索引號: | 11341703003249354N/201909-00032 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構(gòu): | 敬亭山街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 敬亭山街道辦事處2018年部門決算 | 文號: | |
生成日期: | 2019-09-04 | 發(fā)布日期: | 2019-09-04 |
索引號: | 11341703003249354N/201909-00032 |
組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構(gòu): | 敬亭山街道辦事處 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 敬亭山街道辦事處2018年部門決算 |
文號: | |
生成日期: | 2019-09-04 |
發(fā)布日期: | 2019-09-04 |
目 錄
第一部分 敬亭山街道辦事處概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 敬亭山街道辦事處2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 敬亭山街道辦事處2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
敬亭山街道辦事處2018年度部門決算情況
第一部分 敬亭山街道辦事處概況
一、部門職責
落實國家政策,嚴格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟管理職能,加強政策引導(dǎo),制定發(fā)展規(guī)劃,服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,搞好市場監(jiān)管,大力促進社會事業(yè)發(fā)展,發(fā)展辦事處經(jīng)濟、文化和社會事業(yè),提供公共服務(wù),維護社會穩(wěn)定,構(gòu)建社會主義和諧社會。
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示,制訂具體的管理辦法并組織實施。
2.指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)(村)居委會的工作,支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設(shè),向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求。
3.抓好社區(qū)文化建設(shè),開展文明街道、文明單位,文明小區(qū)建設(shè)活動,組織(村)居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動。
4.負責街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作,加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化,保護老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。
5.協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、殘疾人就業(yè)等工作;積極開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。
6.會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計劃生育工作,完成區(qū)下達的各項計劃生育指標任務(wù)。
7.協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。
8.負責在轄區(qū)開展普法教育工作,做好民事調(diào)解,開展法律咨詢、服務(wù)等工作,維護居民的合法權(quán)益,搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作。
9.負責本轄區(qū)的城市管理工作,發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運動,綠化、美化、凈化城市環(huán)境,協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護工作。
10.負責本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作,維護轄區(qū)的良好秩序。
11.負責研究轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃,協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。
12.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。
13.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,宣州區(qū)敬亭山街道辦事處2018年度部門決算包括辦事處本級決算,與2018預(yù)算比較,增加(減少)0戶,無變化。納入宣州區(qū)敬亭山街道辦事處2018年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
宣州區(qū)敬亭山街道辦事處本級 |
第二部分敬亭山街道辦事處2018年度部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
|
|
公開01表 |
部門:宣城市宣州區(qū)敬亭山街道辦事處 |
|
|
單位:萬元 |
||
收入 |
支出 |
||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、財政撥款收入 |
1 |
787.51 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
459.11 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
37 |
0.00 |
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
41 |
6.08 |
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
112.52 |
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
43 |
10.22 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
141.09 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
58.49 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合計 |
24 |
787.51 |
本年支出合計 |
58 |
787.51 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
0.00 |
其中:提取職工福利基金 |
60 |
0.00 |
其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
0.00 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
61 |
0.00 |
|
28 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
62 |
0.00 |
|
29 |
|
其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
總計 |
31 |
787.51 |
總計 |
65 |
787.51 |
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
部門:宣城市宣州區(qū)敬亭山街道辦事處 |
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
787.51 |
787.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
459.11 |
459.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20101 |
人大事務(wù) |
11.44 |
11.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010101 |
行政運行 |
11.44 |
11.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
393.85 |
393.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政運行 |
393.85 |
393.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010501 |
行政運行 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
50.82 |
50.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013101 |
行政運行 |
50.82 |
50.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
207 |
文化體育與傳媒支出 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20701 |
文化 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070199 |
其他文化支出 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
112.52 |
112.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
110.61 |
110.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
108.70 |
108.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
10.22 |
10.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.22 |
10.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
141.09 |
141.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
141.09 |
141.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
141.09 |
141.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
58.49 |
58.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
58.49 |
58.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公積金 |
42.49 |
42.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租補貼 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
部門:宣城市宣州區(qū)敬亭山街道辦事處 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
787.51 |
787.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
459.11 |
459.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20101 |
人大事務(wù) |
11.44 |
11.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010101 |
行政運行 |
11.44 |
11.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
393.85 |
393.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政運行 |
393.85 |
393.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010501 |
行政運行 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
50.82 |
50.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013101 |
行政運行 |
50.82 |
50.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
207 |
文化體育與傳媒支出 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20701 |
文化 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070199 |
其他文化支出 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
112.52 |
112.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
110.61 |
110.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
108.70 |
108.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
10.22 |
10.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.22 |
10.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
141.09 |
141.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
141.09 |
141.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
141.09 |
141.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
58.49 |
58.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
58.49 |
58.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公積金 |
42.49 |
42.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租補貼 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
部門:宣城市宣州區(qū)敬亭山街道辦事處 |
|
|
|
單位:萬元 |
||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
787.51 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
459.11 |
459.11 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
38 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
112.52 |
112.52 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
40 |
10.22 |
10.22 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
141.09 |
141.09 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
58.49 |
58.49 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
24 |
787.51 |
本年支出合計 |
55 |
787.51 |
787.51 |
0.00 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
總計 |
29 |
787.51 |
總計 |
60 |
787.51 |
787.51 |
0.00 |
|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
公開05表 |
|||||||||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)敬亭山街道辦事處 |
單位:萬元 |
|
||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
||||||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
||||||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
787.51 |
787.51 |
0.00 |
787.51 |
787.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
459.11 |
459.11 |
0.00 |
459.11 |
459.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
20101 |
人大事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.44 |
11.44 |
0.00 |
11.44 |
11.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2010101 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.44 |
11.44 |
0.00 |
11.44 |
11.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
393.85 |
393.85 |
0.00 |
393.85 |
393.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2010301 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
393.85 |
393.85 |
0.00 |
393.85 |
393.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2010501 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.82 |
50.82 |
0.00 |
50.82 |
50.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2013101 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.82 |
50.82 |
0.00 |
50.82 |
50.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
207 |
文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
20701 |
文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2070199 |
其他文化支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112.52 |
112.52 |
0.00 |
112.52 |
112.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.61 |
110.61 |
0.00 |
110.61 |
110.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
108.70 |
108.70 |
0.00 |
108.70 |
108.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.22 |
10.22 |
0.00 |
10.22 |
10.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.22 |
10.22 |
0.00 |
10.22 |
10.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
141.09 |
141.09 |
0.00 |
141.09 |
141.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
141.09 |
141.09 |
0.00 |
141.09 |
141.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
141.09 |
141.09 |
0.00 |
141.09 |
141.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.49 |
58.49 |
0.00 |
58.49 |
58.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.49 |
58.49 |
0.00 |
58.49 |
58.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.49 |
42.49 |
0.00 |
42.49 |
42.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2210202 |
提租補貼 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|||||||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
部門:宣城市宣州區(qū)敬亭山街道辦事處 |
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
503.84 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
199.17 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
106.17 |
30201 |
辦公費 |
8.00 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
111.76 |
30202 |
印刷費 |
8.42 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
8.57 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
9.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.05 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
19.95 |
30205 |
水費 |
0.09 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
108.70 |
30206 |
電費 |
2.97 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
1.91 |
30207 |
郵電費 |
8.91 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.33 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
1.91 |
30211 |
差旅費 |
1.24 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
58.49 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
10.22 |
30213 |
維修(護)費 |
105.40 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
67.17 |
30214 |
租賃費 |
34.48 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
84.50 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
1.34 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
13.97 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補助 |
16.58 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
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30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
8.59 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
46.87 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
5.24 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
21.05 |
30239 |
其他交通費用 |
0.15 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
|
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30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
|
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
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399 |
其他支出 |
0.00 |
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39906 |
贈與 |
0.00 |
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39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
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39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
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39999 |
其他支出 |
0.00 |
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人員經(jīng)費合計 |
588.34 |
公用經(jīng)費合計 |
199.17 |
||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
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公開07表 |
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部門:宣城市宣州區(qū)敬亭山街道辦事處 |
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金額單位:萬元 |
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項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱(項目) |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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類 |
款 |
項 |
合計 |
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注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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注:宣城市宣州區(qū)敬亭山街道辦事處沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故此表無數(shù)據(jù)。 |
第三部分敬亭山街道辦事處2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計787.51萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計787.51萬元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,收、支總計各增加22.93萬元,增長3%,主要原因:一是民生支出的增加;二是處村干部工資剛性增加。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計787.51萬元,其中:財政撥款收入787.51萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計787.51萬元,其中:基本支出787.51萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計787.51萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計787.51萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加22.93萬元,增長3%,主要原因:一是民生支出的增加;二是處村干部工資剛性增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入787.51萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入增加22.93萬元,增長3%,主要原因是稅收收入分成增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出787.51萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加22.93萬元,增長3%,主要原因:一是民生支出的增加;二是處村干部工資剛性增加。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出787.51萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出459.11萬元,占58.3%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.22萬元,占1.3%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出141.09萬元,占17.92%;文化體育與傳媒(類)支出6.08萬元,占0.77%;社會保障和就業(yè)(類)支出112.52萬元,占14.29%;住房保障(類)支出58.49萬元,占7.43%。
(四) 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為816.34萬元,支出決算為787.51萬元,完成年初預(yù)算的96.47%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是壓減一般性支出;二是嚴格管控三公經(jīng)費及各項福利經(jīng)費支出。其中:基本支出787.51萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為17.49萬元,支出決算為11.44萬元,完成年初預(yù)算的65.41%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是壓減一般性支出;二是嚴格管控三公經(jīng)費及各項福利經(jīng)費支出。
2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為493.67萬元,支出決算為393.85萬元,完成年初預(yù)算的79.78%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是壓減一般性支出;二是嚴格管控三公經(jīng)費及各項福利經(jīng)費支出。
3. 一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計信息事務(wù)事務(wù)(款)行政運行(項)年初預(yù)算為5萬元,支出決算為3萬元,完成年初預(yù)算的60%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是壓減一般性支出;二是嚴格管控三公經(jīng)費及各項福利經(jīng)費支出。
4. 一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為93.67萬元,支出決算為50.82萬元,完成年初預(yù)算的54.25%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是壓減一般性支出;二是嚴格管控三公經(jīng)費及各項福利經(jīng)費支出。
5.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為6.08萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因文化站增加宣傳板塊制作費用。
6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算為40.91萬元,支出決算為108.7萬元,完成年初預(yù)算的265.7%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因養(yǎng)老保險險費增加。
7.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.91萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因繳納職業(yè)年金。
8.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款) 其他社會保障和就業(yè)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.91萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因繳納其它社保保費。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為21.48萬元,支出決算為7.22萬元,完成年初預(yù)算的33.6%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因行政人員醫(yī)療費用減少。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為2.28萬元,支出決算為3萬元,完成年初預(yù)算的131.6%決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因事業(yè)人員醫(yī)療費用增加。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為141.09萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整及用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項目支出增加。
12.住房保障支出(類)住房改革支出(款) 住房公積金(項)。年初預(yù)算為26.4萬元,支出決算為42.49萬元,完成年初預(yù)算的160.9%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因公積金繳費增加。
13.住房保障支出(類)住房改革支出(款) 提租補貼(項)。年初預(yù)算為9.6萬元,支出決算為16萬元,完成年初預(yù)算的166.6%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因提租補貼增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出787.51萬元,其中人員經(jīng)費503.84萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費199.17萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、公務(wù)用車購置、其他對企業(yè)補助其他支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2018年敬亭山街道辦事處沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年度,敬亭山街道辦事處機關(guān)運行經(jīng)費支出459.11萬元,比2017年減少36.5萬元,下降7.36%,主要原因: 一是壓減一般性支出;二是嚴格管控三公經(jīng)費及各項福利經(jīng)費支出。
(二)政府采購支出情況。
2018年度,宣州區(qū)敬亭山辦事處政府采購支出總額5.6萬元,其中:政府采購貨物支出5.6萬元,無政府采購工程支出。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日,宣州區(qū)敬亭山街道辦事處共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,無單價50萬元以上的通用設(shè)備,無單價100萬元以上專用設(shè)備。
(四)關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
宣州區(qū)敬亭山街道辦事處未編制預(yù)算績效目標。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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