索引號: | 113417037233420044/201909-00004 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構(gòu): | 朱橋鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 朱橋鄉(xiāng)2018年度部門決算 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2019-09-06 | 發(fā)布日期: | 2019-09-06 |
索引號: | 113417037233420044/201909-00004 |
組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構(gòu): | 朱橋鄉(xiāng)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 朱橋鄉(xiāng)2018年度部門決算 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2019-09-06 |
發(fā)布日期: | 2019-09-06 |
宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2018年度部門決算
2020年8月
目 錄
第一部分宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2018年度部門決算情況
(參考格式)
第一部分宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)概況
一、部門職責(zé)
1、單位構(gòu)成:人大機關(guān)、政府機關(guān)、人口與計劃生育服務(wù)站、黨委機關(guān)、文化廣播站、民政辦、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、水利站、城建辦
2、人員構(gòu)成:行政人員:編制數(shù)為25人,實有在職人員19人,退休人員6人。事業(yè)人員:編制數(shù)為22人,實有在職人員19人,退休3人。自收自支2人,鄉(xiāng)聘人員12人,輔警7人。促進鄉(xiāng)村經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展,帶領(lǐng)全鄉(xiāng)建設(shè)美好鄉(xiāng)村,構(gòu)建和諧社會。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2018年度部門決算包括屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算比較,增加(減少)0戶,說明原因。
納入宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2018年度部門決算編制范圍的二級單位共XX個,詳細情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
朱橋鄉(xiāng)人民政府 |
2 |
…… |
第二部分宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2018年度部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
公開01表 |
||
部門: |
|
|
金額單位:萬元 |
||
收入 |
支出 |
||||
項目 |
金額 |
項目 |
金額 |
||
欄次 |
|
|
|
||
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
2,006.50 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
450.46 |
||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
159.16 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
三、上級補助收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
||
四、事業(yè)收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
五、經(jīng)營收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
六、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
||
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
20.20 |
||
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37.72 |
||
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
50.00 |
||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,527.28 |
||
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
15.00 |
||
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
65.00 |
||
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
||
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
||
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
||
本年收入合計 |
|
本年支出合計 |
|
||
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
2,165.66 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
2,165.66 |
||
|
0.00 |
|
0.00 |
||
總計 |
0.00 |
總計 |
0.00 |
收入決算表
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|||||
部門: |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
小計 |
其中:教育 收費 |
||||||||||
欄次 |
合計 |
2,165.66 |
2,165.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
450.46 |
450.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20101 |
人大事務(wù) |
20.69 |
20.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010101 |
行政運行 |
17.27 |
17.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
420.00 |
420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政運行 |
420.00 |
420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010501 |
行政運行 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政運行 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070101 |
行政運行 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
37.72 |
37.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
37.72 |
37.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,527.28 |
1,527.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
1,368.12 |
1,368.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1,075.85 |
1,075.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
292.27 |
292.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
159.16 |
159.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
30.53 |
30.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
58.03 |
58.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
70.60 |
70.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
農(nóng)業(yè) |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租補貼 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
部門: |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
2,165.66 |
797.54 |
1,368.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
450.46 |
450.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20101 |
人大事務(wù) |
20.69 |
20.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010101 |
行政運行 |
17.27 |
17.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
420.00 |
420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政運行 |
420.00 |
420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010501 |
行政運行 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政運行 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070101 |
行政運行 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
37.72 |
37.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
37.72 |
37.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,527.28 |
159.16 |
1,368.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
1,368.12 |
0.00 |
1,368.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1,075.85 |
0.00 |
1,075.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
292.27 |
0.00 |
292.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
159.16 |
159.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
30.53 |
30.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
58.03 |
58.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
70.60 |
70.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
農(nóng)業(yè) |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租補貼 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開04表 |
|||
部門: |
|
|
金額單位:萬元 |
|||
收入 |
支出 |
|||||
項 目 |
金額 |
項目 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
450.46 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
450.46 |
450.46 |
||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
三、國防支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
20.20 |
20.20 |
||
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37.72 |
37.72 |
||
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
50.00 |
50.00 |
||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,527.28 |
1,368.12 |
||
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
15.00 |
15.00 |
||
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
65.00 |
65.00 |
||
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合計 |
2,006.50 |
本年支出合計 |
2,165.66 |
2,006.50 |
||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共預(yù)算財政撥款 |
0.00 |
|
|
|
||
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
0.00 |
|
|
|
||
總計 |
2,006.50 |
總計 |
450.46 |
450.46 |
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||
部門: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,006.50 |
638.38 |
1,368.12 |
2,006.50 |
638.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
450.46 |
450.46 |
0.00 |
450.46 |
450.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20101 |
人大事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.69 |
20.69 |
0.00 |
20.69 |
20.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010101 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.27 |
17.27 |
0.00 |
17.27 |
17.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
420.00 |
420.00 |
0.00 |
420.00 |
420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
420.00 |
420.00 |
0.00 |
420.00 |
420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010501 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070101 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.72 |
37.72 |
0.00 |
37.72 |
37.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.72 |
37.72 |
0.00 |
37.72 |
37.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,368.12 |
0.00 |
1,368.12 |
1,368.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,368.12 |
0.00 |
1,368.12 |
1,368.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,075.85 |
0.00 |
1,075.85 |
1,075.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
292.27 |
0.00 |
292.27 |
292.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
農(nóng)業(yè) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租補貼 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
||
部門: |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
330.33 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
1,698.45 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
0.00 |
30201 |
辦公費 |
42.00 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
53.35 |
30202 |
印刷費 |
15.50 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
5.41 |
30203 |
咨詢費 |
39.84 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
19.80 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
1.80 |
30205 |
水費 |
1.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 |
35.00 |
30206 |
電費 |
10.80 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
2.50 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.00 |
30211 |
差旅費 |
9.80 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
65.00 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
50.00 |
30213 |
維修(護)費 |
1,441.77 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.72 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
2.72 |
30215 |
會議費 |
2.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
2.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
2.72 |
30217 |
公務(wù)招待費 |
27.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
20.60 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
3.60 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
18.10 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
7.20 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
30399 |
對其他個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
37.80 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
16.22 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
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399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
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39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
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39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人員經(jīng)費合計 |
333.05 |
公用經(jīng)費合計 |
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開07表
部門: |
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單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
159.16 |
159.16 |
0.00 |
159.16 |
159.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
159.16 |
159.16 |
0.00 |
159.16 |
159.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
159.16 |
159.16 |
0.00 |
159.16 |
159.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.53 |
30.53 |
0.00 |
30.53 |
30.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.03 |
58.03 |
0.00 |
58.03 |
58.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.60 |
70.60 |
0.00 |
70.60 |
70.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
第三部分宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計2165.66萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計2165.66萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2018年相比,收、支總計各增加250.77萬元,增長13.09%,主要原因:一是水利興修;二是文明創(chuàng)建。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計2165.66萬元,其中:財政撥款收入2006.5萬元,占92.65%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入159.16萬元,占7.35%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計2165.66萬元,其中:基本支出2165.66萬元,占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計2165.66萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計2165.66萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加250.77萬元,增長13.09%,主要原因:一是水利興修;二是文明創(chuàng)建。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2165.66萬元,占本年收入的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入增加250.77萬元,增長13.09%。主要原因稅收增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2165.66萬元,占本年支出的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加250.77萬元,增長13.09%。主要原因一是水利興修;二是文明創(chuàng)建。
。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2165.66萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出450.46萬元,占20.8%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出20.2萬元,占0.93%;社會保障和就業(yè)(類)支出37.72萬元,占1.74%;農(nóng)林水(類)支出15萬元,占0.069%;住房保障(類)支出65萬元,占3.01%;……。
(各部門、單位應(yīng)根據(jù)具體支出功能分類科目補充完善公開內(nèi)容,功能分類科目應(yīng)細化到類級科目)
(四)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2165.66萬元,支出決算為2165.66萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其中:基本支出2165.66萬元,占100%;具體情況如下:
1. 一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為2165.66萬元,支出決算為2165.66萬元,完成年初預(yù)算的100%。
2. 2.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為2165.66萬元,支出決算為2165.66萬元,完成年初預(yù)算的100%。
3.教育(類)教育進修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的100%。
4.文化體育與傳媒(類)文化(款)文化創(chuàng)作與保護(項)。年初預(yù)算為20.2萬元,支出決算為20.2萬元,完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出2165.66萬元,其中:人員經(jīng)費308.05萬元,主要包括:基本工資74.97、津貼補貼53.35、獎金5.41、伙食補助費19.8、績效工資1.8、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費35、職業(yè)年金繳費0、職工基本醫(yī)療保險繳費0、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費0、其他社會保障繳費0、住房公積金65、醫(yī)療費50、其他工資福利支出0、離休費0、退休費2.72、退職(役)費0、撫恤金0、生活補助0、救濟費0、醫(yī)療費補助0、助學(xué)金0、獎勵金0、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0、對其他個人和家庭的補助支出0;公用經(jīng)費1857.61萬元,主要包括:辦公費42、印刷費15.5、咨詢費39.84、手續(xù)費0、水費1、電費10.8、郵電費2.5、取暖費0、物業(yè)管理費0、差旅費9.8、因公出國(境)費0、維修(護)費1600.93、租賃費0.72、會議費2、培訓(xùn)費2、公務(wù)接待費27、專用材料費0、被裝購置費0、專用燃料費0、勞務(wù)費20.6、委托業(yè)務(wù)費3.6、工會經(jīng)費18.1、福利費0、公務(wù)用車運行維護費7.2、其他交通費用37.8、稅金及附加費用0、其他商品服務(wù)支出16.22。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余萬元,本年收入159.16萬元,本年支出159.16萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下:
1.社會保障和就業(yè)支出(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水庫移民后期扶持基金支出(項)。年初預(yù)算為159.16萬元,支出決算為159.16萬元,完成年初預(yù)算的100%。
八、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年度,宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)機關(guān)運行經(jīng)費支出450.46萬元,比2018年減少188.34萬元,下降29.48%,主要原因是減少公務(wù)接待,采取各項措施進行節(jié)流。
(二)政府采購支出情況。
2018年度,宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)政府采購支出總額1857.61萬元,其中:政府采購貨物支出200萬元、政府采購工程支出1500萬元、政府采購服務(wù)支出157.61萬元。授予中小企業(yè)合同金額1500萬元,占政府采購支出總額的80.74%,其中:授予小微企業(yè)合同金額357.61萬元,占政府采購支出總額的19.26%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日,宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)共有車輛3輛,其中:應(yīng)急保障用車1輛,其他用車2輛(只列報車輛不為0的車型);單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對2018年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評,共6個項目,涉及資金1857.61萬元,占項目預(yù)算總額的100%。(概括表述項目績效情況,是否達到了預(yù)期績效目標(biāo))。
本部門共組織對“水利工程”等6個項目開展了部門績效評價,涉及資金1857.61萬元。該項目開展績效評價的組織方式(即部門自主實施還是委托第三方機構(gòu)實施)。從評價情況看
組織開展2018年度部門整體支出績效自評。評價結(jié)果顯示項目資金績效良好。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果(指省財政批復(fù)績效目標(biāo)的項目)
宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)在2018年度部門決算中公開“水利工程”等6個項目績效自評結(jié)果。
水利工程項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),水利工程項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為1857.61萬元,執(zhí)行數(shù)為1857.61萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:通過項目實施,項目資金績效良好。
公開上述項目的績效自評表。
3.部門評價項目績效評價結(jié)果?!秞x項目績效評價報告》
(績效公開有關(guān)要求,請查看附件2-4)
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十四、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(可根據(jù)本部門預(yù)算實際情況增加或減少相關(guān)名詞解釋)
宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2018年度一般公共預(yù)算財政
撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(參考格式)
一、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
單位:萬元
項 目 |
預(yù)算 數(shù) |
決算 數(shù) |
合 計 |
47.00 |
41.4.00 |
因公出國(境)費 |
0.00 |
0.00 |
公務(wù)接待費 |
32.00 |
27.00 |
公務(wù)用車購置及運行維護費 |
7.50 |
7.20 |
其中:公務(wù)用車運行維護費 |
7.50 |
7.20 |
公務(wù)用車購置費 |
0.00 |
0.00 |
二、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為47萬元,支出決算為41.4萬元,完成預(yù)算的88.08%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少公務(wù)接待。為全面反映“三公”經(jīng)費支出。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算27萬元,占65.21%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算7.2萬元,占17.39%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元,與2018年度預(yù)算相比,減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,下降(增長)的原因是……。2018年宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)因公出國(境)團組0次,累計出國(境)0人次。該項經(jīng)費根據(jù)省外辦批準(zhǔn)的因公臨時出國(境)計劃,按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排。主要是用于……(各部門、單位根據(jù)因公出國境具體情況編報說明)。經(jīng)費使用嚴格按照《安徽省省直黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》(財行〔2014〕104號)、《安徽省省直黨政機關(guān)因公短期出國培訓(xùn)費用管理辦法》(財行〔2014〕527號)等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.公務(wù)接待費支出27萬元, 與2018年度預(yù)算相比,減少5萬元,下降15.62%,下降的原因是減少公務(wù)接待。2018年宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)國內(nèi)公務(wù)接待共465批次(其中外事接待0批次),0人次(其中外事接待0人次)。主要是用于招商引資、協(xié)護稅、各單位學(xué)習(xí)調(diào)研(各部門、單位根據(jù)接待具體情況編報說明)。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和安徽省實施細則,嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》(財行〔2014〕2066號)相關(guān)規(guī)定。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.2萬元,與2018年度預(yù)算相比,減少0.3萬元,下降4%,下降(增長)的原因是減少長途用車。2018年沒有安排公務(wù)用車購置費(如有安排,請說明購置數(shù)),全部為公務(wù)用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于協(xié)調(diào)工作、招商引資。截至2018年12月31日,宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)機關(guān)及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
附件1
授予中小企業(yè)政府采購支出相關(guān)政策及查詢路徑
一、政府采購執(zhí)行落實促進中小企業(yè)發(fā)展政策的情況
依據(jù)財政部、工業(yè)和信息化部《關(guān)于印發(fā)〈政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展暫行辦法〉的通知》(財庫〔2011〕181號)、《安徽省財政廳、安徽省經(jīng)濟和信息化委員會轉(zhuǎn)發(fā)〈財政部工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展暫行辦法〉的通知》(財購〔2012〕142號)有關(guān)規(guī)定,省政府采購中心受理的政府采購項目在促進中小企業(yè)政策的落實主要體現(xiàn)在以下三個方面:
①在采購文件中約定:對投標(biāo)供應(yīng)商為中小微企業(yè)的,給予價格扣除。具體約定內(nèi)容為:對中型企業(yè)的價格給予3%的扣除,對小型、微型企業(yè)的價格給予6%的扣除,用扣除后的價格參與評審。
②參與投標(biāo)的供應(yīng)商為中小微企業(yè)的,應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)文件中提供有效的《中小企業(yè)聲明函》,并對其真實性負責(zé)。
③項目中標(biāo)(成交)公告發(fā)布時,中標(biāo)供應(yīng)商為中小微企業(yè)的,同時公告其投標(biāo)文件提供的《中小企業(yè)聲明函》。
(公告網(wǎng)址:安徽合肥公共資源交易中心)(2)二、授予中小企業(yè)合同的查詢途徑
省級預(yù)算單位授予中小企業(yè)的合同金額可以從以下三個方面來查詢:
①查詢單位存檔的中標(biāo)(成交)供應(yīng)商(即合同乙方)的投標(biāo)文件;
②查詢被授予合同的供應(yīng)商中標(biāo)(成交)公告發(fā)布時的《中小企業(yè)聲明函》公告;查詢網(wǎng)址:安徽合肥公共資源交易中心 ;聯(lián)系人:亓林媛電話:0551-66223726。
③登錄安徽省政府采購監(jiān)管服務(wù)平臺(網(wǎng)址:http://61.190.70.225:90/)查詢中小企業(yè)合同簽訂情況(注:2017年下半年啟動的新功能),操作步驟:預(yù)算單位選擇菜單“業(yè)務(wù)管理”-“合同管理”-“合同查詢”頁面,選擇是否為中小企業(yè),點擊查詢簽訂合同的相關(guān)信息,如下圖所示:
附件2
2018年省級部門決算公開中有關(guān)
預(yù)算績效管理公開的說明
為進一步做好有關(guān)工作,特對預(yù)算績效管理公開的模板作出以下說明:
一、關(guān)于“預(yù)算績效管理工作開展情況”
依據(jù)皖財績〔2020〕308號文件,各部門需公開納入部門預(yù)算的項目支出和部門整體支出的績效自評情況。開展部門績效評價的情況依據(jù)實際工作開展進行說明,如未開展此項工作請寫本部門2018年度未開展部門績效評價。
1.項目支出績效自評。概括表述項目績效情況,如:項目立項,績效目標(biāo)設(shè)置,預(yù)算編制,預(yù)算執(zhí)行,項目業(yè)務(wù)管理制度,財務(wù)管理制度,績效目標(biāo)完成情況,實現(xiàn)的社會效益、生態(tài)效益、經(jīng)濟效益等方面情況。
2.部門績效評價。概括表述績效評價情況,如:項目立項,績效目標(biāo)設(shè)置,預(yù)算編制,預(yù)算執(zhí)行,項目業(yè)務(wù)管理制度,財務(wù)管理制度,績效目標(biāo)完成情況,實現(xiàn)的社會效益、生態(tài)效益、經(jīng)濟效益等方面情況。
3.部門整體支出績效自評。概括表述評價情況,如:績效目標(biāo)設(shè)置、人員經(jīng)費和公用經(jīng)費保障,預(yù)算編制,預(yù)算執(zhí)行,預(yù)算管理制度,績效目標(biāo)完成情況,實現(xiàn)的社會效益、生態(tài)效益、經(jīng)濟效益等方面情況。
二、關(guān)于“部門決算中項目績效自評結(jié)果”
1.項目特指省財政批復(fù)了績效目標(biāo)的項目,相關(guān)部門才需要按模板公開項目績效自評結(jié)果,具體項目清單見附件3。涉密項目的績效自評結(jié)果暫不公開。
2.項目績效自評綜述。主要產(chǎn)出和效果:概括表述通過項目實施實現(xiàn)的社會效益、生態(tài)效益、經(jīng)濟效益等情況。發(fā)現(xiàn)的主要問題:可從預(yù)算編制執(zhí)行,項目實施進展,績效目標(biāo)實際完成值未達預(yù)期指標(biāo)值,社會效益、生態(tài)效益、經(jīng)濟效益等方面概括表述。下一步改進措施:可從強化項目預(yù)算執(zhí)行管理,提高預(yù)算執(zhí)行率,規(guī)范和加強項目管理,進一步發(fā)揮項目的社會效益等,優(yōu)化完善項目績效指標(biāo)設(shè)置,持續(xù)推進績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè),不斷提高財政資金績效管理水平等方面概括表述。
3.項目績效自評表格式詳見皖財績〔2020〕308號的附件4項目支出績效自評表。
三、關(guān)于“部門評價項目績效評價結(jié)果”
1.按皖財績〔2020〕308號要求,實施部門績效評價的項目評價報告向社會公開。項目特指皖財績〔2020〕308號附件2中2018年省對下專項轉(zhuǎn)移支付資金項目。其他按要求開展了部門績效評價的項目也可根據(jù)實際情況將績效評價結(jié)果公開。
2.評價報告的內(nèi)容和格式,也可參考2018年度中央部門決算公開中的部門績效評價項目。
3.涉密項目的部門績效評價結(jié)果暫不公開。
附件3
xx項目績效評價報告
(參考提綱)
一、項目基本情況
(一)項目背景。概述項目開展績效評價的時間。
(二)項目目標(biāo)。概述總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)。
(三)主要內(nèi)容及預(yù)算支出情況。概述項目主要實施內(nèi)容,預(yù)算資金下達情況、實際支出情況等。
二、績效評價情況及評價結(jié)論
(一)評價范圍和目的。簡述評價的對象、范圍和目的。
(二)評價指標(biāo)體系。概述包括的一級指標(biāo),每個一級指標(biāo)的分值和包含的三級指標(biāo)。
(三)評價方法及實施。簡述使用的評價方法,實施評價的過程。
(四)評價結(jié)論。評價結(jié)果的評分和評級,概述項目的績效情況。
三、績效評價指標(biāo)完成情況(簡述每個一級指標(biāo)的總分值、具體得分,簡要分析評價得分和失分的情況)
(一)決策指標(biāo)分析。
(二)管理指標(biāo)分析。
(三)產(chǎn)出指標(biāo)分析。
(四)效果指標(biāo)分析。
四、發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因
分段簡述評價中發(fā)現(xiàn)的問題及原因。
五、相關(guān)建議
分段簡述針對問題提出的對應(yīng)建議。
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