31201

          資本金注入

        0.00

        30310

          個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

        0.00

        30231

          公務(wù)用車運行維護費

        5.24

        31203

          政府投資基金股權(quán)投資

        0.00

        30399

          其他對個人和家庭的補助支出

        21.05

        30239

          其他交通費用

        0.15

        31204

          費用補貼

        0.00

        30240

          稅金及附加費用

        0.00

        31205

          利息補貼

        0.00

        30299

          其他商品和服務(wù)支出

        0.00

        31299

          其他對企業(yè)補助

        0.00

        399

        其他支出

        0.00

        39906

          贈與

        0.00

        39907

          國家賠償費用支出

        0.00

        39908

           對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

        0.00

        39999

          其他支出

        0.00

        人員經(jīng)費合計

        588.34

        公用經(jīng)費合計

        199.17

        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

         

        政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開07

         

        部門:宣城市宣州區(qū)敬亭山街道辦事處

         

         

         

         

         

         

        金額單位:萬元

         

        項目

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        本年收入

        本年支出

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

         

        支出功能分類

        科目編碼

        科目名稱(項目)

        小計

        基本支出 

        項目支出

         

        合計

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

        注:宣城市宣州區(qū)敬亭山街道辦事處沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故此表無數(shù)據(jù)。

         

         

         

         

         

        第三部分敬亭山街道辦事處2018年度部門決算情況說明

         

        一、收入支出決算總體情況說明

        2018年度收入總計787.51萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計787.51萬元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,收、支總計各增加22.93萬元,增長3%,主要原因:一是民生支出的增加;二是處村干部工資剛性增加。

        二、收入決算情況說明

        2018年度收入合計787.51萬元,其中:財政撥款收入787.51萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

        三、支出決算情況說明

        2018年度支出合計787.51萬元,其中:基本支出787.51萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2018年度財政撥款收入總計787.51萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計787.51萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加22.93萬元,增長3%,主要原因:一是民生支出的增加;二是處村干部工資剛性增加。

        五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

        (一) 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

        2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入787.51萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入增加22.93萬元,增長3%,主要原因是稅收收入分成增加。

        (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

        2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出787.51萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加22.93萬元,增長3%,主要原因:一是民生支出的增加;二是處村干部工資剛性增加。

        (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

        2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出787.51萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出459.11萬元,占58.3%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.22萬元,占1.3%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出141.09萬元,占17.92%;文化體育與傳媒(類)支出6.08萬元,占0.77%;社會保障和就業(yè)(類)支出112.52萬元,占14.29%住房保障(類)支出58.49萬元,占7.43%。

        (四) 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

        2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為816.34萬元,支出決算為787.51萬元,完成年初預(yù)算的96.47%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是壓減一般性支出;二是嚴格管控三公經(jīng)費及各項福利經(jīng)費支出。其中:基本支出787.51萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。具體情況如下:

        1一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為17.49萬元,支出決算為11.44萬元,完成年初預(yù)算的65.41%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是壓減一般性支出;二是嚴格管控三公經(jīng)費及各項福利經(jīng)費支出。

        2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為493.67萬元,支出決算為393.85萬元,完成年初預(yù)算的79.78%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是壓減一般性支出;二是嚴格管控三公經(jīng)費及各項福利經(jīng)費支出

        3. 一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計信息事務(wù)事務(wù)(款)行政運行(項)年初預(yù)算為5萬元,支出決算為3萬元,完成年初預(yù)算的60%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是壓減一般性支出;二是嚴格管控三公經(jīng)費及各項福利經(jīng)費支出。

        4. 一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為93.67萬元,支出決算為50.82萬元,完成年初預(yù)算的54.25%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是壓減一般性支出;二是嚴格管控三公經(jīng)費及各項福利經(jīng)費支出

        5文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為6.08萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因文化站增加宣傳板塊制作費用。

        6社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算為40.91萬元,支出決算為108.7萬元,完成年初預(yù)算的265.7%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因養(yǎng)老保險險費增加

        7社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)  機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.91萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因繳納職業(yè)年金

        8社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)  其他社會保障和就業(yè)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.91萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因繳納其它社保保費。

        9醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)  行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為21.48萬元,支出決算為7.22萬元,完成年初預(yù)算的33.6%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因行政人員醫(yī)療費用減少。

        10醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)  事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為2.28萬元,支出決算為3萬元,完成年初預(yù)算的131.6%決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因事業(yè)人員醫(yī)療費用增加。

        11城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)  其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為141.09萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整及用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項目支出增加。

        12住房保障支出(類)住房改革支出(款)  住房公積金(項)。年初預(yù)算為26.4萬元,支出決算為42.49萬元,完成年初預(yù)算的160.9%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因公積金繳費增加

        13住房保障支出(類)住房改革支出(款)  提租補貼(項)。年初預(yù)算為9.6萬元,支出決算為16萬元,完成年初預(yù)算的166.6%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因提租補貼增加。

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        2018年度財政撥款基本支出787.51萬元,其中人員經(jīng)費503.84萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費199.17萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、公務(wù)用車購置、其他對企業(yè)補助其他支出等。

        七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

        2018敬亭山街道辦事處沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出

        八、其他重要事項的情況說明

        (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

        2018年度,敬亭山街道辦事處機關(guān)運行經(jīng)費支出459.11萬元,比2017年減少36.5萬元,下降7.36%,主要原因: 一是壓減一般性支出;二是嚴格管控三公經(jīng)費及各項福利經(jīng)費支出。

        (二)政府采購支出情況。

        2018年度,宣州區(qū)敬亭山辦事處政府采購支出總額5.6萬元,其中:政府采購貨物支出5.6萬元,無政府采購工程支出。

        (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

        截至20181231日,宣州區(qū)敬亭山街道辦事處共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,無單價50萬元以上的通用設(shè)備,無單價100萬元以上專用設(shè)備。

        (四)關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。

        1.預(yù)算績效管理工作開展情況

        宣州區(qū)敬亭山街道辦事處未編制預(yù)算績效目標。

        第四部分 名詞解釋

        一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

        二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

        三、上級補助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

        四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

        五、經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

        六、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

        七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

        十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

        十一、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
           
        十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

        十四、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        十五、機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。


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