目 錄
第一部分 宣州區(qū)古泉政府概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣州區(qū)古泉政府2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 宣州區(qū)古泉政府2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府2019年度部門(mén)決算情況
第一部分 宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門(mén)職責(zé)
(一)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā),不斷培育市場(chǎng)體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
(二)制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。
(三)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
(四)按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收,完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
(五)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對(duì)封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
(六)完成黨委及上級(jí)各部門(mén)交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府2019年度部門(mén)決算只包括本級(jí)決算,鎮(zhèn)政府沒(méi)有下屬單位,與預(yù)算比較,沒(méi)有變動(dòng)。
納入宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府2019年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位共1個(gè),詳細(xì)情況見(jiàn)下表:
序號(hào)
|
單位名稱(chēng)
|
1
|
宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府本級(jí)
|
第二部分 宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府2019年度部門(mén)決算表
收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)01表
|
部門(mén):宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府
|
|
單位:萬(wàn)元
|
收入
|
支出
|
項(xiàng)目
|
行次
|
金額
|
項(xiàng)目
|
行次
|
金額
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入
|
1
|
2,793.67
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
35
|
657.72
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
三、上級(jí)補(bǔ)助收入
|
3
|
0.00
|
三、國(guó)防支出
|
37
|
0.00
|
四、事業(yè)收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
0.00
|
五、經(jīng)營(yíng)收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
0.00
|
六、附屬單位上繳收入
|
6
|
0.00
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
40
|
0.00
|
七、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
41
|
10.00
|
|
8
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
42
|
34.30
|
|
9
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
43
|
31.50
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
44
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
45
|
1,959.15
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
46
|
45.00
|
|
13
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
47
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
49
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
51
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
52
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
56.00
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
54
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
55
|
0.00
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
56
|
0.00
|
|
23
|
|
二十三、債務(wù)還本支出
|
57
|
0.00
|
|
24
|
|
二十四、債務(wù)付息支出
|
58
|
0.00
|
|
25
|
|
|
59
|
|
|
26
|
|
|
60
|
|
本年收入合計(jì)
|
27
|
2,793.67
|
本年支出合計(jì)
|
61
|
2,793.67
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
|
28
|
0.00
|
結(jié)余分配
|
62
|
0.00
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
29
|
0.00
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
63
|
0.00
|
|
30
|
|
|
64
|
|
總計(jì)
|
31
|
2,793.67
|
總計(jì)
|
65
|
2,793.67
|
注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
|
|
收入決算表
|
公開(kāi)02表
|
部門(mén):宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
單位:萬(wàn)元
|
科目編碼
|
科目名稱(chēng)
|
本年收入合計(jì)
|
財(cái)政撥款收入
|
上級(jí)補(bǔ)助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營(yíng)收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
小計(jì)
|
其中:教育收費(fèi)
|
類(lèi)
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
合計(jì)
|
2,793.67
|
2,793.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
657.72
|
657.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20101
|
人大事務(wù)
|
7.65
|
7.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010101
|
行政運(yùn)行
|
2.65
|
2.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010199
|
其他人大事務(wù)支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20103
|
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
483.07
|
483.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010301
|
行政運(yùn)行
|
483.07
|
483.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20105
|
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010501
|
行政運(yùn)行
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20131
|
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
162.00
|
162.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2013101
|
行政運(yùn)行
|
162.00
|
162.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20701
|
文化和旅游
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
34.30
|
34.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
23.00
|
23.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
13.00
|
13.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20808
|
撫恤
|
11.30
|
11.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080899
|
其他優(yōu)撫支出
|
11.30
|
11.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
31.50
|
31.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21007
|
計(jì)劃生育事務(wù)
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2100799
|
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
16.50
|
16.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
11.50
|
11.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
1,959.15
|
1,959.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21203
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
|
1,483.00
|
1,483.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2120303
|
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
1,483.00
|
1,483.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21205
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
476.15
|
476.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2120501
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
476.15
|
476.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21301
|
農(nóng)業(yè)
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)支出
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
住房保障支出
|
56.00
|
56.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
56.00
|
56.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2210201
|
住房公積金
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
11.00
|
11.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)03表
|
部門(mén):宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府
|
單位:萬(wàn)元
|
科目編碼
|
科目名稱(chēng)
|
本年支出合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
上繳上級(jí)支出
|
經(jīng)營(yíng)支出
|
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
|
類(lèi)
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合計(jì)
|
2,793.67
|
1,539.36
|
1,254.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
657.72
|
639.83
|
17.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20101
|
人大事務(wù)
|
7.65
|
7.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010101
|
行政運(yùn)行
|
2.65
|
2.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010199
|
其他人大事務(wù)支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20103
|
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
483.07
|
465.18
|
17.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010301
|
行政運(yùn)行
|
483.07
|
465.18
|
17.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20105
|
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010501
|
行政運(yùn)行
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20131
|
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
162.00
|
162.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2013101
|
行政運(yùn)行
|
162.00
|
162.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20701
|
文化和旅游
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
34.30
|
34.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
23.00
|
23.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
13.00
|
13.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20808
|
撫恤
|
11.30
|
11.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080899
|
其他優(yōu)撫支出
|
11.30
|
11.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
31.50
|
31.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21007
|
計(jì)劃生育事務(wù)
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2100799
|
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
16.50
|
16.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
11.50
|
11.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
1,959.15
|
722.73
|
1,236.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21203
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
|
1,483.00
|
246.58
|
1,236.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2120303
|
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
1,483.00
|
246.58
|
1,236.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21205
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
476.15
|
476.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2120501
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
476.15
|
476.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21301
|
農(nóng)業(yè)
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)支出
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
住房保障支出
|
56.00
|
56.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
56.00
|
56.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2210201
|
住房公積金
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
11.00
|
11.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
公開(kāi)04表
|
部門(mén):宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府
|
單位:萬(wàn)元
|
收 入
|
支 出
|
項(xiàng)目
|
行次
|
金額
|
項(xiàng)目
|
行次
|
小計(jì)
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
1
|
2,793.67
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
30
|
657.72
|
657.72
|
0.00
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3
|
|
三、國(guó)防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
6
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
36
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
37
|
34.30
|
34.30
|
0.00
|
|
9
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
38
|
31.50
|
31.50
|
0.00
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
40
|
1,959.15
|
1,959.15
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
41
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
56.00
|
56.00
|
0.00
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
23
|
|
二十三、債務(wù)還本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
24
|
|
二十四、債務(wù)付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
本年收入合計(jì)
|
25
|
2,793.67
|
本年支出合計(jì)
|
54
|
2,793.67
|
2,793.67
|
0.00
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
26
|
0.00
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
27
|
0.00
|
|
56
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
28
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
總計(jì)
|
29
|
0.00
|
總計(jì)
|
58
|
2,793.67
|
2,793.67
|
0.00
|
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)05表
|
部門(mén):宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府
|
單位:萬(wàn)元
|
科目編碼
|
科目名稱(chēng)
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)余
|
類(lèi)
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
合計(jì)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,793.67
|
1,539.36
|
1,254.31
|
2,793.67
|
1,539.36
|
1,254.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
657.72
|
639.83
|
17.89
|
657.72
|
639.83
|
17.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20101
|
人大事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.65
|
7.65
|
0.00
|
7.65
|
7.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010101
|
行政運(yùn)行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.65
|
2.65
|
0.00
|
2.65
|
2.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010199
|
其他人大事務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20103
|
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
483.07
|
465.18
|
17.89
|
483.07
|
465.18
|
17.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010301
|
行政運(yùn)行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
483.07
|
465.18
|
17.89
|
483.07
|
465.18
|
17.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20105
|
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010501
|
行政運(yùn)行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20131
|
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
162.00
|
162.00
|
0.00
|
162.00
|
162.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2013101
|
行政運(yùn)行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
162.00
|
162.00
|
0.00
|
162.00
|
162.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20701
|
文化和旅游
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
34.30
|
34.30
|
0.00
|
34.30
|
34.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
23.00
|
23.00
|
0.00
|
23.00
|
23.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.00
|
13.00
|
0.00
|
13.00
|
13.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20808
|
撫恤
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.30
|
11.30
|
0.00
|
11.30
|
11.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080899
|
其他優(yōu)撫支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.30
|
11.30
|
0.00
|
11.30
|
11.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31.50
|
31.50
|
0.00
|
31.50
|
31.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21007
|
計(jì)劃生育事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2100799
|
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.50
|
16.50
|
0.00
|
16.50
|
16.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.50
|
11.50
|
0.00
|
11.50
|
11.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,959.15
|
722.73
|
1,236.42
|
1,959.15
|
722.73
|
1,236.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21203
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,483.00
|
246.58
|
1,236.42
|
1,483.00
|
246.58
|
1,236.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2120303
|
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,483.00
|
246.58
|
1,236.42
|
1,483.00
|
246.58
|
1,236.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21205
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
476.15
|
476.15
|
0.00
|
476.15
|
476.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2120501
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
476.15
|
476.15
|
0.00
|
476.15
|
476.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21301
|
農(nóng)業(yè)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
56.00
|
56.00
|
0.00
|
56.00
|
56.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
56.00
|
56.00
|
0.00
|
56.00
|
56.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2210201
|
住房公積金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.00
|
11.00
|
0.00
|
11.00
|
11.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)06表
|
部門(mén):宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府
|
單位:萬(wàn)元
|
人員經(jīng)費(fèi)
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
科目編碼
|
科目名稱(chēng)
|
決算數(shù)
|
科目編碼
|
科目名稱(chēng)
|
決算數(shù)
|
科目編碼
|
科目名稱(chēng)
|
金額
|
301
|
工資福利支出
|
418.99
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
953.67
|
307
|
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
|
0.00
|
30101
|
基本工資
|
141.28
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
110.28
|
30701
|
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
|
0.00
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
64.20
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
4.29
|
30702
|
國(guó)外債務(wù)付息
|
0.00
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
118.41
|
30203
|
咨詢(xún)費(fèi)
|
55.24
|
30703
|
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
0.00
|
30106
|
伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
0.00
|
30204
|
手續(xù)費(fèi)
|
51.95
|
30704
|
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
0.00
|
30107
|
績(jī)效工資
|
12.29
|
30205
|
水費(fèi)
|
3.66
|
310
|
資本性支出
|
0.00
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
10.00
|
30206
|
電費(fèi)
|
13.58
|
31001
|
房屋建筑物購(gòu)建
|
0.00
|
30109
|
職業(yè)年金繳費(fèi)
|
0.00
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
14.51
|
31002
|
辦公設(shè)備購(gòu)置
|
0.00
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
0.00
|
30208
|
取暖費(fèi)
|
0.00
|
31003
|
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置
|
0.00
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
|
0.00
|
30209
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
46.77
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
0.00
|
30112
|
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
|
11.30
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
7.70
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
30113
|
住房公積金
|
45.00
|
30212
|
因公出國(guó)(境)費(fèi)用
|
0.00
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
|
0.00
|
30114
|
醫(yī)療費(fèi)
|
16.50
|
30213
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
11.50
|
31008
|
物資儲(chǔ)備
|
0.00
|
30199
|
其他工資福利支出
|
0.00
|
30214
|
租賃費(fèi)
|
20.00
|
31009
|
土地補(bǔ)償
|
0.00
|
303
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
166.70
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
0.00
|
31010
|
安置補(bǔ)助
|
0.00
|
30301
|
離休費(fèi)
|
0.00
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
1.44
|
31011
|
地上附著物和青苗補(bǔ)償
|
0.00
|
30302
|
退休費(fèi)
|
0.00
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
6.17
|
31012
|
拆遷補(bǔ)償
|
0.00
|
30303
|
退職(役)費(fèi)
|
0.00
|
30218
|
專(zhuān)用材料費(fèi)
|
0.00
|
31013
|
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置
|
0.00
|
30304
|
撫恤金
|
0.00
|
30224
|
被裝購(gòu)置費(fèi)
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具購(gòu)置
|
0.00
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
164.38
|
30225
|
專(zhuān)用燃料費(fèi)
|
0.00
|
31021
|
文物和陳列品購(gòu)置
|
0.00
|
30306
|
救濟(jì)費(fèi)
|
0.00
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
74.78
|
31022
|
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置
|
0.00
|
30307
|
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
|
2.31
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
|
487.00
|
31099
|
其他資本性支出
|
0.00
|
30308
|
助學(xué)金
|
0.00
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
12.00
|
312
|
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
|
0.00
|
30309
|
獎(jiǎng)勵(lì)金
|
0.00
|
30229
|
福利費(fèi)
|
0.00
|
31201
|
資本金注入
|
0.00
|
30310
|
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
|
0.00
|
30231
|
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
11.18
|
31203
|
政府投資基金股權(quán)投資
|
0.00
|
30399
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
|
0.00
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
8.86
|
31204
|
費(fèi)用補(bǔ)貼
|
0.00
|
|
|
|
30240
|
稅金及附加費(fèi)用
|
0.00
|
31205
|
利息補(bǔ)貼
|
0.00
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
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12.76
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31299
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其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
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0.00
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399
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其他支出
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0.00
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39906
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贈(zèng)與
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0.00
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39907
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國(guó)家賠償費(fèi)用支出
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0.00
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39908
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對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
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0.00
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39999
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其他支出
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0.00
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)
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585.69
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公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)
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953.67
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注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)07表
部門(mén):
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單位:萬(wàn)元
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科目編碼
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科目名稱(chēng)
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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本年收入
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本年支出
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年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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合計(jì)
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基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
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項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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合計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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合計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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合計(jì)
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基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
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項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)
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項(xiàng)目支出結(jié)余
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類(lèi)
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款
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項(xiàng)
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合計(jì)
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注:宣州區(qū)古泉政府沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)
第三部分 宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入總計(jì)2793.67萬(wàn)元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計(jì)2793.67萬(wàn)元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2018年相比,收、支總計(jì)各增加1094.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)64.39%,主要原因:一是人員增加導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加。;二是項(xiàng)目支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度收入合計(jì)2793.67萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2793.67萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度支出合計(jì)2793.67萬(wàn)元,其中:基本支出1539.36萬(wàn)元,占55.10%;項(xiàng)目支出1254.31萬(wàn)元,占44.9%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2793.67萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)2793.67萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1094.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)64.39%,主要原因:一是人員增加導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加;二是項(xiàng)目支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2793.67萬(wàn)元,占本年收入的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加1094.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)64.39%。主要原因:一是人員增加導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加;二是項(xiàng)目支出增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2793.67萬(wàn)元,占本年支出的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1094.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)64.39%。主要原因:一是一是人員增加導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加;二是項(xiàng)目支出增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2793.67萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出657.72萬(wàn)元,占23.54%;文化體育與傳媒(類(lèi))支出10萬(wàn)元,占0.36%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出34.3萬(wàn)元,占1.23%;衛(wèi)生健康支出31.5萬(wàn)元,占1.13%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出1959.15萬(wàn)元,占70.13%。
農(nóng)林水(類(lèi))支出45萬(wàn)元,占1.61%;住房保障(類(lèi))支出56萬(wàn)元,占2.00%。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1079.41萬(wàn)元,支出決算為2793.67萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的258.81%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員增加導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加;二是項(xiàng)目支出增加。其中:基本支出1539.36萬(wàn)元,占55.10%;項(xiàng)目支出1254.31萬(wàn)元,占44.9%。具體情況如下:
1. 一般公共服務(wù)支出。年初預(yù)算為442.97萬(wàn)元,支出決算為657.72萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的148.48%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加。
2.文化體育與傳媒支出。年初預(yù)算為10.7萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的93.46%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
3.社會(huì)保障和就業(yè)。年初預(yù)算53.5萬(wàn)元,支出決算為34.3萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的64.11%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
4.衛(wèi)生健康支出。年初預(yù)算為32.96萬(wàn)元,支出決算為31.5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.57%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出。年初預(yù)算為431.15萬(wàn)元,支出決算為1959.15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的454.40%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是是用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目支出增加及決算科目調(diào)整。
6.農(nóng)林水(類(lèi))支出。年初預(yù)算為64.64萬(wàn)元,支出決算為45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的69.62%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、防汛抗旱、水利工程建設(shè)等項(xiàng)目支出減少。
7.住房保障(類(lèi))支出。年初預(yù)算為43.49萬(wàn)元,支出決算為56萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的128.77%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加,住房公積金基數(shù)增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出1539.36萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)585.69萬(wàn)元,主要包括:基本工資141.28萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼64.2萬(wàn)元、獎(jiǎng)金118.41萬(wàn)元、績(jī)效工資12.29萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)10萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)11.3萬(wàn)元、住房公積金45萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)16.5萬(wàn)元、生活補(bǔ)助164.38萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2.31萬(wàn)元;公用經(jīng)費(fèi)953.67萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)110.28萬(wàn)元、印刷費(fèi)4.29萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)55.24萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)51.95萬(wàn)元、水費(fèi)3.66萬(wàn)元、電費(fèi)13.58萬(wàn)元、郵電費(fèi)14.51萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)46.77萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.7萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)11.5萬(wàn)元、租賃費(fèi)20萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.44萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)6.17萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)74.78萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)487萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.18萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用8.86萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出12.76萬(wàn)元
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2019年古泉鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度,宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出953.67萬(wàn)元,比2018年減少186.67萬(wàn)元,減少16.37%,主要原因是指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金有所縮減。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2019年度,宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)支出總額30.68萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出30.68萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日,宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府共有車(chē)輛3輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)2輛、城管執(zhí)法用車(chē)1輛。
(四)關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年古泉鎮(zhèn)未編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。