索引號: | 11341703003250064D/202008-00083 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構(gòu): | 洪林鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 洪林鎮(zhèn)2019年部門財政決算 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2020-08-21 | 發(fā)布日期: | 2020-08-21 |
索引號: | 11341703003250064D/202008-00083 |
組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構(gòu): | 洪林鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 洪林鎮(zhèn)2019年部門財政決算 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2020-08-21 |
發(fā)布日期: | 2020-08-21 |
宣城市宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府
2019年度部門決算
2020年8月
目 錄
第一部分 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況
第一部分 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
(一)執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
(二)制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
(三)承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
(四)開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利,打擊違法犯罪,維護社會穩(wěn)定。
(五)制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
(六)加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。
(七)指導(dǎo)村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進村(居)民委員會民主自治。
(八)制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃,保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
(九)協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
(十)承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算包括:宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府本級決算,與預(yù)算比較,增加0戶。
項目 |
數(shù)量 |
比上年增減 |
變動原因說明 |
合 計 |
1 |
0 |
無變動 |
一、按單位基本性質(zhì) |
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行政單位 |
1 |
0 |
無變動 |
事業(yè)單位 |
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其他 |
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二、按執(zhí)行會計制度 |
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行政單位 |
1 |
0 |
無變動 |
事業(yè)單位(含行業(yè)) |
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民間非營利組織 |
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企業(yè) |
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三、按單位預(yù)算級次 |
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一級預(yù)算單位 |
1 |
0 |
無變動 |
二級預(yù)算單位 |
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三級預(yù)算單位 |
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第二部分 見附件
第三部分 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計4009.11萬元、支出總計4009.11萬元。與2018年相比,收、支總計各增加2275萬元,增長131.19%,主要原因是小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè),項目支出投入大大增加。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計4009.11萬元,其中:財政撥款收入4009.11,占100%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計4009.11萬元,其中:基本支出790.8萬元,占19.73%;項目支出3218.31萬元,占80.27%;
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計4009.11萬元,支出總計4009.11萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加2275萬元,增長131.19%,主要原因小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè),項目支出投入大大增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4009.11萬元,占本年收入的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入增加2275萬元,增長131.19%。主要原因小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè),項目支出投入大大增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4009.11萬元,占本年支出的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加2275萬元,增長131.19%。主要原因小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè),項目支出投入大大增加。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4009.11萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出600.28萬元,占14.97%;文化體育與傳媒(類)支出26.44萬元,占0.66%;社會保障和就業(yè)(類)支出42.48萬元,占1.06%;衛(wèi)生健康(類)支出41.6萬元,占1.04%;農(nóng)林水(類)支出49.77萬元,占1.24%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出3168.54萬元,占79.03%;住房保障(類)支出80萬元,占2%。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為4009.11萬元,支出決算為4009.11萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:基本支出790.8萬元,占19.73%;項目支出3218.31萬元,占80.27%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為10.97萬元,支出決算為10.97萬元,完成年初預(yù)算的100%。
2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為554.10萬元,支出決算為554.10萬元,完成年初預(yù)算的100%。
3.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為35.21萬元,支出決算為35.21萬元,完成年初預(yù)算的100%。
4.文化體育與傳媒(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)。年初預(yù)算為26.44萬元,支出決算為26.44萬元,完成年初預(yù)算的100%。
5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預(yù)算為24.22萬元,支出決算為24.22萬元,完成年初預(yù)算的100%。
6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算為18.26萬元,支出決算為18.26萬元,完成年初預(yù)算的100%。
7.衛(wèi)生健康(類)計劃生育事務(wù)(款)其他計劃生育事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為23.4萬元,支出決算為23.4萬元,完成年初預(yù)算的100%。
8.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政、事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為18.2萬元,支出決算為18.2萬元,完成年初預(yù)算的100%。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項)。年初預(yù)算為2360.49萬元,支出決算為2360.49萬元,完成年初預(yù)算的100%。
10.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項)。年初預(yù)算為49.77萬元,支出決算為49.77萬元,完成年初預(yù)算的100%。
11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金、提租補貼(項)。年初預(yù)算為80萬元,支出決算為80萬元,完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出790.8萬元,其中:人員經(jīng)費333.68萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費457.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、 辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、費用補貼、其他對企業(yè)補助、 其他支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入808.05萬元,本年支出808.05萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下:
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項)。年初預(yù)算為808.05萬元,支出決算為808.05萬元,完成年初預(yù)算的100%。
八、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2019年度,宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出457.12萬元,比2018年增加86.46萬元,增長23.33%,主要原因是業(yè)務(wù)委托、維修維護等費用支出增多。
(二)政府采購支出情況。
2019年度,宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額78萬元,其中:政府采購貨物支出20萬元、政府采購服務(wù)支出58萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日,宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、業(yè)務(wù)用車1輛。
(四)關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)組織對2019年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評,組織開展2019年度部門整體支出績效評價。評價結(jié)果顯示良好。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十四、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財政
撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
一、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
單位:萬元
項 目 |
預(yù) 算 數(shù) |
決 算 數(shù) |
合 計 |
48.9 |
47.74 |
因公出國(境)費 |
|
|
公務(wù)接待費 |
33.9 |
30.46 |
公務(wù)用車購置及運行維護費 |
15 |
17.28 |
其中:公務(wù)用車運行維護費 |
15 |
17.28 |
公務(wù)用車購置費 |
|
|
二、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為48.9萬元,支出決算為47.74萬元,完成預(yù)算的97.63%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約、嚴格控制三公經(jīng)費支出。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算30.46萬元,占63.8%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算17.28萬元,占36.2%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元,與2019年度預(yù)算相比,減少0萬元,下降0%。
2.公務(wù)接待費支出30.46萬元, 與2019年度預(yù)算相比,減少3.44萬元,下降10.15%,下降的原因是嚴禁浪費、嚴格控制接待支出。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和安徽省實施細則,嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》(財行〔2014〕2066號)相關(guān)規(guī)定。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費支出17.28萬元,與2019年度預(yù)算相比,增加2.28萬元,增長15.2%,增長的原因是車輛維修及油費增加。2019年沒有安排公務(wù)用車購置費,全部為公務(wù)用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于保障主要領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)出行及業(yè)務(wù)需要。截至2019年12月31日,宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府機關(guān)開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
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