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        澄江街道辦事處
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        索引號: 113417030032496731/202105-00055 組配分類: 政府預算
        發(fā)布機構(gòu): 澄江街道辦事處 主題分類: 綜合政務 / 公民 / 其他
        名稱: 澄江街道2020年財政預算執(zhí)行情況 文號:
        生成日期: 2021-05-21 發(fā)布日期: 2021-05-21
        索引號: 113417030032496731/202105-00055
        組配分類: 政府預算
        發(fā)布機構(gòu): 澄江街道辦事處
        主題分類: 綜合政務 / 公民 / 其他
        名稱: 澄江街道2020年財政預算執(zhí)行情況
        文號:
        生成日期: 2021-05-21
        發(fā)布日期: 2021-05-21
        澄江街道2020年財政預算執(zhí)行情況
        發(fā)布時間:2021-05-21 09:47 來源:澄江街道辦事處 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

        一、收入支出決算總體情況說明 

        2020年度收入總計2317.13萬元、支出總計2317.13萬元。與2019年相比,收、支總計各增加235.63萬元,增長11.32%,主要原因是工資及項目支出增加。 

        二、收入決算情況說明 

        2020年度收入合計2317.13萬元,其中:財政撥款收入2317.13萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。 

        三、支出決算情況說明 

        2020年度支出合計2317.13萬元,其中:基本支出1487.13萬元,占64.18%;項目支出830萬元,占35.82%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。 

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

        2020年度財政撥款收入總計2317.13萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計2317.13萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加235.63萬元,增長11.32%,主要原因是工資及項目支出增加。 

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明 

        (一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。 

        2020年度一般公共預算財政撥款收入2317.13萬元,占本年收入的100%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款收入增加235.63萬元,增長11.32%。 

        (二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。 

        2020年度一般公共預算財政撥款支出2317.13萬元,占本年支出的100%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款支出增加235.63萬元,增長11.32%。主要原因是工資及項目支出增加。 

        (三)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 

        2020年度一般公共預算財政撥款支出2317.13萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出257.15萬元,占11.10%;教育(類)支出32萬元,占1.38%;文化旅游體育與傳媒(類)支出12萬元,占0.52%;社會保障和就業(yè)(類)支出51.93萬元,占2.24%;衛(wèi)生健康(類)支出41.48萬元,占1.79%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1826.81萬元,占78.84%;農(nóng)林水(類)支出46.52萬元,占2.01%;住房保障(類)支出49.24萬元,占2.13%。 

        (四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。 

        2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1337.71萬元,支出決算為2317.13萬元,完成年初預算的173.22%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是基礎設施建設等項目支出增加;二是人員工資調(diào)整。其中:基本支出1487.13萬元,占64.18%;項目支出830萬元,占35.82%。 

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

        2020年度財政撥款基本支出1487.13萬元,其中:人員經(jīng)費804.44萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、救濟費、對其他個人和家庭的補助等支出;公用經(jīng)費682.69萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置等支出。 

        七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明 

         澄江街道辦事處沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。 

        八、其他重要事項情況說明 

        (一)機關運行經(jīng)費支出情況。 

        2020年度,澄江街道辦事處機關運行經(jīng)費支出682.69萬元,比2019年減少79.67萬元,減少10.45%,主要原因是政府節(jié)約開支。 

        (二)政府采購支出情況。 

        2020年度,澄江街道辦事處政府采購支出總額10萬元,其中:政府采購貨物支出10萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額10萬元,占政府采購支出總額的100%。 

        (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。 

        截至2020年12月31日,澄江街道辦事處共有車輛2輛,其中:應急保障用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
           (四)關于2020年度預算績效情況說明 

        預算績效管理工作開展情況 

        根據(jù)預算績效管理要求,澄江街道辦事處對2020年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,評價結(jié)果顯示項目較好的完成了預期績效目標。 

        第四部分 名詞解釋 

        一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。 

        二、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

        三、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。 

        四、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

        五、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

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