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        溪口鎮(zhèn)人民政府
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        索引號: 11341703003250187E/201803-00011 組配分類: 政府決算
        發(fā)布機構: 溪口鎮(zhèn)人民政府 主題分類:
        名稱: 2017年部門決算說明 文號:
        生成日期: 2018-03-09 發(fā)布日期: 2018-03-09
        索引號: 11341703003250187E/201803-00011
        組配分類: 政府決算
        發(fā)布機構: 溪口鎮(zhèn)人民政府
        主題分類:
        名稱: 2017年部門決算說明
        文號:
        生成日期: 2018-03-09
        發(fā)布日期: 2018-03-09
        2017年部門決算說明
        發(fā)布時間:2018-03-09 00:00 來源:宣州區(qū)政府 瀏覽次數: 字體:[ ]

          溪口鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算說明

        (一)2017年度收入支出決算情況說明

        2017年度收入總計1414.05萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計1414.05萬元(含結余分配和年末結轉結余)。

        (二)2017年度收入決算情況說明

        本年收入合計1414.05萬元,其中:財政撥款收入1414.05萬元,占100%。

        (三)2017年度支出決算情況說明

        本年支出合計1414.05萬元,其中:基本支出1414.05萬元,占100%

        (四)2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

        2017年度財政撥款收入總計1414.05萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計1414.05萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。

        (五)2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

        1.財政撥款收入決算總體情況

        2017年度一般公共預算財政撥款收入1414.05萬元,占本年收入的100%。

        2.財政撥款支出決算總體情況

        2017年度財政撥款支出1414.05萬元,占本年支出的100%。

        (六)2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2017年度財政撥款基本支出1331.05萬元,其中人員經費487.0775萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經費843.9725萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

        (七)2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

        2017年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結轉和結余0萬元。具體情況說明如下:

        1.社會保障和就業(yè)支出(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水庫移民后期扶持基金支出(項),年初預算為0萬元,支出決算數位0萬元,完成年初預算的100%,

        (八)、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費。

        2017年度溪口鎮(zhèn)機關運行經費1414.05萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務。

        )國有資產占有使用情況。

        截止到2017年12月31日,溪口鎮(zhèn)共有車輛3輛,其一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、其他用車1(只列報車輛不為0的車型);單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上的大型設備0臺(套)。
           

        九、名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金

        (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

        (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
            (五)機關運行經費機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。


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