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        澄江街道辦事處
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        索引號: 113417030032496731/201909-00022 組配分類: 政府決算
        發(fā)布機構: 澄江街道辦事處 主題分類: 綜合政務 / 其他 / 其他
        名稱: 澄江2018年部門決算公開 文號:
        生成日期: 2019-09-11 發(fā)布日期: 2019-09-11
        索引號: 113417030032496731/201909-00022
        組配分類: 政府決算
        發(fā)布機構: 澄江街道辦事處
        主題分類: 綜合政務 / 其他 / 其他
        名稱: 澄江2018年部門決算公開
        文號:
        生成日期: 2019-09-11
        發(fā)布日期: 2019-09-11
        澄江2018年部門決算公開
        發(fā)布時間:2019-09-11 09:35 來源:澄江街道財政所 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

        宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處

                           2018年部門決算

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        20198

         

         

         

         

        第一部分 澄江街道辦事處概況

        一、部門職責

        二、機構設置

        第二部分 澄江街道辦事處2018年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        第三部分 澄江街道辦事處2018年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

        八、其他重要事項的情況說明

        第四部分  名詞解釋

        宣州區(qū)澄江街道辦事處2018年部門決算情況

        第一部分 澄江街道辦事處概況

        一、  部門職責

        澄江街道辦作為宣州區(qū)人民政府派出機構其主要職責是:(1)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,組織實施上級黨組織的決議,討論決定本街道社區(qū)建設、經(jīng)濟發(fā)展、精神文明建設、維護社會治安綜合治理等方面的重大問題,對街道轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性的工作負全面責任。(2)領導本街道企業(yè)、事業(yè)單位、居民委員會,以及各類無主管企業(yè)、民辦非企業(yè)單位、社會團體等單位的黨組織和黨員參與社區(qū)建設;對離職、失業(yè)和流動黨員實行屬地管理;對區(qū)職能部門派駐的社區(qū)管理和服務機構黨的工作實行雙重領導。(3)領導街道、社區(qū)思想政治工作和精神文明建設。(4)領導街道辦事處,支持其依法獨立行使各項行政管理職權。(5)堅持黨管干部的原則,按照干部管理權限,負責本街道干部的教育、培養(yǎng)、考核和監(jiān)督工作;負責對居委委員會工作人員的教育和管理,對區(qū)派駐街道機構負責人的獎勵、任免提出意見和建議。(6)負責黨風廉政建設,組織開展黨紀、政紀教育,對違法、違紀案件進行查處。(7)領導工會、共青團、婦聯(lián)等群眾組織,支持其按各自章程開展工作;宣傳和貫徹黨的統(tǒng)戰(zhàn)政策,做好黨的統(tǒng)戰(zhàn)工作。

         

        二、機構設置

        從決算單位構成看,澄江街道辦事處2018年度部門決算包括:街道本級決算1個,詳細情況見下表:

        序號

        單位名稱

        1

        澄江街道辦事處本級

         

        第二部分  澄江街道辦事處2018年度部門決算表

                   
        收入支出決算總表
        公開01表
        部門:宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處 單位:萬元
        收入 支出
        項目 行次 金額 項目 行次 金額
        欄次 1 欄次 2
        一、財政撥款收入 1 1,651.71 一、一般公共服務支出 35 421.88
          其中:政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 36 0.00
        二、上級補助收入 3 0.00 三、國防支出 37 0.00
        三、事業(yè)收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00
        四、經(jīng)營收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
        五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學技術支出 40 0.00
        六、其他收入 7 0.00 七、文化體育與傳媒支出 41 10.00
        8 八、社會保障和就業(yè)支出 42 139.63
        9 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 43 40.65
        10 十、節(jié)能環(huán)保支出 44 0.00
        11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 45 943.09
        12 十二、農(nóng)林水支出 46 0.00
        13 十三、交通運輸支出 47 0.00
        14 十四、資源勘探信息等支出 48 0.00
        15 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 49 0.00
        16 十六、金融支出 50 0.00
        17 十七、援助其他地區(qū)支出 51 0.00
        18 十八、國土海洋氣象等支出 52 0.00
        19 十九、住房保障支出 53 96.46
        20 二十、糧油物資儲備支出 54 0.00
        21 二十一、其他支出 55 0.00
        22 二十二、債務還本支出 56 0.00
        23 二十三、債務付息支出 57 0.00
        本年收入合計 24 1,651.71 本年支出合計 58 1,651.71
        用事業(yè)基金彌補收支差額 25 0.00 結余分配 59 0.00
        年初結轉(zhuǎn)和結余 26 0.00   其中:提取職工福利基金 60 0.00
          其中:項目支出結轉(zhuǎn)和結余 27 0.00         轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 61 0.00
        28 年末結轉(zhuǎn)和結余 62 0.00
        29   其中:項目支出結轉(zhuǎn)和結余 63 0.00
        30 64
        總計 31 1,651.71 總計 65 1,651.71
        注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
        — 1 —
        收入決算表
        公開02表
        部門:宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處 單位:萬元
        科目編碼 科目名稱 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
        欄次 1 2 3 4 5 6 7
        合計 1,651.71 1,651.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        201 一般公共服務支出 421.88 421.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20101 人大事務 6.96 6.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010101   行政運行 6.96 6.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 342.68 342.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010301   行政運行 342.68 342.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20105 統(tǒng)計信息事務 10.96 10.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010501   行政運行 10.96 10.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20131 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 61.28 61.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2013101   行政運行 61.28 61.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        207 文化體育與傳媒支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20701 文化 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2070199   其他文化支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社會保障和就業(yè)支出 139.63 139.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事業(yè)單位離退休 139.63 139.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080501   歸口管理的行政單位離退休 11.29 11.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080505   機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 117.05 117.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080506   機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 11.29 11.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 40.65 40.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21007 計劃生育事務 18.40 18.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100799   其他計劃生育事務支出 18.40 18.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 22.25 22.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101101   行政單位醫(yī)療 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101102   事業(yè)單位醫(yī)療 5.25 5.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 943.09 943.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 608.99 608.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120199   其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 608.99 608.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21299 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 334.10 334.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2129999   其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 334.10 334.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 96.46 96.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 96.46 96.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公積金 70.46 70.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210202   提租補貼 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
        —2.%d —
        支出決算表
        公開03表
        部門:宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處 單位:萬元
        科目編碼 科目名稱 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出
        欄次 1 2 3 4 5 6
        合計 1,651.71 1,317.61 334.10 0.00 0.00 0.00
        201 一般公共服務支出 421.88 421.88 0.00 0.00 0.00 0.00
        20101 人大事務 6.96 6.96 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010101   行政運行 6.96 6.96 0.00 0.00 0.00 0.00
        20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 342.68 342.68 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010301   行政運行 342.68 342.68 0.00 0.00 0.00 0.00
        20105 統(tǒng)計信息事務 10.96 10.96 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010501   行政運行 10.96 10.96 0.00 0.00 0.00 0.00
        20131 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 61.28 61.28 0.00 0.00 0.00 0.00
        2013101   行政運行 61.28 61.28 0.00 0.00 0.00 0.00
        207 文化體育與傳媒支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20701 文化 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2070199   其他文化支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社會保障和就業(yè)支出 139.63 139.63 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事業(yè)單位離退休 139.63 139.63 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080501   歸口管理的行政單位離退休 11.29 11.29 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080505   機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 117.05 117.05 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080506   機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 11.29 11.29 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 40.65 40.65 0.00 0.00 0.00 0.00
        21007 計劃生育事務 18.40 18.40 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100799   其他計劃生育事務支出 18.40 18.40 0.00 0.00 0.00 0.00
        21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 22.25 22.25 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101101   行政單位醫(yī)療 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101102   事業(yè)單位醫(yī)療 5.25 5.25 0.00 0.00 0.00 0.00
        212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 943.09 608.99 334.10 0.00 0.00 0.00
        21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 608.99 608.99 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120199   其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 608.99 608.99 0.00 0.00 0.00 0.00
        21299 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 334.10 0.00 334.10 0.00 0.00 0.00
        2129999   其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 334.10 0.00 334.10 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 96.46 96.46 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 96.46 96.46 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公積金 70.46 70.46 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210202   提租補貼 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:本表反映部門本年度各項支出情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
        — 3.%d —
        財政撥款收入支出決算總表
        公開04表
        部門:宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處 單位:萬元
                 
        項目 行次 金額 項目 行次 小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
        欄次 1 欄次 2 3 4
        一、一般公共預算財政撥款 1 1,651.71 一、一般公共服務支出 32 421.88 421.88 0.00
        二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 0.00 0.00
        3 三、國防支出 34 0.00 0.00 0.00
        4 四、公共安全支出 35 0.00 0.00 0.00
        5 五、教育支出 36 0.00 0.00 0.00
        6 六、科學技術支出 37 0.00 0.00 0.00
        7 七、文化體育與傳媒支出 38 10.00 10.00 0.00
        8 八、社會保障和就業(yè)支出 39 139.63 139.63 0.00
        9 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 40 40.65 40.65 0.00
        10 十、節(jié)能環(huán)保支出 41 0.00 0.00 0.00
        11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 42 943.09 943.09 0.00
        12 十二、農(nóng)林水支出 43 0.00 0.00 0.00
        13 十三、交通運輸支出 44 0.00 0.00 0.00
        14 十四、資源勘探信息等支出 45 0.00 0.00 0.00
        15 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 46 0.00 0.00 0.00
        16 十六、金融支出 47 0.00 0.00 0.00
        17 十七、援助其他地區(qū)支出 48 0.00 0.00 0.00
        18 十八、國土海洋氣象等支出 49 0.00 0.00 0.00
        19 十九、住房保障支出 50 96.46 96.46 0.00
        20 二十、糧油物資儲備支出 51 0.00 0.00 0.00
        21 二十一、其他支出 52 0.00 0.00 0.00
        22 二十二、債務還本支出 53 0.00 0.00 0.00
        23 二十三、債務付息支出 54 0.00 0.00 0.00
        本年收入合計 24 1,651.71 本年支出合計 55 1,651.71 1,651.71 0.00
        年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余 25 0.00 年末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余 56 0.00 0.00 0.00
        一、一般公共預算財政撥款 26 0.00 57
        二、政府性基金預算財政撥款 27 0.00 58
        28 59
        總計 29 1,651.71 總計 60 1,651.71 1,651.71 0.00
        注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
        — 4 —
        一般公共預算財政撥款收入支出決算表
        公開05表
        部門:宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處 單位:萬元
        科目編碼 科目名稱 年初結轉(zhuǎn)和結余 本年收入 本年支出 年末結轉(zhuǎn)和結余
        合計 基本支出結轉(zhuǎn) 項目支出結轉(zhuǎn)和結余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉(zhuǎn) 項目支出結轉(zhuǎn)和結余
        項目支出結轉(zhuǎn) 項目支出結余
        欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
        合計 0.00 0.00 0.00 1,651.71 1,317.61 334.10 1,651.71 1,317.61 334.10 0.00 0.00 0.00 0.00
        201 一般公共服務支出 0.00 0.00 0.00 421.88 421.88 0.00 421.88 421.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20101 人大事務 0.00 0.00 0.00 6.96 6.96 0.00 6.96 6.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010101   行政運行 0.00 0.00 0.00 6.96 6.96 0.00 6.96 6.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 0.00 0.00 0.00 342.68 342.68 0.00 342.68 342.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010301   行政運行 0.00 0.00 0.00 342.68 342.68 0.00 342.68 342.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20105 統(tǒng)計信息事務 0.00 0.00 0.00 10.96 10.96 0.00 10.96 10.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010501   行政運行 0.00 0.00 0.00 10.96 10.96 0.00 10.96 10.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20131 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 0.00 0.00 0.00 61.28 61.28 0.00 61.28 61.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2013101   行政運行 0.00 0.00 0.00 61.28 61.28 0.00 61.28 61.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        207 文化體育與傳媒支出 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20701 文化 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2070199   其他文化支出 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社會保障和就業(yè)支出 0.00 0.00 0.00 139.63 139.63 0.00 139.63 139.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事業(yè)單位離退休 0.00 0.00 0.00 139.63 139.63 0.00 139.63 139.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080501   歸口管理的行政單位離退休 0.00 0.00 0.00 11.29 11.29 0.00 11.29 11.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080505   機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 0.00 0.00 0.00 117.05 117.05 0.00 117.05 117.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080506   機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 0.00 0.00 0.00 11.29 11.29 0.00 11.29 11.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 0.00 0.00 0.00 40.65 40.65 0.00 40.65 40.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21007 計劃生育事務 0.00 0.00 0.00 18.40 18.40 0.00 18.40 18.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100799   其他計劃生育事務支出 0.00 0.00 0.00 18.40 18.40 0.00 18.40 18.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 0.00 0.00 0.00 22.25 22.25 0.00 22.25 22.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101101   行政單位醫(yī)療 0.00 0.00 0.00 17.00 17.00 0.00 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101102   事業(yè)單位醫(yī)療 0.00 0.00 0.00 5.25 5.25 0.00 5.25 5.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.00 0.00 0.00 943.09 608.99 334.10 943.09 608.99 334.10 0.00 0.00 0.00 0.00
        21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 0.00 0.00 0.00 608.99 608.99 0.00 608.99 608.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120199   其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 0.00 0.00 0.00 608.99 608.99 0.00 608.99 608.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21299 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.00 0.00 0.00 334.10 0.00 334.10 334.10 0.00 334.10 0.00 0.00 0.00 0.00
        2129999   其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.00 0.00 0.00 334.10 0.00 334.10 334.10 0.00 334.10 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 96.46 96.46 0.00 96.46 96.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 96.46 96.46 0.00 96.46 96.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公積金 0.00 0.00 0.00 70.46 70.46 0.00 70.46 70.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210202   提租補貼 0.00 0.00 0.00 26.00 26.00 0.00 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收入、支出及結轉(zhuǎn)和結余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
        — 5.%d —
        一般公共預算財政撥款基本支出決算表
        公開06表
        部門:宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處 單位:萬元
        人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
        科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額
        301 工資福利支出 560.97 302 商品和服務支出 743.25 307 債務利息及費用支出 0.00
        30101   基本工資 103.26 30201   辦公費 10.48 30701   國內(nèi)債務付息 0.00
        30102   津貼補貼 116.64 30202   印刷費 0.76 30702   國外債務付息 0.00
        30103   獎金 9.45 30203   咨詢費 1.60 30703   國內(nèi)債務發(fā)行費用 0.00
        30106   伙食補助費 18.36 30204   手續(xù)費 0.00 30704   國外債務發(fā)行費用 0.00
        30107   績效工資 4.95 30205   水費 5.11 310 資本性支出 0.00
        30108   機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 117.05 30206   電費 14.89 31001   房屋建筑物購建 0.00
        30109   職業(yè)年金繳費 11.29 30207   郵電費 3.63 31002   辦公設備購置 0.00
        30110   職工基本醫(yī)療保險繳費 6.00 30208   取暖費 0.00 31003   專用設備購置 0.00
        30111   公務員醫(yī)療補助繳費 2.93 30209   物業(yè)管理費 0.00 31005   基礎設施建設 0.00
        30112   其他社會保障繳費 25.97 30211   差旅費 14.09 31006   大型修繕 0.00
        30113   住房公積金 70.46 30212   因公出國(境)費用 0.00 31007   信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 0.00
        30114   醫(yī)療費 10.82 30213   維修(護)費 478.99 31008   物資儲備 0.00
        30199   其他工資福利支出 63.78 30214   租賃費 0.00 31009   土地補償 0.00
        303 對個人和家庭的補助 13.38 30215   會議費 0.00 31010   安置補助 0.00
        30301   離休費 11.29 30216   培訓費 0.91 31011   地上附著物和青苗補償 0.00
        30302   退休費 0.00 30217   公務接待費 21.09 31012   拆遷補償 0.00
        30303   退職(役)費 0.00 30218   專用材料費 0.00 31013   公務用車購置 0.00
        30304   撫恤金 0.00 30224   被裝購置費 0.00 31019   其他交通工具購置 0.00
        30305   生活補助 1.59 30225   專用燃料費 0.00 31021   文物和陳列品購置 0.00
        30306   救濟費 0.00 30226   勞務費 6.62 31022   無形資產(chǎn)購置 0.00
        30307   醫(yī)療費補助 0.00 30227   委托業(yè)務費 6.44 31099   其他資本性支出 0.00
        30308   助學金 0.00 30228   工會經(jīng)費 9.65 312 對企業(yè)補助 0.00
        30309   獎勵金 0.20 30229   福利費 0.00 31201   資本金注入 0.00
        30310   個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 0.00 30231   公務用車運行維護費 4.80 31203   政府投資基金股權投資 0.00
        30399   其他對個人和家庭的補助支出 0.30 30239   其他交通費用 19.35 31204   費用補貼 0.00
        30240   稅金及附加費用 0.00 31205   利息補貼 0.00
        30299   其他商品和服務支出 144.85 31299    其他對企業(yè)補助 0.00
        399 其他支出 0.00
        39906   贈與 0.00
        39907   國家賠償費用支出 0.00
        39908    對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 0.00
        39999   其他支出 0.00
        人員經(jīng)費合計 574.36 公用經(jīng)費合計 743.25
        注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
        — 6 —
        政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
        公開07表
        部門:宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處 單位:萬元
        科目編碼 科目名稱 年初結轉(zhuǎn)和結余 本年收入 本年支出 年末結轉(zhuǎn)和結余
        合計 基本支出結轉(zhuǎn) 項目支出結轉(zhuǎn)和結余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉(zhuǎn) 項目支出結轉(zhuǎn)和結余
        項目支出結轉(zhuǎn) 項目支出結余
        欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
        合計
        注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉(zhuǎn)和結余情況。
        注:XX單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故此表無數(shù)據(jù)。
        — 7.%d —
        一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
        公開08表
        部門:宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處 單位:萬元
        項目 預算數(shù) 決算數(shù)
        合計 40.50 25.89
        因公出國(境)費 0.00 0.00
        公務接待費 32.00 21.09
        公務用車購置及運行費 8.50 4.80
            其中:公務用車運行維護費 8.50 4.80
                  公務用車購置  0.00 0.00
        注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉(zhuǎn)資金安排的實際支出;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
        — 8 —

         

         

         

         

        第三部分澄江街道辦事處2018年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2018年度收入總計1651.71萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉(zhuǎn)和結余)、支出總計1651.71萬元(含結余分配、年末結轉(zhuǎn)和結余)。與2017年相比,收、支總計各減少1024.49萬元,下降38.28%,主要原因:厲行節(jié)約,壓縮支出。

        二、收入決算情況說明

        2018年度收入合計1651.71萬元,其中:財政撥款收入1651.71萬元,占100%。

        三、支出決算情況說明

        2018年度支出合計1651.71萬元,其中:基本支出1317.61萬元,占79.77%;項目支出334.1萬元,占20.23%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2018年度財政撥款收入總計1651.71萬元(含年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余),支出總計1651.71萬元(含年末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余)。與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少1024.49萬元,下降38.28%,主要原因:厲行節(jié)約,壓縮支出。

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

        (一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

        2018年度一般公共預算財政撥款收入1651.71萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入減少1024.49萬元,下降38.28%。主要原因是厲行節(jié)約,壓縮支出。

        (二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

        2018年度一般公共預算財政撥款支出1651.71萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少1024.49萬元,下降38.28%。主要原因是厲行節(jié)約,壓縮支出。

        (三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

        2018年一般公共預算財政撥款支出1651.71萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出421.88萬元,占25.54%;文化體育與傳媒(類)支出10萬元,占0.61%;社會保障和就業(yè)(類)支出139.63萬元,占8.45%醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出40.65萬元,占2.46%城鄉(xiāng)社區(qū)事務(類)支出943.09萬元,占57.10%;住房保障(類)支出96.46萬元,占5.84%。

        (四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

        2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1305.29萬元,支出決算為1651.71萬元,完成年初預算的126.54%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是基礎設施建設項目支出增加;二是人員工資調(diào)整。其中:基本支出1317.61萬元,占79.77%;項目支出334.1萬元,占20.23%。具體情況如下:

        1.“一般公共服務支出”年初預算為1076.14萬元,支出決算為421.88萬元,完成年初預算的39.2%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是圧縮支出及決算科目調(diào)整。

        2.“社會保障和就業(yè)支出”年初預算為77.62萬元,支出決算139.63萬元,完成年初預算的179.88%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

        3.“文化教育和傳媒支出”年初預算為0萬元,支出決算10萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

        4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”年初預算為79.8萬元,支出決算40.65萬元,完成年初預算的50.93%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生費用和計生經(jīng)費減少。

        5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”年初預算為0萬元,支出決算943.09萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是基礎設施建設支出增加及鞏固國家文明城市建設投入大幅度增加。

        6.“農(nóng)林水支出”年初預算為29.63萬元,支出決算0萬元,完成年初預算的0%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

        7.“住房保障支出”年初預算為42.1萬元,支出決算96.46萬元,完成年初預算的229.12%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是公積金繳存基數(shù)增長和決算科目調(diào)整。

         

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2018年度財政撥款基本支出1317.61萬元,其中人員經(jīng)費574.36萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、對其他個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費743.25萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、 國內(nèi)債務付息、國外債務付息、國內(nèi)債務發(fā)行費用、國外債務發(fā)行費用、房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權投資、費用補貼、利息補貼、其他對企業(yè)補助、對社會保險基金補助、補充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、 其他支出等。

        七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

        我街道辦事處無政府性基金預算財政撥款收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。

        八、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經(jīng)費支出情況。

        2018年度,澄江街道辦事處機關運行經(jīng)費支出421.88萬元,比2017年減少411.71萬元,下降49.39%,主要原因是圧減一般性支出及嚴格管控三公經(jīng)費支出。

        (二)政府采購支出情況。

        2018年度,澄江街道辦事處政府采購支出總額53.04萬元,其中:政府采購貨物支出53.04萬元。

        (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

        截至20181231日,澄江街道辦事處共有車輛2輛,其中:應急公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,無單價50萬元以上的通用設備,無單價100萬以上的專用設備。
           
        (四)關于2018年度預算績效情況說明。

        1.預算績效管理工作開展情況

        根據(jù)預算績效管理要求,2018年度澄江街道辦事處暫無納入部門預算績效自評的項目支出

        第四部分 名詞解釋

        一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

        二、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        三、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
           
        四、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        五、機關運行經(jīng)費指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

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