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        宣州區(qū)審計局
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        索引號: 1134170200324932X1/202205-00007 組配分類: 其他解讀
        發(fā)布機構(gòu): 宣州區(qū)審計局 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 【部門解讀】解讀《宣州區(qū)審計查出問題整改工作實施方案》 文號:
        生成日期: 2022-05-12 發(fā)布日期: 2022-05-12
        索引號: 1134170200324932X1/202205-00007
        組配分類: 其他解讀
        發(fā)布機構(gòu): 宣州區(qū)審計局
        主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 【部門解讀】解讀《宣州區(qū)審計查出問題整改工作實施方案》
        文號:
        生成日期: 2022-05-12
        發(fā)布日期: 2022-05-12
        【部門解讀】解讀《宣州區(qū)審計查出問題整改工作實施方案》
        發(fā)布時間:2022-05-12 11:06 來源:宣州區(qū)審計局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

        一、出臺背景

        堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入學習貫徹習近平總書記關(guān)于審計工作的重要講話指示批示精神,根據(jù)《中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳印發(fā)<關(guān)于建立健全審計查出問題整改長效機制的意見>的通知》、《中央審計委員會關(guān)于加強地方黨委審計委員會工作的指導(dǎo)意見》等文件精神,結(jié)合《宣州區(qū)整改落實工作四項制度》、《宣州區(qū)審計局關(guān)于進一步加強審計整改督查工作的通知》、《宣州區(qū)審計局關(guān)于進一步加強審計整改督促工作的意見》等制度性文件,從加強組織保障、實現(xiàn)閉環(huán)管理以及提升服務(wù)意識等方面將審計整改工作流程進行規(guī)范,切實提升審計查出問題的整改效力。

        二.起草過程

        由區(qū)委審計委員會辦公室起草,經(jīng)區(qū)委審計委員會第四次會議研究,根據(jù)修改意見進一步修改完善后報區(qū)委審計委員會領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。

        三.工作目標

        進一步加強黨委對審計整改工作的領(lǐng)導(dǎo),深入推進整改制度化建設(shè),做實審計監(jiān)督“后半篇文章”,推動審計監(jiān)督與其他監(jiān)督的有機貫通和協(xié)調(diào)配合,充分發(fā)揮審計“治已病、防未病”的建設(shè)性作用,壓實整改工作責任,進一步深化審計結(jié)果運用,實行整改閉環(huán)。

        四、主要內(nèi)容

        1.堅持區(qū)委審計委員會的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),強化領(lǐng)導(dǎo)機制和協(xié)同聯(lián)動。成立宣州區(qū)審計查出問題整改辦公室,區(qū)審計局局長任審計整改辦主任,區(qū)紀委副書記、區(qū)委組織部副部長、區(qū)委巡察辦副主任、區(qū)人大財經(jīng)工委副主任任審計整改辦副主任。由區(qū)委審計委員會辦公室秘書科負責整改日常工作監(jiān)督。

        2.規(guī)范了工作程序。全流程動態(tài)管理,包括制定問題清單和責任清單、跟蹤檢查整改情況、提交整改報告、審核整改報告、審計查出問題移交移送、審計查出問題整改消耗及歸檔等。對審計查出問題整改的時間節(jié)點和責任人進行進一步明確,有利于對審計整改工作的管理。

        3.配套工作程序,健全工作機制。包括“面對面”服務(wù)機制、“回頭看”檢查機制、議事機制、風險預(yù)警機制等,整改工作方位更全面、層次更豐富。

        4.追責更加明確。明確被審計單位主要負責人為整改第一責任人,責任清單中要求被審計單位責任領(lǐng)導(dǎo)為分管領(lǐng)導(dǎo)或其他班子成員,強化了被審計單位的領(lǐng)導(dǎo)責任意識。在審計查出問題整改工作中,經(jīng)查實拒不整改、推諉整改、敷衍整改、虛假整改以及屢審屢犯造成重大影響損失的,由整改辦成員單位會簽后提出通報批評或約談建議,在全區(qū)通報或由相關(guān)部門對其主要負責人及責任領(lǐng)導(dǎo)進行約談。將審計查出問題整改情況納入黨委綜合考核,作為政府目標管理績效考核重要依據(jù)。領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計及整改情況納入所在單位領(lǐng)導(dǎo)班子黨風廉政建設(shè)考核。

        五、創(chuàng)新舉措

        突出組織保障,由審計、紀檢、組織、巡察、人大共同監(jiān)督,推動審計查出問題整改工作,實現(xiàn)監(jiān)督合力。規(guī)范整改流程,對整改過程中各相關(guān)責任人進行了進一步明確,通過“面對面”加強了與被審計單位的溝通交流,提升服務(wù)意識。

        六、下一步工作

        (一)進一步提高政治站位。堅持黨對審計工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),牢固增強“四個意識”,堅定“四個自信”,擁護“兩個確立”,忠誠踐行“兩個維護”,認真落實中央、省委、市委及區(qū)委對審計工作的部署要求。

        (二)嚴格按審計整改工作流程開展整改工作。對難點問題整改,組織面對面服務(wù)。對審計查出問題落實情況組織“回頭看”,持續(xù)推動審計查出問題整改落實落地。

        (三)探索建立共性問題清單和風險清單,推動各部門建立健全制度,以點帶面,由治到防。

        七、政策咨詢

        解讀機關(guān):區(qū)委審計委員會辦公室

        聯(lián)系人:袁琳

        政策咨詢服務(wù)熱線:0563-2718578





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