索引號(hào): | 113417030032497338/202008-00027 | 組配分類: | 政府辦年度財(cái)政決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)人民政府 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱: | 宣州區(qū)人民政府辦公室(本級(jí))2019年度部門決算 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2020-08-28 | 發(fā)布日期: | 2020-08-28 |
索引號(hào): | 113417030032497338/202008-00027 |
組配分類: | 政府辦年度財(cái)政決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)人民政府 |
主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱: | 宣州區(qū)人民政府辦公室(本級(jí))2019年度部門決算 |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2020-08-28 |
發(fā)布日期: | 2020-08-28 |
宣州區(qū)人民政府辦公室(本級(jí))
2019年度部門決算
2020年8月
目 錄
第一部分 宣州區(qū)人民政府辦公室概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣州區(qū)人民政府辦公室2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 宣州區(qū)人民政府辦公室2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
宣州區(qū)人民政府辦公室本級(jí)2019年度部門決算情況
第一部分 宣州區(qū)人民政府辦公室概況
一、部門職責(zé)
1.起草、審核以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)出的公文;
辦理上級(jí)黨政機(jī)關(guān)和其他市(縣、區(qū))發(fā)送的公文。
2.負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議和政務(wù)活動(dòng)的組織安排;協(xié)助區(qū)政府負(fù)責(zé)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
3.研究區(qū)政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道以及其他單位請(qǐng)示區(qū)政府的事項(xiàng),提出審核意見,報(bào)區(qū)政府審批。
4.督促檢查區(qū)政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道及其他單位對(duì)區(qū)政府決定事項(xiàng)、區(qū)政府負(fù)責(zé)同志重要批示的貫徹落實(shí)情況。
5.協(xié)助區(qū)政府負(fù)責(zé)同志做好由區(qū)政府組織處理的突發(fā)公共事件的應(yīng)急處置工作。
6.負(fù)責(zé)全區(qū)目標(biāo)管理績(jī)效考核和承擔(dān)市目標(biāo)管理績(jī)效考核任務(wù)的分解、協(xié)調(diào)和調(diào)度工作。
7.負(fù)責(zé)區(qū)政府政務(wù)公開工作,落實(shí)區(qū)政府信息公開工作;協(xié)調(diào)解讀區(qū)政府發(fā)布的規(guī)范性文件、重大政策及相關(guān)信息;負(fù)責(zé)區(qū)政府門戶網(wǎng)站建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)。
8.負(fù)責(zé)區(qū)人大、政協(xié)轉(zhuǎn)交區(qū)政府的有關(guān)議案、建議、提案辦理工作。
9.負(fù)責(zé)組織調(diào)查研究,搜集整理信息,準(zhǔn)確及時(shí)地向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)反映情況,提出工作建議。
10.負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作,及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況,并協(xié)調(diào)處理區(qū)直部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道和人民群眾向區(qū)政府反映的重要問題。
11.負(fù)責(zé)公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源管理工作,會(huì)同有關(guān)部門制定相關(guān)規(guī)劃、制度并組織實(shí)施,組織開展能耗統(tǒng)計(jì)、檢測(cè)和評(píng)價(jià)工作。
12.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市對(duì)外方針政策,研究擬定全區(qū)外事工作規(guī)章制度和具體措施、辦法;檢查有關(guān)部門和單位貫徹執(zhí)行和落實(shí)情況;協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)外事活動(dòng)和對(duì)外友好交往,承辦區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的對(duì)外交往事宜;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)有關(guān)部門處理涉外突發(fā)事件,參與處理涉外案件。
13.綜合管理全區(qū)因公出國(guó)(境)工作,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)我區(qū)的外事工作,辦理全區(qū)重大涉外事務(wù),掌握全區(qū)外事工作情況和外國(guó)人在我區(qū)的情況。
14.圍繞全區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和對(duì)外開放進(jìn)行外事調(diào)研,為區(qū)委、區(qū)政府的對(duì)外工作決策提供意見和建議。
15.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,宣州區(qū)人民政府辦公室2019年度部門決算包括:區(qū)人民政府辦公室本級(jí)決算,與預(yù)算持平。
納入宣州區(qū)人民政府辦公室2019年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè),詳細(xì)情況見下表:
序號(hào) |
單位名稱 |
1 |
宣州區(qū)人民政府辦公室本級(jí) |
第二部分 宣州區(qū)人民政府辦公室2019年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:宣城市宣州區(qū)人民政府辦公室(本級(jí)) | 單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 1,228.93 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 35 | 1,020.98 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
三、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 37 | 0.00 |
四、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
五、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 40 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 42 | 92.43 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 43 | 38.08 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 77.44 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)還本支出 | 57 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)付息支出 | 58 | 0.00 | ||
25 | 59 | ||||
26 | 60 | ||||
本年收入合計(jì) | 27 | 1,228.93 | 本年支出合計(jì) | 61 | 1,228.93 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 28 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 62 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 63 | 0.00 |
30 | 64 | ||||
總計(jì) | 31 | 1,228.93 | 總計(jì) | 65 | 1,228.93 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
收入決算表 | |||||||||||
公開02表 | |||||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)人民政府辦公室(本級(jí)) | 單位:萬元 | ||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
小計(jì) | 其中:教育收費(fèi) | ||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計(jì) | 1,228.93 | 1,228.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,020.98 | 1,020.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,020.98 | 1,020.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 707.52 | 707.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 313.46 | 313.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 92.43 | 92.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 92.43 | 92.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 11.87 | 11.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 75.98 | 75.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 38.08 | 38.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 38.08 | 38.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 38.08 | 38.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 77.44 | 77.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 77.44 | 77.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 59.30 | 59.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)人民政府辦公室(本級(jí)) | 單位:萬元 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計(jì) | 1,228.93 | 1,228.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,020.98 | 1,020.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,020.98 | 1,020.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 707.52 | 707.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 313.46 | 313.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 92.43 | 92.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 92.43 | 92.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 11.87 | 11.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 75.98 | 75.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 38.08 | 38.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 38.08 | 38.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 38.08 | 38.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 77.44 | 77.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 77.44 | 77.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 59.30 | 59.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:宣城市宣州區(qū)人民政府辦公室(本級(jí)) | 單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 1,228.93 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 1,020.98 | 1,020.98 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國(guó)防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 92.43 | 92.43 | 0.00 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 38 | 38.08 | 38.08 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 77.44 | 77.44 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 25 | 1,228.93 | 本年支出合計(jì) | 54 | 1,228.93 | 1,228.93 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 28 | 0.00 | 57 | ||||
總計(jì) | 29 | 1,228.93 | 總計(jì) | 58 | 1,228.93 | 1,228.93 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||||||||||
公開05表 | ||||||||||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)人民政府辦公室(本級(jí)) | 單位:萬元 | |||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||
合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)余 | |||||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,228.93 | 1,228.93 | 0.00 | 1,228.93 | 1,228.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.98 | 1,020.98 | 0.00 | 1,020.98 | 1,020.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.98 | 1,020.98 | 0.00 | 1,020.98 | 1,020.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 707.52 | 707.52 | 0.00 | 707.52 | 707.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.46 | 313.46 | 0.00 | 313.46 | 313.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.43 | 92.43 | 0.00 | 92.43 | 92.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.43 | 92.43 | 0.00 | 92.43 | 92.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.87 | 11.87 | 0.00 | 11.87 | 11.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.98 | 75.98 | 0.00 | 75.98 | 75.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.08 | 38.08 | 0.00 | 38.08 | 38.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.08 | 38.08 | 0.00 | 38.08 | 38.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.08 | 38.08 | 0.00 | 38.08 | 38.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.44 | 77.44 | 0.00 | 77.44 | 77.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.44 | 77.44 | 0.00 | 77.44 | 77.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.30 | 59.30 | 0.00 | 59.30 | 59.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)人民政府辦公室(本級(jí)) | 單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 903.61 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 266.81 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 270.18 | 30201 | 辦公費(fèi) | 12.90 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 192.14 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.34 | 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 149.99 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 30703 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 18.81 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 30704 | 國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 |
30107 | 績(jī)效工資 | 19.52 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 3.37 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 77.40 | 30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 4.58 | 30207 | 郵電費(fèi) | 23.58 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 2.28 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 34.29 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.78 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 2.66 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 1.31 | 30211 | 差旅費(fèi) | 15.51 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 94.79 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 7.29 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 8.90 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 77.53 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 29.02 | 30214 | 租賃費(fèi) | 14.87 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 55.14 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 1.08 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 14.06 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 2.33 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 35.92 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 7.14 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 3.03 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 7.16 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 10.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.32 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 17.39 | 312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.05 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 6.14 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 2.13 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 31.29 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 |
30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 32.20 | 31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 | ||||||
39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 958.75 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 270.19 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||||||||||
公開07表 | ||||||||||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)人民政府辦公室(本級(jí)) | 單位:萬元 | |||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||
合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)余 | |||||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計(jì) | ||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 宣城市宣州區(qū)政府辦沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故此表無數(shù)據(jù)。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | ||
,. | 公開08表 | |
部門:宣城市宣州區(qū)人民政府辦公室(本級(jí)) | 單位:萬元 | |
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) | 14.25 | 7.29 |
公務(wù)接待費(fèi) | 8.66 | 7.14 |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.70 | 6.14 |
其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.70 | 6.14 |
公務(wù)用車購置費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
合計(jì) | 28.61 | 20.57 |
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
第三部分 宣州區(qū)人民政府辦公室2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計(jì)1228.93萬元,支出總計(jì)1228.93萬元。與2018年收、支1361.08萬元相比,收、支總計(jì)各減少132.15萬元,減少9.71%。其中:1、行政運(yùn)行增加186.17萬元,主要原因:2019年決算收入中2018年創(chuàng)建文明城市獎(jiǎng)金138.89萬元為預(yù)算安排,2018年該獎(jiǎng)金為往來款,人員變動(dòng)及正常調(diào)資致基本工資增加34.99萬元;2、一般行政管理事務(wù)減少258.69萬元,主要原因是項(xiàng)目數(shù)量及規(guī)模大小變化所致:2018年信息中心安全等級(jí)保護(hù)項(xiàng)目建設(shè)124.18萬元、宣州區(qū)政府辦一體化共享平臺(tái)建設(shè)80.5萬元、宣城市區(qū)權(quán)力清單運(yùn)行平臺(tái)軟件費(fèi)48.9萬元;3、法制建設(shè)減少59.95萬元,主要原因:2019年機(jī)構(gòu)改革,法制辦合并到區(qū)司法局。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1228.93萬元,其中:財(cái)政撥款收入1228.93萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1228.93萬元,其中:基本支出1228.93萬元,占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1228.93萬元;支出總計(jì)1228.93萬元,與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少132.15萬元,減少9.71%。其中:1、行政運(yùn)行增加186.17萬元,主要原因:2019年決算收入中2018年創(chuàng)建文明城市獎(jiǎng)金138.89萬元為預(yù)算安排,2018年該獎(jiǎng)金為往來款、人員變動(dòng)及正常調(diào)資致基本工資增加34.99萬元;2、一般行政管理事務(wù)減少258.69萬元,主要原因是項(xiàng)目數(shù)量及規(guī)模大小變化所致,2018年信息中心安全等級(jí)保護(hù)項(xiàng)目建設(shè)124.18萬元、宣州區(qū)政府辦一體化共享平臺(tái)建設(shè)80.5萬元、宣城市區(qū)權(quán)力清單運(yùn)行平臺(tái)軟件費(fèi)48.9萬元;3、法制建設(shè)減少59.95萬元,主要原因:2019年機(jī)構(gòu)改革,法制辦合并到區(qū)司法局。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算1228.93萬元,占本年收入的100%,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算與2018年決算相比減少132.15萬元,減少9.71%。其中:1、行政運(yùn)行增加186.17萬元,主要原因:2019年決算收入中2018年創(chuàng)建文明城市獎(jiǎng)金138.89萬元為預(yù)算安排,2018年該獎(jiǎng)金為往來款、人員變動(dòng)及正常調(diào)資致基本工資增加34.98萬元;2、一般行政管理事務(wù)減少258.69萬元,主要原因是項(xiàng)目數(shù)量及規(guī)模大小變化所致,2018年信息中心安全等級(jí)保護(hù)項(xiàng)目建設(shè)124.18萬元、宣州區(qū)政府辦一體化共享平臺(tái)建設(shè)80.5萬元、宣城市區(qū)權(quán)力清單運(yùn)行平臺(tái)軟件費(fèi)48.9萬元;3、法制建設(shè)減少59.95萬元,主要原因:2019年機(jī)構(gòu)改革,法制辦合并到區(qū)司法局。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1228.93萬元,占本年支出的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少132.15萬元,減少9.71%。其中:1、行政運(yùn)行增加186.17萬元,主要原因:1、2019年決算收入中2018年創(chuàng)建文明城市獎(jiǎng)金138.89萬元為預(yù)算安排,2018年該獎(jiǎng)金為往來款,人員變動(dòng)及正常調(diào)資致基本工資增加34.98萬元;2、一般行政管理事務(wù)減少258.69萬元,主要原因是項(xiàng)目數(shù)量及規(guī)模大小變化所致,2018年信息中心安全等級(jí)保護(hù)項(xiàng)目建設(shè)124.18萬元、宣州區(qū)政府辦一體化共享平臺(tái)建設(shè)80.5萬元、宣城市區(qū)權(quán)力清單運(yùn)行平臺(tái)軟件費(fèi)48.9萬元;3、法制建設(shè)減少59.95萬元,主要原因:2019年機(jī)構(gòu)改革,法制辦合并到區(qū)司法局。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1228.93萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1020.98萬元,占83.1%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出92.43萬元,占7.5%;衛(wèi)生健康(類)38.08萬元,占3.1%;住房保障(類)支出77.44萬元,占6.3%。
(四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1246.63萬元,支出決算為1228.93萬元,完成年初預(yù)算的98.58%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因: 1、代編預(yù)算143.82萬元;2、因政策增資追加指標(biāo)12.53萬元;3、因機(jī)構(gòu)改革指標(biāo)調(diào)減75.96萬元;4、因合同未完善及政策因素等原因指標(biāo)收回98.09萬元。其中:基本支出1228.93萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為571.9萬元,支出決算為707.52萬元,完成年初預(yù)算123.71%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員變動(dòng)及國(guó)家政策調(diào)資增加因素,二是發(fā)放2018年度創(chuàng)建文明城市獎(jiǎng)金。
2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為448.54萬元,支出決算為313.46萬元,完成年初預(yù)算69.88%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是1、2019年機(jī)構(gòu)改革指標(biāo)調(diào)整68.12萬元;3、因合同未完善及工作進(jìn)度等原因指標(biāo)收回66.96萬元。
3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算11.29萬元,支出決算11.87萬元,完成年初預(yù)算105.14%。決算數(shù)大于預(yù)算原因是政策調(diào)資。
4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算95.89萬元,支出決算75.98萬元,完成年初預(yù)算79.24%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員變動(dòng)及養(yǎng)老保險(xiǎn)政策變化。
社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算0萬元,支出預(yù)算4.58萬元。
5.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算41.54萬元,支出決算38.08萬元,完成年初預(yù)算91.67%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)原因是人員變動(dòng)及政策變化。
6.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算59.3萬元,支出決算59.3萬元,完成年初預(yù)算100%。
7.住房保障(類)住房改革(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算18.17萬元,支出決算18.14萬元。完成年初預(yù)算99.8%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1228.93萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)958.75萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)270.19萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
宣州區(qū)政府辦公室沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度宣州區(qū)人民政府辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)172.7萬元,比2018年減少455.35萬元,減少72.5%。減少主要原因是2018年統(tǒng)計(jì)有誤。
(二)政府采購支出情況。
2019年度宣州區(qū)人民政府辦公室本級(jí)政府采購支出總額131.28萬元,其中:政府采購貨物支出3.37萬元,政府采購服務(wù)支出127.91萬元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日,區(qū)政府辦本級(jí)共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,宣城市宣州區(qū)人民政府辦公室按照指向明確、合理可行的原則,對(duì)2019年度27個(gè)項(xiàng)目支出編制了績(jī)效目標(biāo),涉及財(cái)政資金448.54萬元。全年共組織對(duì)27個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政資金448.54萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,各項(xiàng)目基本達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
宣城市宣州區(qū)人民政府辦公室2019年度無區(qū)財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2020年8月28日
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